Giúp định khoản hàng bán bị trả lại

Thảo luận trong 'GÓC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN' bắt đầu bởi cvk_master, 7/9/11.

  1. cvk_master

    cvk_master New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Em có đề :
    Nhập lô hàng trả lại, giá xuất kho tháng trước 5.00.000d, giá bán chưa thuế 7.200.000dd, VAT 10% (vì hàng sai quy cách). Trừ vào số nợ phải thu của khách hàng.

    Khi em định khoản:
    phản ánh giá vốn hàng bán bị trả lại
    thì cô giáo bảo sai và giải thích do hàng chưa phản ánh doanh thu ở tháng trước nên vẫn làm như hàng xuất bán tháng này.
    cô giáo làm:
    Vậy /C cho em biết cách nào đúng với
     
  2. Linh_suchuoi

    Linh_suchuoi ~~Hội diên chuối~~ Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Đương nhiên là cô giáo đúng rồi
    Hàng bán trả lại hạch toán như sau:
    Giảm giá vốn: N156/C632: 5tr
    Giảm doanh thu:
    N531: 7.200.000
    N33311: 720.000
    C131: 7.920.000

    Cuối kỳ kết chuyển giảm doanh thu:N511/C531: 7.200.000
     
  3. thanhhuongth

    thanhhuongth New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Re: Giúp định khoản hàng bán bị trả lại

    tất nhiên là cô giáo đúng rồi, chả bao giờ có cái định khoan như em đâu.
     
  4. cvk_master

    cvk_master New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Re: Giúp định khoản hàng bán bị trả lại

    trong sách kế toán doanh nghiệp 4 của em có hướng dẫn:
    - Phản ánh giá vốn hàng bán bị trả lại:
    thành thử em mới thắc mắc. Thanks các anh chị nhiều
     
  5. doanvien2011

    doanvien2011 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp định khoản hàng bán bị trả lại

    bạn linh_suchuoi làm đúng đó. khi phát sinh nghiệp vụ hàng bán trả lại thì ta hạch toán giảm giá vốn, và giảm doanh thu. giảm doanh thu ta đưa vào tk 531.
     
  6. kimbum

    kimbum New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    không có chuyện hàng ban bị trả lại mà bạn lại cho vao tk 911 luôn được đâu.
    hàng bán bị trả lại sẽ làm giảm trừ doanh thu nên cho vao tk 531 na.
    cô giáo làm đúng rui
     
  7. ito<>tian

    ito<>tian New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp định khoản hàng bán bị trả lại

    Khi hàng bị trả lại ta định khoản như sau:
    1. Phản ánh giá vốn của hàng bán bị trả lại
    Nợ TK 156
    Có TK 632
    2. Thanh toán với khách hàng về số tiền của hàng bán bị trả lại
    Nợ TK 531, 3331
    Có TK 131
    3. Cuối kỳ hạch toán
    Nợ TK 511
    Có TK 531
     
  8. cvk_master

    cvk_master New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp định khoản hàng bán bị trả lại

    Em hỏi phần phản ánh giá vốn hàng bán bị trả lại mà, còn về phản ánh doanh thu hàng bán bị trả lại vào tài khoản 531 thì đương nhiên rồi, cái đó em có biết nên em không hỏi. Qua đọc thêm 1 số tài liệu thì thấy hàng bán tháng trước, tháng này trả lại cũng phản ánh vào tài khoản N156/C632 nên giờ em không còn thắc mắc nữa
     
  9. happy2012

    happy2012 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp định khoản hàng bán bị trả lại

    tất nhiên là cô đúng rồi. làm gì có cái đk nào giống như của bạn đâu. hihi cố lên
     
  10. kenhnhansu

    kenhnhansu New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp định khoản hàng bán bị trả lại

    Đương nhiên là cô giáo bạn làm đúng rùi.
    Khi bạn nhập lại lô hàng bị trả lại đó thì háng hóa sẽ tăng ghi nợ 156 và giảm giá vốn hàng bán ghi có 632, đồng thì ghi giảm doanh thu vào TK doanh thu hàng bán bị trả lại ghi có 531, giảm thuế GTGT đầu ra ghi nợ 3331 và ghi giảm khoản phải thu KH ghi có 131

    ---------- Post added at 05:11 ---------- Previous post was at 05:09 ----------

    em viết nhầm bên trên một tý là phải ghi Nợ 531
     
  11. lienthong8

    lienthong8 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Re: Giúp định khoản hàng bán bị trả lại

    TK 911 chỉ có trong bút toán kết chuyển thôi bạn ơi. Vì thế bút toán bạn làm là sai rồi. bạn phải ghi giảm GVHB, đồng thời ghi giảm DT.
     

Chia sẻ trang này