Chào các anh chị, em đang cần giúp đỡ trường hợp sau. Cty em làm về tư vấn và thuế GTGT loại hình này là 10%. Cty em muốn nhận hợp đồng tư vấn cho cty A với giá 100tr và VAT 10tr , nhưng không thực hiện mà mướn 1 công ty B hoàn thành dịch vụ này với giá 80tr VAT 8tr để hương chênh lệch . Vậy cho em hỏi cần những chứng từ gì và phần 88tr khi cty B xuất hoá đơn thì nên ghi như thế nào và có được xem là chi phí đầu vào của doanh thu 110tr hay không và có được khấu trừ thuế GTGT giữa 10tr và 8tr không, và nhờ các anh chị chỉ giúp em hạch toán nghiệp vụ này. Xin cảm ơn các anh chị.