Cho mình hỏi vấn đề này với ạ:
Quý 2 vừa rồi mình kê khai hóa đơn đầu ra trên tờ khai thuế GTGT và BCSDHĐ. Tuy nhiên, có 1 tờ hóa đơn mình không để ý là ở đầu tháng 7 nên đã đưa vào kê khai luôn vào quý 2.
Cho mình hỏi là mình phải xử lý trường hợp này như thế nào ạ? Nếu mình gửi lại tờ khai điều chỉnh thì có bị coi là nộp chậm và nộp phạt không? Vì báo cáo sử dụng hóa đơn thì không có mục khai bổ sung nên mình sợ sẽ bị phạt chậm nộp.
Mình xin cảm ơn mọi người.
Quý 2 vừa rồi mình kê khai hóa đơn đầu ra trên tờ khai thuế GTGT và BCSDHĐ. Tuy nhiên, có 1 tờ hóa đơn mình không để ý là ở đầu tháng 7 nên đã đưa vào kê khai luôn vào quý 2.
Cho mình hỏi là mình phải xử lý trường hợp này như thế nào ạ? Nếu mình gửi lại tờ khai điều chỉnh thì có bị coi là nộp chậm và nộp phạt không? Vì báo cáo sử dụng hóa đơn thì không có mục khai bổ sung nên mình sợ sẽ bị phạt chậm nộp.
Mình xin cảm ơn mọi người.