Công ty mình sửa chữa, và xây mới khu vực nhà ăn cho một đơn vị A
Khi thi công xong phần nhà kho bên mình xuất HĐ GTGT cho bên kia khi đó mình ghi nhận doanh thu: Nợ 131, có 511, có 3331.đồng thời hạch toán giá vốn.vấn đề là HĐ đầu vào bên mình chưa có vì khiký hợp đồng với bên cung cấp sẽ xuất cho bên mình thi công công trình khi nào công trình hoàn thành sẽ xuất hoá đơn một lúc, nhân công cty mình thuê ngoài, Mình ghi nhận doanh thu luôn và hạch toán giá vốn cho lần xuất hoá đơn cho đơn vị A đó có đúng ko, Và chi phí nhân công mình cũng phân bổ luôn cho phần nhà kho hoàn thành đó.
nhưng rất khó có thể tách bạch chi tiết chi phí nguyên vật liệu cho phần nhà kho hoàn thành đó, vì vẫn đang thi công dở dang những hạng mục khác.
Các bạn cố vấn giúp minh làm thế nào cho đúng
TKS!
Khi thi công xong phần nhà kho bên mình xuất HĐ GTGT cho bên kia khi đó mình ghi nhận doanh thu: Nợ 131, có 511, có 3331.đồng thời hạch toán giá vốn.vấn đề là HĐ đầu vào bên mình chưa có vì khiký hợp đồng với bên cung cấp sẽ xuất cho bên mình thi công công trình khi nào công trình hoàn thành sẽ xuất hoá đơn một lúc, nhân công cty mình thuê ngoài, Mình ghi nhận doanh thu luôn và hạch toán giá vốn cho lần xuất hoá đơn cho đơn vị A đó có đúng ko, Và chi phí nhân công mình cũng phân bổ luôn cho phần nhà kho hoàn thành đó.
nhưng rất khó có thể tách bạch chi tiết chi phí nguyên vật liệu cho phần nhà kho hoàn thành đó, vì vẫn đang thi công dở dang những hạng mục khác.
Các bạn cố vấn giúp minh làm thế nào cho đúng
TKS!