Bên mình có mua hàng 1 lô hàng từ Nhật BẰNG TIỀN YEN NHẬT, các nghiệp vụ phát sinh như sau:
Tháng 1: Tạm ứng 100% cho bên bán, đã thanh toán 200 VND cho thiết bị A (theo tỉ giá thực tế ngày thanh toán)
Tháng 2: Hàng về nhà máy, tính theo tỉ giá ngày hàng về thiết bị A có giá trị là 180 VND
a) Chênh lệch 20 VND này có đưa vào chi phí tài chính không?
b) Có được đưa vào cả chi chí tài chính và nguyên giá của tài sản cố đinh để tính khấu hao ko?
Mọi người cho mình xin ý kiến nha.
Tháng 1: Tạm ứng 100% cho bên bán, đã thanh toán 200 VND cho thiết bị A (theo tỉ giá thực tế ngày thanh toán)
Tháng 2: Hàng về nhà máy, tính theo tỉ giá ngày hàng về thiết bị A có giá trị là 180 VND
a) Chênh lệch 20 VND này có đưa vào chi phí tài chính không?
b) Có được đưa vào cả chi chí tài chính và nguyên giá của tài sản cố đinh để tính khấu hao ko?
Mọi người cho mình xin ý kiến nha.