Đưa Chi phí hoạt động tài chính 635 vô sau được không?

codong111

Member
Hội viên mới
Cty e có NK 1 lô hàng về và thanh toán bằng hình thức T/T trả trước vì vậy có sự chênh lệch tỷ giá giữa tờ khai Hải Quan là tiền gởi thanh toán
VD:
- thanh toán trước cho khách hàng là 1400 USD x tỷ giá 17.787= 24.901.800
- khi tở khai về trị giá là : 1400x16937 = 23.711.800
-So sánh giữa tiền gởi đi và tỷ giá của tờ khai hải quan e thấy có sự chênh lệch tỷ giá vì vậy e ĐK:
N635/C331: :-(17787-16937)=850x1400 = 1.90.000?
Nhưng nếu e đưa TK 635 vô tháng này luôn thì cty e sẽ bị lỗ vì vậy e định tháng sau sẽ hạch toán có được ko ạ? Mọi người trả lời gấp giúp e nha
 
Ðề: Đưa Chi phí hoạt động tài chính 635 vô sau được không?

Cty e có NK 1 lô hàng về và thanh toán bằng hình thức T/T trả trước vì vậy có sự chênh lệch tỷ giá giữa tờ khai Hải Quan là tiền gởi thanh toán
VD:
- thanh toán trước cho khách hàng là 1400 USD x tỷ giá 17.787= 24.901.800
- khi tở khai về trị giá là : 1400x16937 = 23.711.800
-So sánh giữa tiền gởi đi và tỷ giá của tờ khai hải quan e thấy có sự chênh lệch tỷ giá vì vậy e ĐK:
N635/C331: :-(17787-16937)=850x1400 = 1.90.000?
Nhưng nếu e đưa TK 635 vô tháng này luôn thì cty e sẽ bị lỗ vì vậy e định tháng sau sẽ hạch toán có được ko ạ? Mọi người trả lời gấp giúp e nha
Theo mình thì bạn phản ánh luôn tháng này. DN lỗ thì đâu có ảnh hưởng gì đên bạn đâu. :sorrynha:
 
Ðề: Đưa Chi phí hoạt động tài chính 635 vô sau được không?

Cty e có NK 1 lô hàng về và thanh toán bằng hình thức T/T trả trước vì vậy có sự chênh lệch tỷ giá giữa tờ khai Hải Quan là tiền gởi thanh toán
VD:
- thanh toán trước cho khách hàng là 1400 USD x tỷ giá 17.787= 24.901.800
- khi tở khai về trị giá là : 1400x16937 = 23.711.800
-So sánh giữa tiền gởi đi và tỷ giá của tờ khai hải quan e thấy có sự chênh lệch tỷ giá vì vậy e ĐK:
N635/C331: :-(17787-16937)=850x1400 = 1.90.000?
Nhưng nếu e đưa TK 635 vô tháng này luôn thì cty e sẽ bị lỗ vì vậy e định tháng sau sẽ hạch toán có được ko ạ? Mọi người trả lời gấp giúp e nha

Lỗ này là lỗ thực tế nên không có gì phải lo lắng cả. Chi phí phát sinh của kỳ nào em nên đưa vào kỳ đó cho đúng.
 
Ðề: Đưa Chi phí hoạt động tài chính 635 vô sau được không?

Bỏ qua phần tỷ giá trên tờ khai Hải quan; tỷ giá này chỉ để tính thuế; Giá mua hàng vẫn là số tiền đã thanh toán cho khách hàng

thanh toán trước cho khách hàng là 1400 USD x tỷ giá 17.787= 24.901.800

Như vậy giá vốn hàng mua đúng bản chất hơn
 
Ðề: Đưa Chi phí hoạt động tài chính 635 vô sau được không?

e Cảm ơn mọi người nhiều. Nhưng sếp của e không múôn lỗ mà múôn e làm tháng nào cũng phải lời cơ. Vì vậy mới hix hix cho e nè.
 
Ðề: Đưa Chi phí hoạt động tài chính 635 vô sau được không?

e Cảm ơn mọi người nhiều. Nhưng sếp của e không múôn lỗ mà múôn e làm tháng nào cũng phải lời cơ. Vì vậy mới hix hix cho e nè.

vậy thì chỉ còn một cách bạn hạch toán bút toán trả tiền cho người bán vào tháng sau thôi, còn bút toán trả trước tiền thì sửa lại thành
N138/C111,112
liệu có được không nhỉ??????????
 
Ðề: Đưa Chi phí hoạt động tài chính 635 vô sau được không?

vậy thì chỉ còn một cách bạn hạch toán bút toán trả tiền cho người bán vào tháng sau thôi, còn bút toán trả trước tiền thì sửa lại thành
N138/C111,112
liệu có được không nhỉ??????????
Tại sao lại 138 hả PT đây là mình trả tiền trước cho khách hàng thì vẫn phải theo dõi trên 331 chứ. Việc này lỗ kệ nó khỏi phải nộp thuế
 
Ðề: Đưa Chi phí hoạt động tài chính 635 vô sau được không?

Tại sao lại 138 hả PT đây là mình trả tiền trước cho khách hàng thì vẫn phải theo dõi trên 331 chứ. Việc này lỗ kệ nó khỏi phải nộp thuế

thì tại bạn ấy nói giám đốc muốn có kết quả là lãi mà...
mang tiền đi đâu đó, cho vay chẳng hạn... thì ghi vào 138, rồi khi trả tiền cho người bán thì lại giảm vay....
 
Ðề: Đưa Chi phí hoạt động tài chính 635 vô sau được không?

e Cảm ơn mọi người nhiều. Nhưng sếp của e không múôn lỗ mà múôn e làm tháng nào cũng phải lời cơ. Vì vậy mới hix hix cho e nè.

Sếp không muốn lỗ thì sếp bán ngay lô hàng đó trong tháng đi.
Sếp làm ăn lỗ thì báo cáo lỗ, chứ sếp muốn kế toán báo cáo láo cho sếp sao?

Mà thật ra khoản lỗ này chỉ là do kỹ thuật ghi chép của kế toán mà thôi.
Khi nào bán hàng ra thì giá vốn chỉ là 23.711.800.
Lúc đó sếp sẽ thấy thể hiện lãi.

Mới mua về còn trong kho, chưa bán được thì sếp khoan hãy đánh giá hiệu quả kinh doanh.
CHừng bán xong hàng rồi hãy đánh giá lãi lỗ.
 
Ðề: Đưa Chi phí hoạt động tài chính 635 vô sau được không?

Cty e có NK 1 lô hàng về và thanh toán bằng hình thức T/T trả trước vì vậy có sự chênh lệch tỷ giá giữa tờ khai Hải Quan là tiền gởi thanh toán
VD:
- thanh toán trước cho khách hàng là 1400 USD x tỷ giá 17.787= 24.901.800
- khi tở khai về trị giá là : 1400x16937 = 23.711.800
-So sánh giữa tiền gởi đi và tỷ giá của tờ khai hải quan e thấy có sự chênh lệch tỷ giá vì vậy e ĐK:
N635/C331: :-(17787-16937)=850x1400 = 1.90.000?
Nhưng nếu e đưa TK 635 vô tháng này luôn thì cty e sẽ bị lỗ vì vậy e định tháng sau sẽ hạch toán có được ko ạ? Mọi người trả lời gấp giúp e nha

Bạn treo lại chi phi tài chính này trên TK 242. Nợ 242/Có 331 .Sang tháng sau hoặc hết năm bạn kết chuyển lại trả về 635.Bởi vì theo chuẩn mực, chi phí hoạt động tài chính phải được phản ánh hết trong năm.Còn thàng này treo lại tháng sau thi theo mình la ok.Kế toán phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh..ok..ban hạch toán là bạn đã theo dõi được nó rồi.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top