Bên em là công ty xây dựng
Em kiểm tra tài khoản 154 thì có 1 TK vẫn để Dư NỢ : 300tr từ năm ngoái
Nhưng công trình đó đã xuất hóa đơn và kết thúc năm 2012 rồi. Kế toán quên không kết chuyển
Cả nhà cho em hỏi giờ em pải làm thế nào ạ.
Bên cạnh đó cũng có 1 vài công trình kết chuyển thừa hoặc thiếu làm dư Nợ hoặc Có TK 154 của mã SP đó.
Giờ em hạch toán đi đâu vào đâu.
Cả ơn các bác.
Em kiểm tra tài khoản 154 thì có 1 TK vẫn để Dư NỢ : 300tr từ năm ngoái
Nhưng công trình đó đã xuất hóa đơn và kết thúc năm 2012 rồi. Kế toán quên không kết chuyển
Cả nhà cho em hỏi giờ em pải làm thế nào ạ.
Bên cạnh đó cũng có 1 vài công trình kết chuyển thừa hoặc thiếu làm dư Nợ hoặc Có TK 154 của mã SP đó.
Giờ em hạch toán đi đâu vào đâu.
Cả ơn các bác.