Doanh thu dịch vụ thương mại ?

huyvh

Member
Hội viên mới
1. Bên mình là công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại, do có mối quan hệ nên bên mình đại diện cho một số công ty TQuốc tham gia đấu thầu tại Viêtnam. Tức là nếu sau đấu thầu nếu trúng côgn ty TQ sẽ thực hiện. (khi nộp hồ sơ thầu, bên mình thay họ nộp bảo lãnh dự thầu) khi trúng, công ty mình sẽ có 1 khoản thu chênh lệch giữa giá mình bỏ và giá thông báo phía TQ.
2. Bên mình có 1 hợp đồng với một đối tác A (nhà cung cấp sản phẩm), và có hợp đồng với C(bên xây lăp) bên A sẽ đồng ý trả cho bên mình 1 khoản sau khi họ cung cấp hàng hóa cho bên C .

Vậy 2 khoản doanh thu trên mình sẽ hạch toán ra sao, hàng hóa thì không nhập kho, chỉ có hợp đồng hợp tác kinh doanh. Mong cả nhà giúp đỡ
 
Ðề: Hạch toán ra sao trong trường hợp này?

Cái này chỉ là tiền hoa hồng chênh lệch chứ ko fải là bên mình mua bán trao đổi hàng hóa nên hàng hóa ko nhập kho là đúng. Vậy bạn chỉ cần hạch toán vào tài khoản doanh thu dịch vụ bt. Bên minh cũng hay có các khoản hoa hồng kiểu như vậy, nhưng khi đó bên mình cung cấp hđơn tài chính cho bên trả hoa hồng, sau đó mình xác nhận dthu
. Nợ 111.112.131/có 511.
 
Ðề: Hạch toán ra sao trong trường hợp này?

Cái này chỉ là tiền hoa hồng chênh lệch chứ ko fải là bên mình mua bán trao đổi hàng hóa nên hàng hóa ko nhập kho là đúng. Vậy bạn chỉ cần hạch toán vào tài khoản doanh thu dịch vụ bt. Bên minh cũng hay có các khoản hoa hồng kiểu như vậy, nhưng khi đó bên mình cung cấp hđơn tài chính cho bên trả hoa hồng, sau đó mình xác nhận dthu
. Nợ 111.112.131/có 511.

Hoa hồng cũng ghi nhận là doanh thu hả bạn? Không phải là thu nhập khác sao?
 
Ðề: Hạch toán ra sao trong trường hợp này?

Hoa hồng cũng ghi nhận là doanh thu hả bạn? Không phải là thu nhập khác sao?

Nếu là công ty chuyên về hoạt động dịch vụ thì hạch toán 511 .
 
Ðề: Hạch toán ra sao trong trường hợp này?

Cái này chỉ là tiền hoa hồng chênh lệch chứ ko fải là bên mình mua bán trao đổi hàng hóa nên hàng hóa ko nhập kho là đúng. Vậy bạn chỉ cần hạch toán vào tài khoản doanh thu dịch vụ bt. Bên minh cũng hay có các khoản hoa hồng kiểu như vậy, nhưng khi đó bên mình cung cấp hđơn tài chính cho bên trả hoa hồng, sau đó mình xác nhận dthu
. Nợ 111.112.131/có 511.

:iagree: Theo Quyết định 15 thì hoa hồng được xem là khoản doanh thu của mình Chính xác là TK 5113 để phản ánh hoa hồng bạn nhận được
 
Ðề: Hạch toán ra sao trong trường hợp này?

Cái này chỉ là tiền hoa hồng chênh lệch chứ ko fải là bên mình mua bán trao đổi hàng hóa nên hàng hóa ko nhập kho là đúng. Vậy bạn chỉ cần hạch toán vào tài khoản doanh thu dịch vụ bt. Bên minh cũng hay có các khoản hoa hồng kiểu như vậy, nhưng khi đó bên mình cung cấp hđơn tài chính cho bên trả hoa hồng, sau đó mình xác nhận dthu
. Nợ 111.112.131/có 511.

cho tớ hỏi có 33311 không?
 
Ðề: Hạch toán ra sao trong trường hợp này?

:iagree: Theo Quyết định 15 thì hoa hồng được xem là khoản doanh thu của mình Chính xác là TK 5113 để phản ánh hoa hồng bạn nhận được
Chưa hẳn vậy đâu bạn, nếu trong giấy phép KD của DN không có dịch vụ môi giới thì không thể đưa vào TK 5113 được. Ngoài doanh thu từ các ngành nghề kinh doanh chính mà DN phát sinh các khoản thu nhập bất thường nào thì hạch toán vào TK 711.

Theo QD số 15/2006 tài khoản 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành, đã cung cấp cho khách hàng và được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán.
Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh dịch vụ như: giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, dịch vụ công cộng, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ kế toán, kiểm toán,....
-----------------------------------------------------------------------------------------
cho tớ hỏi có 33311 không?
Nếu là DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì không phải hạch toán tài khoản 33311. TK 33311 chỉ áp dụng hạch toán trong các DN nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán ra sao trong trường hợp này?

Nếu là công ty chuyên về hoạt động dịch vụ thì hạch toán 511 .

Trường hợp nêu trên đã nói rõ là công ty này là công ty thương mại rồi mà
 
Ðề: Hạch toán ra sao trong trường hợp này?

Theo em trường hợp này nên phản ánh vào TK thu nhâp khác.còn TK 511 chỉ dùng để phản ánh nhưng doanh thu ma công ty mình bán ra hoăc thu lại được từ dich vụ thương mại tại công ty mình.còn đây chỉ là phần hoa hồng ma mình được hưởng khi đứng lên làm đại diện cho một công ty cua TQ.các bác tham khảo xem em nói có đúng không a.? có gì sai mong các bac' chỉnh đốn..:sweatdrop:
 
Ðề: Hạch toán ra sao trong trường hợp này?

Trường hợp nêu trên đã nói rõ là công ty này là công ty thương mại rồi mà

Cho em hỏi, công ty Thương mại có đăng ký Dịch vụ môi giới được không vậy?
Mà em nghĩ, khi đăng ký kinh doanh, liệu mấy ông ấy có nghĩ ra trường hợp cụ thể này để đăng ký thêm Dịch vụ môi giới không nhỉ???:confuse1:
Nên em nghĩ là hoạch toán vào 711.
 
Ðề: Doanh thu dịch vụ thương mại ?

1. Bên mình là công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại, do có mối quan hệ nên bên mình đại diện cho một số công ty TQuốc tham gia đấu thầu tại Viêtnam. QUOTE]

Trong đây đã nói rõ công ty này làm trong lĩnh vực thương mại rồi. Vì vậy đây đã là hoạt động bình thường của doanh nghiệp vì vậy hạch toán vào TK 5113 và có thuế đầu ra 3331 trong trường hợp này là đúng rồi

Mình cũng cảm ơn KTViên đã nhắc mình thêm về hoạt động bất thường. Thanks :cheers1:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top