DK việc Xuất HD trả hàng cho NCC

phap van luu

Member
Hội viên mới
Các bác giúp mình nhé. Cty mình có nhập hàng của NCC A, họ xuất HĐ rồi. Qua tháng sau, họ thiếu hàng và lấy lại hàng ở cty. Mình xuất HĐ trả hàng theo HĐ số...ngày.... Vậy các bác cho mình hỏi mình Hạch toán trả hàng như thế nào đây. Chúc các bác Giáng Sinh vui vẻ.

Em làm như vậy, có được không?
Nhập hàng: N156, N133/ Có 331.
Trả hàng: N331/ C156, C3331
 
Ðề: DK việc Xuất HD trả hàng cho NCC

Các bác giúp mình nhé. Cty mình có nhập hàng của NCC A, họ xuất HĐ rồi. Qua tháng sau, họ thiếu hàng và lấy lại hàng ở cty. Mình xuất HĐ trả hàng theo HĐ số...ngày.... Vậy các bác cho mình hỏi mình Hạch toán trả hàng như thế nào đây. Chúc các bác Giáng Sinh vui vẻ.

Em làm như vậy, có được không?
Nhập hàng: N156, N133/ Có 331.
Trả hàng: N331/ C156, C3331

Trả hàng cho NCC:
N331
N133
C156
Hay nói cách khác là bạn chỉ cần ghi đảo bút toán mua vào thui :hurray: làm như bạn là oki và nhớ là kê khai trên 01-2/GTGT - ghi âm nhé :hurray:
 
Ðề: DK việc Xuất HD trả hàng cho NCC

Các bác giúp mình nhé. Cty mình có nhập hàng của NCC A, họ xuất HĐ rồi. Qua tháng sau, họ thiếu hàng và lấy lại hàng ở cty. Mình xuất HĐ trả hàng theo HĐ số...ngày.... Vậy các bác cho mình hỏi mình Hạch toán trả hàng như thế nào đây. Chúc các bác Giáng Sinh vui vẻ.

Em làm như vậy, có được không?
Nhập hàng: N156, N133/ Có 331.
Trả hàng: N331/ C156, C3331

Khà khà, cái này cũng hi hữu đó, nhà cung cấp xuất hàng cho bạn ruì, bây giờ họ thiếu hàng họ lấy lại hàng của cty bạn, là sao? trường hợp này la họ xuất HĐ trước cho cty bạn? hàng giao sau? bạn trả lời câu hỏi đó thì tớ mới trả lời chính xác cho bạn được.:ack2:
 
Ðề: DK việc Xuất HD trả hàng cho NCC

Trả hàng cho NCC:
N331
N133
C156
Hay nói cách khác là bạn chỉ cần ghi đảo bút toán mua vào thui :hurray: làm như bạn là oki và nhớ là kê khai trên 01-2/GTGT - ghi âm nhé :hurray:

Vậy mua hàng:
N156 :10.000.000
N133 : 1.000.000
C331: 11.000.000

Trả hàng:
N331: 11.000.000
C133: 1.000.000
C156: 10.000.000

Còn kê khai vào Bảng kê thì doanh Thu: (10.000.000) ghi âm à? mình xuất trả hàng số tiền y như vậy.

Trả hàng cho NCC:
N331
N133
C156
Hay nói cách khác là bạn chỉ cần ghi đảo bút toán mua vào thui :hurray: làm như bạn là oki và nhớ là kê khai trên 01-2/GTGT - ghi âm nhé :hurray:

N331
C156
C133 chứ?

Khà khà, cái này cũng hi hữu đó, nhà cung cấp xuất hàng cho bạn ruì, bây giờ họ thiếu hàng họ lấy lại hàng của cty bạn, là sao? trường hợp này la họ xuất HĐ trước cho cty bạn? hàng giao sau? bạn trả lời câu hỏi đó thì tớ mới trả lời chính xác cho bạn được.:ack2:

Khi giao hàng họ xuất HĐ đi cùng luôn. Qua tháng sau họ thiếu hàng, rồi lên cty mình lấy lại hàng. Mình xuất HĐ trả hàng thôi. Không biết ĐK sao nè?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: DK việc Xuất HD trả hàng cho NCC

Chính xác!!! chắc bé MaiTrinh nhầm tí í mà :smilielol5: bạn thấy câu ghi đảo bút toán đầu vào chắc cũng hiểu :hurray:

Ok, vậy doanh thu, tiền thuế trên HĐ đã xuất kê khai thuế ghi giá trị âm ha?
 
Ðề: DK việc Xuất HD trả hàng cho NCC

Chính xác!!! chắc bé MaiTrinh nhầm tí í mà :smilielol5: bạn thấy câu ghi đảo bút toán đầu vào chắc cũng hiểu :hurray:

Khà khà, chính xác là thế đó bác KID, em MT cũng hơi nhầm chút thôi, PVL làm ổn rồi đó, :iagree:
 
Ðề: DK việc Xuất HD trả hàng cho NCC

Ok, vậy doanh thu, tiền thuế trên HĐ đã xuất kê khai thuế ghi giá trị âm ha?

Trên hóa đơn ko ghi âm nhá Pháp, khi kê vào bảng kê mua vào 01-2/GTGT thì ghi âm thui :iagree:
 
Ðề: DK việc Xuất HD trả hàng cho NCC

Trên hóa đơn ko ghi âm nhá Pháp, khi kê vào bảng kê mua vào 01-2/GTGT thì ghi âm thui :iagree:

Không ổn bác ơi. Như vậy doanh thu trên SS và trên BK sẽ khác nhau.
Vì:
Trả hàng không ghi nhận DT ----> trên SS DT = 0
BK doanh thu ghi âm ------------> có ghi nhận DT<0
như vậy khi cộng số DT phát sinh trên SS và BK sẽ khác nhau với số tiền chênh lệch chính là DT mình ghi âm trên Bk

Cụ thể: giá trị hàng trả lại là 3.000.000
trến SS
DT trên HD 1: 1.000.000
DT trên HD 2: 5.000.000
DT trên HD 3: 0 (không có bút toán DT)
TC: 6.000.000

Trên BK
DT trên HD 1: 1.000.000
DT trên HD 2: 5.000.000
DT trên HD 3: (3.000.000) (ghi âm DT trên BK)
TC: 3.000.000
vậy là chênh lệch.

Không ổn bác ơi. Như vậy doanh thu trên SS và trên BK sẽ khác nhau.
Vì:
Trả hàng không ghi nhận DT ----> trên SS DT = 0
BK doanh thu ghi âm ------------> có ghi nhận DT<0
như vậy khi cộng số DT phát sinh trên SS và BK sẽ khác nhau với số tiền chênh lệch chính là DT mình ghi âm trên Bk

Cụ thể: giá trị hàng trả lại là 3.000.000
trến SS
DT trên HD 1: 1.000.000
DT trên HD 2: 5.000.000
DT trên HD 3: 0 (không có bút toán DT)
TC: 6.000.000

Trên BK
DT trên HD 1: 1.000.000
DT trên HD 2: 5.000.000
DT trên HD 3: (3.000.000) (ghi âm DT trên BK)
TC: 3.000.000
vậy là chênh lệch.

Bác King-Kid đâu rồi. Các bác đâu rồi.
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top