Định khoản trên phiếu chi

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

vhuyen

Member
Hội viên mới
khi mua mua van phòng phẩm dùng cho bộ phận quản lý giá mua 1,500,000. Thuế 150,000 đã trả băng tiền mặt 1,650,000. Công ty hạch toán thuế GTGT theo PP khấu trừ.
Vậy khi viết phiếu chi tiền trên phiếu chi có phần ghi nợ, có TK. em ghi như thế này có được ko?
C1: Nợ TK 642,133: 1,650,000/ có TK 111: 1,650,000
C2: Nợ TK 642: 1,650,000/ có TK 111: 1,650,000
em có hỏi mấy người nhưng người thì phải ghi như C1, người thì nói chỉ cần ghi như C2 là được. Em ko biêt cách nào là đúng theo nguyên tắc kế toán, xin ý kiên các anh chi
 
Ðề: Định khoản trên phiếu chi

khi mua mua van phòng phẩm dùng cho bộ phận quản lý giá mua 1,500,000. Thuế 150,000 đã trả băng tiền mặt 1,650,000. Công ty hạch toán thuế GTGT theo PP khấu trừ.
Vậy khi viết phiếu chi tiền trên phiếu chi có phần ghi nợ, có TK. em ghi như thế này có được ko?
C1: Nợ TK 642,133: 1,650,000/ có TK 111: 1,650,000
C2: Nợ TK 642: 1,650,000/ có TK 111: 1,650,000
em có hỏi mấy người nhưng người thì phải ghi như C1, người thì nói chỉ cần ghi như C2 là được. Em ko biêt cách nào là đúng theo nguyên tắc kế toán, xin ý kiên các anh chi

Bạn làm theo C1, có thuế thì hạch toán cả TK thuế GTGT luôn chứ.
 
Ðề: Định khoản trên phiếu chi

Bạn làm theo cách 1 đi, rõ ràng và cụ thể hơn. Nếu bạn ghi theo cách 2 thì khi cầm phiếu chi lên bạn k biết hóa đơn đó có thuế hay k có thuế !
 
Ðề: Định khoản trên phiếu chi

nếu làm theo cách 2 thì có sao ko a? vì anh kế toán công ty mình làm theo cách đó. mình hỏi vì sao nhưng anh áy ko trả lời
 
Ðề: Định khoản trên phiếu chi

nếu làm theo cách 2 thì có sao ko a? vì anh kế toán công ty mình làm theo cách đó. mình hỏi vì sao nhưng anh áy ko trả lời

Ko sao cả, nhưng bạn sẽ ko dựa vào đó để định khoản vào sổ đc vì nó sẽ không chính xác ----> dẫn đến số thuế khấu trừ bị sai.
 
Ðề: Định khoản trên phiếu chi

nếu làm theo cách 2 thì có sao ko a? vì anh kế toán công ty mình làm theo cách đó. mình hỏi vì sao nhưng anh áy ko trả lời

Theo mình thì bạn làm theo C2 vẫn được, vì cty mình cũng làm theo C2 và mình hay nhận phiếu thu của các cty khác thì mình thấy họ vẫn làm theo C2.
 
Ðề: Định khoản trên phiếu chi

nếu làm theo cách 2 thì có sao ko a? vì anh kế toán công ty mình làm theo cách đó. mình hỏi vì sao nhưng anh áy ko trả lời

Cách 2 địnhkhoản như vậy là sai rồi, bạn nên làm theo cách 1 nhé
 
Ðề: Định khoản trên phiếu chi

Cách 2 địnhkhoản như vậy là sai rồi, bạn nên làm theo cách 1 nhé

Cách 2 định khoản như vậy em thấy đâu có sai gì đâu,bác xem lại.Về nguyên tắc là không sai gì cả ,nhưng bạn làm cách 2 thì sẽ mất phần thuế đáng lẽ được khấu trừ thôi,C2 dùng cho những HĐ đã quá hạn khai thuế trên 03 tháng
 
Ðề: Định khoản trên phiếu chi

Đúng rồi.Bạn nên làm theo cách 1 đi.
 
Ðề: Định khoản trên phiếu chi

Cách 2 định khoản như vậy em thấy đâu có sai gì đâu,bác xem lại.Về nguyên tắc là không sai gì cả ,nhưng bạn làm cách 2 thì sẽ mất phần thuế đáng lẽ được khấu trừ thôi,C2 dùng cho những HĐ đã quá hạn khai thuế trên 03 tháng

Phần thuế đáng lẽ đc khấu trừ, nay lại đưa vào 642 mà lại ko sai?
Chắc chắn khi các hđơn hợp lệ ko quá thời hạn kê khai khấu trừ thì họ vẩn kê khai thuế, nhưng nếu theo định khoản trên PChi mà ghi vào sổ sách thì số thuế theo tờ khai và số thuế trên sổ sẽ lệch nhau
 
Ðề: Định khoản trên phiếu chi

Cách 2 định khoản như vậy em thấy đâu có sai gì đâu,bác xem lại.Về nguyên tắc là không sai gì cả ,nhưng bạn làm cách 2 thì sẽ mất phần thuế đáng lẽ được khấu trừ thôi,C2 dùng cho những HĐ đã quá hạn khai thuế trên 03 tháng

ban oi nguyên tắc này được ghi ở đâu vậy?
 
Ðề: Định khoản trên phiếu chi

ban oi nguyên tắc này được ghi ở đâu vậy?
nguyên tắc là nguyên tắc kế toán đó bạn->chi phí quản lý DN định khoản N 642 C 111,112 thì có gì sai??bạn chỉ ra cái sai đi
Phần thuế đáng lẽ đc khấu trừ, nay lại đưa vào 642 mà lại ko sai?
Chắc chắn khi các hđơn hợp lệ ko quá thời hạn kê khai khấu trừ thì họ vẩn kê khai thuế, nhưng nếu theo định khoản trên PChi mà ghi vào sổ sách thì số thuế theo tờ khai và số thuế trên sổ sẽ lệch nhau
->làm sao bác dám chắc là các HĐ hợp lệ và ko quá thời hạn kê khai thì sẽ đc kê khai hết vậy,thời buổi này hệ thống kế toàn thường làm phần mềm,nếu bác ko ghi nghiệp vụ phát sinh này có phần thuế,thì cuối tháng trên TK 133 (thuế khấu trừ cuả bác vẫn khớp với sổ thôi).Bác phán người ta định khoản sai là không đúng
 
Ðề: Định khoản trên phiếu chi

khi mua mua van phòng phẩm dùng cho bộ phận quản lý giá mua 1,500,000. Thuế 150,000 đã trả băng tiền mặt 1,650,000. Công ty hạch toán thuế GTGT theo PP khấu trừ.
Vậy khi viết phiếu chi tiền trên phiếu chi có phần ghi nợ, có TK. em ghi như thế này có được ko?
C1: Nợ TK 642,133: 1,650,000/ có TK 111: 1,650,000
C2: Nợ TK 642: 1,650,000/ có TK 111: 1,650,000
em có hỏi mấy người nhưng người thì phải ghi như C1, người thì nói chỉ cần ghi như C2 là được. Em ko biêt cách nào là đúng theo nguyên tắc kế toán, xin ý kiên các anh chi

Cách 2 :
Nếu bạn không định khấu trừ khoản thuế 150.000 : thì được
Nếu hóa đơn này kê khai thuế khấu trừ, hạch toán C2 sai => khi vào sổ cái, sổ chi tiết TK 133 sẽ sai lệch so với số liệu trên tờ khai thuế.
C1 là hạch toán đúng, chính xác và lợi nhất, nhưng trên phiếu chi cần ghi cụ thể rõ ràng hơn, để khi vào sổ, nhật ký...hay CTGS khỏi sai sót.
Nợ 642 : 1.500.000
Nợ 133 : 150.000
Có 111 : 1.650.000
 
Ðề: Định khoản trên phiếu chi

cách 1 là dùng trong TH kê khai thuế theo pp Khấu trừ để đc khấu trừ thuế.
C2 thường dùng với th kê khai theo pp trực tiếp bạn nhé
làm vậy là tốt hơn cả mà!
 
Ðề: Định khoản trên phiếu chi

khi mua mua van phòng phẩm dùng cho bộ phận quản lý giá mua 1,500,000. Thuế 150,000 đã trả băng tiền mặt 1,650,000. Công ty hạch toán thuế GTGT theo PP khấu trừ.
Vậy khi viết phiếu chi tiền trên phiếu chi có phần ghi nợ, có TK. em ghi như thế này có được ko?
C1: Nợ TK 642,133: 1,650,000/ có TK 111: 1,650,000
C2: Nợ TK 642: 1,650,000/ có TK 111: 1,650,000
em có hỏi mấy người nhưng người thì phải ghi như C1, người thì nói chỉ cần ghi như C2 là được. Em ko biêt cách nào là đúng theo nguyên tắc kế toán, xin ý kiên các anh chi

Nói như anh vansi là dúng rồi bạn ạ
không phải chứ cứ như nội dung trong câu hỏi bạn đưa ra thì làm theo cách 1 là hợp tình hợp lý nhất bạn à
tức là hỏi gì thỉ trả lời cái đó, có gì thì làm lấy hiiiiiii:thumbup:
 
Ðề: Định khoản trên phiếu chi

khi mua mua van phòng phẩm dùng cho bộ phận quản lý giá mua 1,500,000. Thuế 150,000 đã trả băng tiền mặt 1,650,000. Công ty hạch toán thuế GTGT theo PP khấu trừ.
Vậy khi viết phiếu chi tiền trên phiếu chi có phần ghi nợ, có TK. em ghi như thế này có được ko?
C1: Nợ TK 642,133: 1,650,000/ có TK 111: 1,650,000
C2: Nợ TK 642: 1,650,000/ có TK 111: 1,650,000
em có hỏi mấy người nhưng người thì phải ghi như C1, người thì nói chỉ cần ghi như C2 là được. Em ko biêt cách nào là đúng theo nguyên tắc kế toán, xin ý kiên các anh chi

hạch toán theo c1- nếu như bạn khấu trừ thuế GTGT đầu vào
hạch toán theo c2- nếu như bạn tính thuế vào chi phí
 
Ðề: Định khoản trên phiếu chi

khi mua mua van phòng phẩm dùng cho bộ phận quản lý giá mua 1,500,000. Thuế 150,000 đã trả băng tiền mặt 1,650,000. Công ty hạch toán thuế GTGT theo PP khấu trừ.
Vậy khi viết phiếu chi tiền trên phiếu chi có phần ghi nợ, có TK. em ghi như thế này có được ko?
C1: Nợ TK 642,133: 1,650,000/ có TK 111: 1,650,000
C2: Nợ TK 642: 1,650,000/ có TK 111: 1,650,000
em có hỏi mấy người nhưng người thì phải ghi như C1, người thì nói chỉ cần ghi như C2 là được. Em ko biêt cách nào là đúng theo nguyên tắc kế toán, xin ý kiên các anh chi

Định khoản như thế này nhé
Nợ TK 642 _ 1.500,000
Nợ TK 133 _ 150,000
Có TK 111 _ 1,650,000:kisses:
 
Ðề: Định khoản trên phiếu chi

theo mình cách 1 là đúng rồi, lại rõ ràng
:thumbup:
 
Ðề: Định khoản trên phiếu chi

bạn làm theo c1 là đúng nhất cụ thể rõ ràng:cheers1:
 
Ðề: Định khoản trên phiếu chi

tốt nhất là làm theo cách 1 ấy là chi tiết nhất
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top