Đinh khoản khi bán hàng nhưng chưa có hóa đơn đầu vào?

thuy24

Member
Hội viên mới
mọi người ơi định khoản hộ em NV này với:
Tháng 6 cty e có mua 1 sản phẩm chưa thanh toán với người bán. Cuối tháng 6 cty em xuất bán sản phẩm đó, ngày 2/7 bọn em mới lấy HĐ đó của đơn vị bán hàng và đến ngày 12/8 thì thanh toán tiền trả cho người bán
 
Ðề: Đinh khoản giúp em NV này nhé

Khi hàng về nhập kho
Nợ Tk 156
Có Tk 331
Khi xuất bán
Nợ Tk 632
Có Tk 156
Doanh thu
Nợ Tk 131,111...
Có Tk 511
Có Tk 3331
Khi hoá đơn của bên bán về
Nợ Tk 133
Có Tk 331
Khi thanh toán
Nợ Tk 331
Có Tk 111,112..
 
Ðề: Đinh khoản giúp em NV này nhé

mọi người ơi định khoản hộ em NV này với:
Tháng 6 cty e có mua 1 sản phẩm chưa thanh toán với người bán. Cuối tháng 6 cty em xuất bán sản phẩm đó, ngày 2/7 bọn em mới lấy HĐ đó của đơn vị bán hàng và đến ngày 12/8 thì thanh toán tiền trả cho người bán
Mua hàng chưa có HĐ mà đã xuất hàng bán và xuất HĐ khi mặ hàng đó ko tồn trong kho là sai quy định.
Xét về khía canh hạch toán.
Mua nợ hàng vào thờ điểm tháng 6: Nợ 152,156/có 331
Cuối tháng 6 xuất bán SP đó:
Nợ 632/có 152,156
Nợ 112,111,131/Có 511 và 3331
Nhận hoá đơn tháng 7:
Thanh toán tiền hàng:Nợ 331/Có 111,112.
 
Ðề: Đinh khoản giúp em NV này nhé

khi nhận hàng (chưa rõ giá)
Nợ Tk 156: Giá tạm tính
Có Tk 331
Khi xuất bán
-Doanh thu
Nợ TK 111,112,131
Có TK 511
Có TK 3331
-Giá vốn
Nợ TK 632: Giá tạm tính
Có TK 156
Khi Nhận được hoá đơn
TH1: Giá tạm tính cao hơn giá hoá đơn
-Điều chỉnh giá trị hàng hoá nhập
Nợ TK 331: Phần chênh lệch
Có TK 156
-Thuế GTGT
Nợ TK 133
Có TK 331..
-Điều chỉnh giá vốn hàng bán
Nợ TK 156:phần chênh lệch
Có TK 632:
TH 2: Giá tạm tính thấp hơn giá hoá đơn
-Điểu chỉnh tăng giá trị hàng nhập
Nợ TK 156: Phần chênh lệch
Nợ TK 133: phần thuế GTGT của cả hoá đơn
Có TK 331:
-Điều chỉnh giá vốn
Nợ TK 632: Phần chênh lệch
Có TK 156
 
Ðề: Đinh khoản giúp em NV này nhé

mọi người ơi định khoản hộ em NV này với:
Tháng 6 cty e có mua 1 sản phẩm chưa thanh toán với người bán. Cuối tháng 6 cty em xuất bán sản phẩm đó, ngày 2/7 bọn em mới lấy HĐ đó của đơn vị bán hàng và đến ngày 12/8 thì thanh toán tiền trả cho người bán

vấn đề ở chỗ là ngày ghi trên hoá đơn là của tháng nào?nếu ngày ghi trên hoá đơn sau ngày xuất bán thì hàng đâu bạn bán?
 
Ðề: Đinh khoản giúp em NV này nhé

vấn đề ở chỗ là ngày ghi trên hoá đơn là của tháng nào?nếu ngày ghi trên hoá đơn sau ngày xuất bán thì hàng đâu bạn bán?

Biết là vậy, nhưng thực tế cty tớ cũng có trường hợp xấy ra như vậy đó bạn. Trường hợp của mình còn tệ hơn đó là lúc mình vào công ty đã hoạt động được 4 tháng nhưng khi mình kiểm tra một số trường hợp thì thấy thiếu hoá đơn đầu vào mà vẫn có xuất hoá đơn đầu ra? Như vậy thì xử lý làm sao? Mọi người giúp mình với!
Chân thành cảm ơn trước!
 
Ðề: Đinh khoản giúp em NV này nhé

Biết là vậy, nhưng thực tế cty tớ cũng có trường hợp xấy ra như vậy đó bạn. Trường hợp của mình còn tệ hơn đó là lúc mình vào công ty đã hoạt động được 4 tháng nhưng khi mình kiểm tra một số trường hợp thì thấy thiếu hoá đơn đầu vào mà vẫn có xuất hoá đơn đầu ra? Như vậy thì xử lý làm sao? Mọi người giúp mình với!
Chân thành cảm ơn trước!

có gì mà xử lý chứ , nhập hàng không có hoá đơn mua vào hợp lệ , hợp pháp thì hạch toán chi phí kế toán rồi khi quyết toán thuế TNDN thì gạt khỏi chi phí thuế thôi.
 
Ðề: Đinh khoản giúp em NV này nhé

mọi người ơi định khoản hộ em NV này với:
Tháng 6 cty e có mua 1 sản phẩm chưa thanh toán với người bán. Cuối tháng 6 cty em xuất bán sản phẩm đó, ngày 2/7 bọn em mới lấy HĐ đó của đơn vị bán hàng và đến ngày 12/8 thì thanh toán tiền trả cho người bán
1
Nợ tk 331:
Nợ tk 133:
Có tk 156:
2
Nợ tk 111,112,131,...
CÓ tk 156
2b
Nợ tk 131,111...
Có tk 511,3331
3 Nợ tk111,112,113
Có tk 131
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Đinh khoản giúp em NV này nhé

mua hàng về nhập kho
No TK 156
No TK 133
Có TK 331
xuất bán
No TK 632
Co TK 156
No TK 131
Co TK 511
Co TK 3331
Nhân hoá đơn trả tiền cho người bán
No TK 331
Co TK 111,112,113
 
Ðề: Đinh khoản giúp em NV này nhé

Khi hàng về nhập kho
Nợ Tk 156
Có Tk 331
Khi xuất bán
Nợ Tk 632
Có Tk 156
Doanh thu
Nợ Tk 131,111...
Có Tk 511
Có Tk 3331
Khi hoá đơn của bên bán về
Nợ Tk 133
Có Tk 331
Khi thanh toán
Nợ Tk 331
Có Tk 111,112..
ban xem lai ngay ma người bán xuất hóa đơn cho bạn là ngày nào ? trước hay sau ngày mà bạn xuất hóa đơn cho người mua. nếu hóa đơn đầu vào trước đầu ra thì bạn hạch tóan như các anh chị đã nêu trên . còn nếu hóa đơn bán xuất trước mua thì không được rùi
 
Ðề: Đinh khoản giúp em NV này nhé

Bạn cứ nhập nợ vào mà xuất,ngày ghi trên phiếu xuất nhập kho phải trước ngày ghi trên HĐ xuất bán Nợ 156,Có 331.đơn giá thì mình có thể liên hệ bên mua để biết giá chính xác sau này khỏi điều chỉnh.Khi bán thì phải ánh doanh thu ,giá vốn bình thường,rồi khi hóa đơn đầu vào về thì mình định khỏan:Nợ tk 331,Nợ tk133,Có TK111
 
Ðề: Đinh khoản giúp em NV này nhé

khi xuất hóa đơn là phải có hóa đơn đàu vào mới được xuất chứ sao bên bạn lại xuất mà chưa có HĐ đầu vào vậy. bạn là kế toán trước khi viết hóa đơn đầu ra bạn phải xem đã có hđ đầu vào chưa nếu chưa có không đoc phép xuất. Nếu không bị phạt rất nặng đấy có khi còn quy tội trốn thuế đấy.
Bạn phải tìm cách có được hđ đầu vào của nó trước ngày bạn viết hđ đầu ra nhé. Nếu không có thì hđ đó không đoc chấp nhận đâu bạn ạ
 
Ðề: Đinh khoản giúp em NV này nhé

khi xuất hóa đơn là phải có hóa đơn đàu vào mới được xuất chứ sao bên bạn lại xuất mà chưa có HĐ đầu vào vậy. bạn là kế toán trước khi viết hóa đơn đầu ra bạn phải xem đã có hđ đầu vào chưa nếu chưa có không đoc phép xuất. Nếu không bị phạt rất nặng đấy có khi còn quy tội trốn thuế đấy.
Bạn phải tìm cách có được hđ đầu vào của nó trước ngày bạn viết hđ đầu ra nhé. Nếu không có thì hđ đó không đoc chấp nhận đâu bạn ạ

Đúng rồi, muốn xuất hóa đơn đầu ra thì phải có hóa đơn đầu vào chứ.
Nếu ko thì lấy cái gì để mình xuất ra nè.
 
Ðề: Đinh khoản giúp em NV này nhé

mọi người ơi định khoản hộ em NV này với:
Tháng 6 cty e có mua 1 sản phẩm chưa thanh toán với người bán. Cuối tháng 6 cty em xuất bán sản phẩm đó, ngày 2/7 bọn em mới lấy HĐ đó của đơn vị bán hàng và đến ngày 12/8 thì thanh toán tiền trả cho người bán

+ mua sản phẩm chưa thanh toán:
Nợ 156
Nợ 1331
Có 331
+Suất bán hàng hoá
- Hach toán giá vốn
Nợ 632
Có 156
- Hạch toán Doanh thu
Nợ 111/112/131
Có 511
Có 3331
+ Khi thanh toán tiền cho người bán:
Nợ 331
Có 111/112
Nhưng bạn phải lưu ý là khi xuất hoá đơn bán hàng thì ngày phải sau ngày của hoá đơn đầu vào mới được, ngiã là sau ngày mùng 2/7 đó
 
Ðề: Đinh khoản giúp em NV này nhé

Khi mua hàng dù thanh toán với ng mua hay chưa thì điều có hoá đơn đầu vào hết rồi nên căn cứ vào phương pháp hạch toán cty đang áp dụng là khấu trừ hay trực típ để định khoản thôi!
Ko có j khó với nv đơn giản này hết!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top