Công ty em mới chi tiền cho nhân viên đi học để nâng cao kỹ năng làm việc, hóa đơn đó trị giá 6.300.000, không chịu thuế VAT, và một hóa đơn Phí dịch vụ học chịu thuế VAT 10%, các bác giúp em định khoản nghiệp vụ này với?
Công ty em mới chi tiền cho nhân viên đi học để nâng cao kỹ năng làm việc, hóa đơn đó trị giá 6.300.000, không chịu thuế VAT, và một hóa đơn Phí dịch vụ học chịu thuế VAT 10%, các bác giúp em định khoản nghiệp vụ này với?
Hoá đơn này được đưa vào chi phí hợp lý khi có quyết định cử nhân viên đi học của GĐ, có hoá đơn chứng từ ghi đầy đủ tên, MST của cty.
Theo mình, Hạch toán vào TK 142 rồi hàng tháng phân bổ vào chi phí tại bộ phận mà nhân viên đó làm việc.