Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

Thảo luận trong 'Hàng tồn kho' bắt đầu bởi ngaduong1012, 29/7/08.

  1. ngaduong1012

    ngaduong1012 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Minh có một vấn đề muốn hỏi cả nhà. Mong mọi người giúp đỡ nhé!
    - 10/02/08: mua 50c kính gọng nhựa hoá đơn chưa về
    giá tạm tính 50c x 3.000đ = 150.000đ
    + Nợ TK 156: 150.000đ
    Có TK 331: 150.000đ
    - 12/2/08: xuất bán 50c kính gọng nhựa x 4.500đ = 225.000đ
    + Nợ TK 632: 150.000đ
    Có TK 156: 150.000đ
    + Nợ TK 111:
    Có TK 5113: 225.000đ
    Có TK 33311:
    - 15/05/08: hoá đơn về 50c x 5.000 = 250.000đ
    + Nợ TK 156: 100.000
    Nợ TK 331: 150.000
    Nợ Tk 133:
    Có TK 111:
    Mình hạch toán như trên liệu có đúng ko?
    Và Tk 156 lúc này còn dư lại 100.000đ, còn số lượng thì đã hết.
    Vậy mình phải xử lý như thế nảo?
     
  2. quynhduan

    quynhduan New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: hang ve truoc, hoa don ve sau

    Không hỉu cái rì hết!
    Sao lại đầu vào là 5000/chiếc
    Bán ra có 4500/chiếc?
    Là sao vậy?
     
  3. vansi200780

    vansi200780 **Vẫn mãi yêu em** Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: hang ve truoc, hoa don ve sau

    Định khoản đúng rồi đó
    TK 156 cho vào giá vốn luôn nhé
    Thân chào


    * Các pác lưu ý giúp là các bài viết sai chính tả quá nhiều bị coi là spam và sẽ bị xóa mà ko cần báo trước - Kidmandang :cheers1:
     
    Last edited by a moderator: 29/7/08
  4. fatdog

    fatdog New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: hang ve truoc, hoa don ve sau

    làm sao lúc đầu bạn biết giá mua là 3k mà hạch toán? rồi khi hóa đơn về giá 5k cao hơn giá bạn biết gần gấp đôi, vô lý nhỉ??? thực tế chắc không có đâu
    Nhưng nếu xảy ra thì thấy bạn đã lỗ lô hàng này, chấp nhận lỗ nhé, theo mình hạch toán 100k đó vào giá vốn lô hàng đó luôn chứ sao.
     
  5. lamdieuque

    lamdieuque (¯`v´¯)(¯`v´¯) Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!


    Theo lamdieuque, bạn phải thêm bút toán nữa :
    - Ngày 15/05/08 HĐ về thì hạch toán thêm giá trị hàng hóa :
    Nợ TK 1561 : 100.000
    Nợ TK 1331 :
    Có TK 111, 112, 331 :
    - Và điều chỉnh giá vốn hàng xuất bán :
    Nợ TK 632 : 100.000
    Có TK 1561 : 100.000
    Thì TK 1561 của bạn sẽ không còn dư lại 100.000đ nữa. Nhưng nếu như thế thì bạn sẽ bị lỗ , bởi vì giá bán của bạn chỉ có 4.500đ, trong khi bạn mua hàng là 5.000 đ, như vậy có hợp lý không ???
     
  6. Kidmandang

    Kidmandang Giang Hồ Thuật Sĩ Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

    Hạch toán như vậy là OK!!
    Bạn ghi nhận thêm N632/C156: 100đ chênh lệch


    Là Bán Lỗ vì theo giá tạm tính vẫn lời nên cty bán như vậy .... :cheers1:
     
  7. ngaduong1012

    ngaduong1012 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

    Chào bạn quynhduan
    Thực ra khi tháng 2 cty mình mua hàng thì giá 2 bên thoả thuận là 3.000đ nhưng họ quên ko xuất hoá đơn 1 mặt hàng này.
    Và đến tháng 5 công ty mình mua thêm hàng thì họ lại xuất với giá 5.000đ.
    Thực tế thì ko lỗ nhưng trên hoá đơn thì lỗ.
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Cám ơn các bạn quynhduan, Kidmandang, vansi200780, fatdog, lamdieuque vì đã giúp mình!
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/7/08
  8. lamdieuque

    lamdieuque (¯`v´¯)(¯`v´¯) Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

    he`he`....ngaduong1012 cứ gọi tên lamdieuque hoài ngại qua' , hok có gì đấu mà, khi nào rảnh thì đi :cheers1: nhe'
     
  9. tai2k2003

    tai2k2003 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

    Chuyện giá vốn nhỏ hơn giá bán đâu có gì là lạ. Còn TK 156 còn dư bạn ghi nhận vào TK632 như mọi người nói là đúng rồi.
     
  10. nguyendactu

    nguyendactu New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

    đợi hóa đơn về thì ghi theo hóa đơn là chuẩn nhất
     
  11. lexuan.da

    lexuan.da New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

    Theo mình nghĩ thì Cty bạn thực tế là có hàng để bán nhưng lại không có hóa đơn xuất cho khách hàng (có thể bạn bạn cân đối thế nào lại xuất hóa đơn cho khách lẻ bây giờ thì hết hóa đơn) tuy vậy bạn vẫn xuất hóa đơn cho khách (vì có thể tại thời điểm đó khách mua nhiều). Khi kiểm tra lại thì bạn thấy số lượng trên bảng NXT không đủ. Bây giờ mua hàng tiếp bạn mới nhờ nhà cung cấp xuất thêm cho số lượng đã thiếu (giá cả chênh lệch thì không phải bàn). Mình nói thế có đúng với trường hợp của bạn không? Chứ mình đã tư vấn cho 1 người tình huống tương tự như vậy.
     
  12. yukistar23

    yukistar23 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

    bạn làm như vậy là sai rồi .nguyên tắc kế toán phải có đầu vào rồi mới đầu ra.dù thực tế bạn có nhập hàng nhưng chưa có hóa đơn thì chi phí đó chưa được chấp nhận đó bạn à
     
  13. hoanghaitr

    hoanghaitr New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

    Theo bản chất sự việc thì đưa vào 632 là chưa đúng lắm đâu. Cái này phải ghi nhận làm sao loại trừ chi phí trước thuế thì hay hơn bạn ạ.
    Còn việc ghi nhận hàng về trước thì phải có thông tin chính xác về SL, ĐG với người bán, chứ tạm tính thì tự mình làm khổ mình đó.
     
  14. cobeximuoi

    cobeximuoi New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

     
  15. haitranaa

    haitranaa New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

    Bạn làm như vậy chưa chắc đúng đâu.
    Nếu nhập hàng theo giá tạm tính ok
    Nhưng khi xuất hàng để bán thi bạn lại xuất theo giá nào.
    Chẵng lẽ trong kho của bạn không còn lượng hàng tồn lúc đầu kỳ hay sao?
    Theo mình nghĩ nếu đã mua hàng của nhà cung cấp thì hẳn là họ sẽ thông báo cho bạn giá để tính chứ đúng không? Nếu không thì bạn nên yêu cầu họ cung cấp bảng báo giá như vậy sẽ thuận tiện hơn trong việc hạch toán. Còn trường hợp SD của 156 vẫn còn thì cách tốt nhất là đưa thẳng vào 632.
     
  16. cobeximuoi

    cobeximuoi New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

    Ừh hử. Vậy bạn cho mình hỏi nha, hàng đang đi đường nhưng chẳng may bị mất nhưng số tiền đã thanh tóan đã xuất hóa đơn rồ làm sau họach tóan
     
  17. thuysl

    thuysl New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

     
  18. elm chen

    elm chen Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Định khoản hàng về trước hóa đơn về sau !!

    ý cho em hỏi ké 1 chút
    TK 5111 và 51112 # rj nhau
    và có phải chị chủ topc đk 5113 là do yêu cầu của DN hok

    bên em vừa bán hàng vừa thi công: xuất cùng 1 HĐ thì đk 5111 hay 5113
    sổ sách năm ngoái bên em toàn là 5111
    p/s: chị chủ top cho em mượn topic 1 chút xíu nhé
     

Chia sẻ trang này