định khoản các nghiệp vụ kế toán TSCĐ

Thảo luận trong 'GÓC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN' bắt đầu bởi MAIKO, 23/8/08.

  1. MAIKO

    MAIKO New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    bạn nào có thể định khoản dùm mình 1 số nghiệp vụ được ko? mình đang ôn tập lại để chuẩn vị cho kỳ thi tốt nghiệp có mấy nghiệp vụ mình ko chắc chắn lắm.
    1. chi tạm ứng cho nhân viên đi công tác 10.000.000 (mình ko bít hạch toán vào bộ phận nào nên đưa vào 627)
    2. kiểm kê quỹ tiền mặt cuối kỳ phát hiện thiếu 2.000.000, trừ vào tiền thưởng cuối năm của thủ quỹ (mình định khoản nợ 138.8 2.000.000
    có 111 2.000.000
    nợ 431 2.000.000
    có 138.8 2.000.000)
    3. mang tscđ đi thế chấp nguyên giá 250.000.000 đã khấu hao 50.000.000
    (nghiệp vụ này mình ko định khoản vì tscđ vẫn thuộc dn)
    mong các bạn giúp mình nha!
     
  2. cogiao

    cogiao New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: định khoản các nghiệp vụ

    Mình có ý kiến với :
    1. NV1
    Nợ 141 : 10 tr
    Có 111 : 10 tr

    2. NV2
    Nợ 1381 : 2tr
    Có 111
    Nợ 334
    Có 1381

    NV 3 thì mình ko bít như bạn đã đúng chưa . hiii...mình cũng đang học thui . Vì vậy phải nhờ các anh chị cao niên chỉ bảo thui .
    Anh chị kíu kíu !!!
     
  3. Camtu

    Camtu New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: định khoản các nghiệp vụ

    Với nghiệp vụ 3 : Trường hợp cầm cố mà không đưa TSCĐ ra khỏi doanh nghiệp thì không ghi giảm TSCĐ
     
  4. Hientn

    Hientn Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: định khoản các nghiệp vụ

    Nghiệp vụ 2 hạch toán vào 1388 vì cuối năm mới trừ vào tiền thưởng, không hạch toán ngay vào 334.

    Nghiệp vụ 3: Không cần định khoản, chỉ theo dõi trên sổ chi tiết nếu đề cho là mang giấy tờ sở hữu tài sản đi thế chấp, vì chỉ mang TS đi cầm cố thôi chứ không thể mang TS đi thế chấp.
     
  5. Haiauo2000

    Haiauo2000 (¯`°•.*HONEY*.•°´ ¯) Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: định khoản các nghiệp vụ

    1) chi tiền tạm ứng
    N141/C111
    sau này nhân viên đi công tác về
    còn dư mà ko hoàn lại : N334/C141
    còn sdụng hết : N627,641,642/C141
    2)-3) Bạn làm đúng rồi
     
  6. nhoc_ly

    nhoc_ly New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: định khoản các nghiệp vụ kế toán TSCĐ

    nv 3 theo minh thế này
    nợ 111
    có 331
     
  7. vansi200780

    vansi200780 **Vẫn mãi yêu em** Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: định khoản các nghiệp vụ kế toán TSCĐ

    Không hạch toán như thế này nhé , sai cơ bản rồi
     
  8. MAIKO

    MAIKO New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    các bạn xem giúp mình định khoản này đúng chưa?

    4. Xuất bán trả chậm cho khách hàng B 10.000 thành phẩm, đơn giá 100.000đ/sp, đơn giá bán trả ngay 140.000đ thuế 10%. Đơn giá bán trả chậm gồm 10% thuế là 165.000đ. khách hàng sẽ thanh toán trong vòng 15 kỳ
    Mình đã định khoản như sau:
    a. Nợ tk 632 1.000.000.000
    Có tk 155 10.000x100.000=1.000.000.000
    b. Nợ tk 131 1.540.000.000
    có tk 511 1.400.000.000
    có tk 333 140.000.000
    c. nợ tk 131 110.000.000
    có tk 338.7 100.000.000
    có tk 333 10.000.000
    * giả sử như khách hàng trả tiền mặt kỳ 1 thì hạch toán
    e. nợ tk (1.540.000.000+110.000.000)/15=110.000.000
    có tk 111 110.000.000
    f. nợ tk 338.7 6.666.667đ
    có tk 515 6.666.667đ
    mình mail cho thầy giáo hỏi mà không thấy thầy trả lời mong các bạn giúp mình nha.
    Cám ơn tất cả mọi người.
     
  9. cogiao

    cogiao New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: định khoản các nghiệp vụ kế toán TSCĐ

    ý kiến của mình thế này : đvt 1000đ

    a. Nợ 632 : 10 000 * 100
    Có 155 : 10 000 *100
    b. Nợ 131 : 10 000* 165
    Có 511: 10 000* 140
    Có 3331 : 10 000* 14
    Có 3387 :110 000
    c .Nợ 111 : 1 650 000 /15
    Có 131
    d. Nợ 3387 :110 000/15
    Có 515 :

    Mong anh chị góp ý !
     
  10. trongcuong23

    trongcuong23 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: định khoản các nghiệp vụ kế toán TSCĐ

    giúp mình với sao lại có 133 trong nghiệp vụ này?cho mình ví dụ cang tốt
    nợ111,112
    nợ133
    có511
    có3331
    đây là nghiệp vu đại lý thanh toán tiền cho chủ hàng theo giá quy định của chủ hàng
     
  11. batam

    batam New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: định khoản các nghiệp vụ kế toán TSCĐ

    Mình nghĩ là bạn thiếu Nợ TK 641 rùi, phải là thế này mới đúng:
    Nợ 111 : (5.000.000 - 275.000) = 4.725.000
    Nợ 641 : (5.000.000 * 5%) = 250.000
    Nợ 133 : 25.000
    Có 511 : 5.000.000
    có 3331 : 500.000

    TK 641 - phản ánh hoa hồng bán hàng của Đại Lý
    TK 133 - Thuế GTGT của hoa hồng
    Ko bít có anh chị nào có ý kiến khác ko?
     
  12. Sói con

    Sói con Đẹp trai nhất DKT Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: định khoản các nghiệp vụ


    Nghiệp vụ 2 Sói nghĩ phải hạch toán vào 334 vì ở thời điểm kiểm kê đã có quyết định trừ vào lương Thủ quỹ --> đã xác định nghĩa vụ của Thủ quỹ rồi chứ ko còn phải là một khoản phải Thu khác vu vơ ko biết dánh tánh nữa. :cheers1:
     
  13. vanphuong649

    vanphuong649 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: định khoản các nghiệp vụ kế toán sau đây

    ngày 13 doanh nghiệp góp vốn tham gia vao cơ sở liên doanh dồng kiểm soat x với doanh nghiệp y và z bằng một thiết bị sx với nguyên giá là 840000 đã khấu hao 120000 tỷ lệ khấu hao là 10% năm.hội đồng liên doanh thống nhất xá định giá trị vốn góp của tài sản cố dịnh này là 810000 bít rằng mỗi bên tham gia liên doanh nắm giữ 33.3% quyền kiểm soat,định khoản giúp mình nhé thanks:wc:
     
  14. dunghuyen25

    dunghuyen25 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: định khoản các nghiệp vụ

    Mình nghĩ NV 2 làm rõ phải là :
    Tạm ứng:
    N141/C111: Số tiền tạm ứng
    Sau khi nhân viên đi ctác về, quyết toán tạm ứng:
    N 627/641/642: số tiền đã chi đúng
    N 111 (hoàn tiền dư)/334 (dư nhưng ko hoàn lại)(Tất nhiên chi hết thì ko có cái này)
    C 141
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/6/10
  15. ttvb

    ttvb New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: định khoản các nghiệp vụ kế toán TSCĐ

    đây là thuế GTGT của hoa hồng đại lý ấy mà .Có ji đâu
     
  16. maily_phan

    maily_phan New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: định khoản các nghiệp vụ kế toán TSCĐ

    1. Nợ 141/Có 111: 10.000.000
    2. Nợ 111/Có 334: 2.000.000
    3. Không cần định khoản TSCĐ, khi NH đã cho vay thì:
    Nợ 111/112:
    Có 311/341:
     

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.