Điều chỉnh trên BCTC

Nguahoang78

Member
Hội viên mới
Chào cả nhà. Cả nhà ơi cho tôi hỏi : trên BCTC năm 2007 kế toán cũ họ nhầm TK 1331 sang TK 3331 với số dư cuối kỳ là Có TK 3331 (số âm) bây giờ làm BCTC năm 2008 thì mình điều chỉnh như thé nào ? cảm ơn cả nhà nhiều nhiều.
 
Ðề: Điều chỉnh trên BCTC

Chào cả nhà. Cả nhà ơi cho tôi hỏi : trên BCTC năm 2007 kế toán cũ họ nhầm TK 1331 sang TK 3331 với số dư cuối kỳ là Có TK 3331 (số âm) bây giờ làm BCTC năm 2008 thì mình điều chỉnh như thé nào ? cảm ơn cả nhà nhiều nhiều.
Hihi giống y chang của mình.. nhưng chưa kịp hỏi ai cả .. không điều chỉnh gì hết. Tháng 1 năm 2008 bạn vẫn kc 33311-> 133 bình thường. Nhưng thay vì KC toàn bộ 33311 thì giờ sẽ bằng ( số phát sinh trong tháng + số âm).
 
Ðề: Điều chỉnh trên BCTC

Hihi giống y chang của mình.. nhưng chưa kịp hỏi ai cả .. không điều chỉnh gì hết. Tháng 1 năm 2008 bạn vẫn kc 33311-> 133 bình thường. Nhưng thay vì KC toàn bộ 33311 thì giờ sẽ bằng ( số phát sinh trong tháng + số âm).
:241:Hướng dẫn tầm bậy nè :241:
Bạn cứ để nguyên số dư 333.1 tháng sau phát sinh có TK 333.1 thì nó sẽ mất số dư âm đi thôi, nếu nó chuyển sang dư có thì kết chuyển tiếp Nợ 333/Có 133. Kết chuyển vừa phải thôi đừng để nó âm nữa.
 
Ðề: Điều chỉnh trên BCTC

:241:Hướng dẫn tầm bậy nè :241:
Bạn cứ để nguyên số dư 333.1 tháng sau phát sinh có TK 333.1 thì nó sẽ mất số dư âm đi thôi, nếu nó chuyển sang dư có thì kết chuyển tiếp Nợ 333/Có 133. Kết chuyển vừa phải thôi đừng để nó âm nữa.

Biển nhớ sao thế? sao cứ tự cho mình cái quyền thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người khác thế? :noikhung::noikhung:Y hướng dẫn y chang bạn mà có khác tẹo nào đâu?
Dĩ nhiên tháng 1 phát sinh là phải chuyển sang dư có rồi còn gì, và dư có bằng chính (tổng phát sinh của 3331 + với số dư âm đó chứ). Đã nói người ta có nghiệp vụ y chang...:troidat: đáng ghét!
 
Ðề: Điều chỉnh trên BCTC

hai bác trả lời giống nhau roài congif nữa còn ngồi đó caic nhau. nói chung là đợi có thêm phát sinh thêm nghiệp vụ roài cứ thế cộng vào bình thường thôi.:ngacnhien:
 
Ðề: Điều chỉnh trên BCTC

Tháng 1 năm 2008 bạn vẫn kc 33311-> 133 bình thường. Nhưng thay vì KC toàn bộ 33311 thì giờ sẽ bằng ( số phát sinh trong tháng + số âm).
Phải kết chuyển từ 133-->333.1 chứ.

:noikhung::noikhung:Y hướng dẫn y chang bạn mà có khác tẹo nào đâu?
Dĩ nhiên tháng 1 phát sinh là phải chuyển sang dư có rồi còn gì, và dư có bằng chính (tổng phát sinh của 3331 + với số dư âm đó chứ). Đã nói người ta có nghiệp vụ y chang...:troidat: đáng ghét!
Phải nói Y :noikhung::noikhung: nhìn thấy dễ thương quá.
Lấy VD nhé. Cuối tháng 12/08 số dư có của 333.1 là -10đ, sang tháng 1/09 TK 333.1 phát sinh có 40đ, Tk 133 phát sinh Nợ 20đ. Như vậy sau khi kết chuyển số dư có của 333.1 sẽ là 40-10-20=10đ, bạn nói dư có bằng chính "tổng phát sinh của 33311 + với số dư âm đó" tức là : 40+ (-10) = 30 hay 40 + 10 = 50 đều chưa đúng. Cách làm của bạn không sai nhưng trong trường hợp TK 333.1 phát sinh có nhiều hơn tổng phát sinh nợ của 133 + số dư nợ của 333 thì nó không đúng.
Hộp thư đầy mà không chịu xoá bớt đi :troidat: đáng ghét.
 
Ðề: Điều chỉnh trên BCTC

Bạn làm kế toán lâu chưa vậy mà kinh nghiệm đầy mình thế?:tanghoa:Bái phuc,bái phuc đấy
 
Ðề: Điều chỉnh trên BCTC

Phải kết chuyển từ 133-->333.1 chứ.
Ờ ha! Tại công ty mình toàn dư nợ 133 không à, nên mới hướng dẫn vậy.. Ghi Nợ 33311/có 133 thì gọi là gì?
- Vậy thì chốt lại thế này.
* Trong trường hợp phát sinh nợ 133>PS có 3331 bạn ghi: Nợ 3331/có 133 toàn bộ phát sinh có 3331+số âm của năm trước.
* Trường hợp phát sinh nợ 133<Phát sinh có 3331 bạn ghi: Nợ 3331/Có 133 toàn bộ số PS nợ của 133:

Hộp thư đầy mà không chịu xoá bớt đi :troidat: đáng ghét.
Tui xóa lâu rồi!:ammuu::ammuu:
 
Ðề: Điều chỉnh trên BCTC

Bạn làm kế toán lâu chưa vậy mà kinh nghiệm đầy mình thế?:tanghoa:Bái phuc,bái phuc đấy
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top