Anh chị ơi giúp em với. e có TH như thế này
Ngày 1/7 em viết 1 cái hóa đơn giảm trừ doanh thu của hóa đơn ngày 14/4 là 6.000.000 và thuế 10% :600.000
Khi em vào phần mềm kê khai thuế phần hàng hóa và dv bán ra:
Cột: Giá trị hàng hóa chưa VAT: (6.000.000)
Cột: Tiền Thuế GTGT : 10 ( đáng ra nó phải tự nhẩy sang là -600.000 chả hiểu tại sao em lại đánh số 10 vào thế mới dở chứ )
Đến T2/2013 em mới phát hiện ra và đã điều chỉnh lại rồi.
Nhưng em đang thắc mắc là làm thế nào để trên sổ sách kế toán khớp với tờ kê khai ???????? (bằng với SL sai, rồi đến T2 điều chỉnh lại)
Giúp em với nhé
Ngày 1/7 em viết 1 cái hóa đơn giảm trừ doanh thu của hóa đơn ngày 14/4 là 6.000.000 và thuế 10% :600.000
Khi em vào phần mềm kê khai thuế phần hàng hóa và dv bán ra:
Cột: Giá trị hàng hóa chưa VAT: (6.000.000)
Cột: Tiền Thuế GTGT : 10 ( đáng ra nó phải tự nhẩy sang là -600.000 chả hiểu tại sao em lại đánh số 10 vào thế mới dở chứ )
Đến T2/2013 em mới phát hiện ra và đã điều chỉnh lại rồi.
Nhưng em đang thắc mắc là làm thế nào để trên sổ sách kế toán khớp với tờ kê khai ???????? (bằng với SL sai, rồi đến T2 điều chỉnh lại)
Giúp em với nhé