Xin mọi người giúp đỡ.
Lúc trước Cty thuê người làm BCTC, năm 2011 mình tự làm và bây giờ mình làm
điều chỉnh lại BCTC đã nộp nhưng có 1 số vướng mắc mà ko biết làm thế nào,
mình nản quá, mong mọi người giúp đỡ dùm mình.
Cụ thể là T. 12/ 2010 mình xuất 1 hóa đơn, cái này đã báo cáo TC năm 2010
rồi, mãi đến cuối tháng 3/2011 họ vẫn chưa thanh toán và trả lại bảo hủy và
xuất 1 hóa đơn khác (do Cty đã đổi tên và MST, ko do lỗi bên mình nhưng xếp
mình chấp nhận cầm hóa đơn về - vì họ là khách hàng lớn).
Mình đã kê khai bổ sung vào tháng 4 năm 2011, vấn đề là ở chỗ này, mình chỉ
điều chỉnh trên tờ khai GTGT đến khi mình làm sổ sách và nộp BCTC mình cũng
ko điều chỉnh giảm doanh thu của hóa đơn đó. số tiền thuế của hóa đơn này
là 2.233.177 đồng.
Và trong tháng 8 mình nhập hóa đơn đầu ra bị nhầm (làm số tiền tăng lên) và mình đã kê khai bổ
sung lại (mình làm bút toán điều chỉnh giảm D.thu và thuế như sau):
Nợ 511 Có 131 : 540.000 đồng
Nợ 3331 Có 131: 54.000 đồng
Và khi mình lên bảng CĐPSTK năm thì TK 133 có số dư bên Có: 2.179.117 đồng (2.233.177đ – 54.000đ)
Mọi người cho mình hỏi mình phải làm thêm bút toán nào để 2.179.117đ ko còn nữa?
Vì cuối tháng 12 số dư của TK 133 = 0 (tháng 12 mình nộp thuế GTGT).
Rất mong cả nhà dành chút thời gian giúp mình với, mình làm hoài mà ko được, mình căng thẳng quá.
Chân thành cảm ơn.
Lúc trước Cty thuê người làm BCTC, năm 2011 mình tự làm và bây giờ mình làm
điều chỉnh lại BCTC đã nộp nhưng có 1 số vướng mắc mà ko biết làm thế nào,
mình nản quá, mong mọi người giúp đỡ dùm mình.
Cụ thể là T. 12/ 2010 mình xuất 1 hóa đơn, cái này đã báo cáo TC năm 2010
rồi, mãi đến cuối tháng 3/2011 họ vẫn chưa thanh toán và trả lại bảo hủy và
xuất 1 hóa đơn khác (do Cty đã đổi tên và MST, ko do lỗi bên mình nhưng xếp
mình chấp nhận cầm hóa đơn về - vì họ là khách hàng lớn).
Mình đã kê khai bổ sung vào tháng 4 năm 2011, vấn đề là ở chỗ này, mình chỉ
điều chỉnh trên tờ khai GTGT đến khi mình làm sổ sách và nộp BCTC mình cũng
ko điều chỉnh giảm doanh thu của hóa đơn đó. số tiền thuế của hóa đơn này
là 2.233.177 đồng.
Và trong tháng 8 mình nhập hóa đơn đầu ra bị nhầm (làm số tiền tăng lên) và mình đã kê khai bổ
sung lại (mình làm bút toán điều chỉnh giảm D.thu và thuế như sau):
Nợ 511 Có 131 : 540.000 đồng
Nợ 3331 Có 131: 54.000 đồng
Và khi mình lên bảng CĐPSTK năm thì TK 133 có số dư bên Có: 2.179.117 đồng (2.233.177đ – 54.000đ)
Mọi người cho mình hỏi mình phải làm thêm bút toán nào để 2.179.117đ ko còn nữa?
Vì cuối tháng 12 số dư của TK 133 = 0 (tháng 12 mình nộp thuế GTGT).
Rất mong cả nhà dành chút thời gian giúp mình với, mình làm hoài mà ko được, mình căng thẳng quá.
Chân thành cảm ơn.