Em chào anh chị!
Em là mem mới mong anh chị góp ý cho e trường hợp này với ah. Tình hình là e mới làm thuế đc mấy tháng, htrc in phiếu mới phát hiện bạn kế toán trước có mấy khoản TT bằng tiền mặt với hóa đơn >20tr , cụ thể như sau
- 24/02/14: 28.350.000 (VAT: 2.835.000)
- 12/03/14: 38.400.000 (VAT: 3.840.000) và 38.128.000 (VAT: 3.812.800)
(3 hóa đơn này đều đã kê khai và tính vào chi phí của từng đoàn - bên em làm du lịch)
Em đọc trên mạng thấy có nói là những hóa đơn trên 20tr mà DN đã trót TT bằng tiền mặt trước 02/08/14 thì không phải điều chỉnh, vẫn tính vào chi phí nhưng VAT ko được tính vào VAT được khấu trừ.
Bây giờ e định sẽ làm điều chỉnh tăng thuế GTGT phải đóng Quý I/2014 (theo báo cáo bên e đã nộp cq Thuế thì Quý 1 cty em ko phải nộp thuế (- 293.632đ)
Anh chị cho e hỏi cách hiểu và hướng giải quyết của em có đúng ko ah? và e phải làm điều chỉnh như thế nào trên pm HTKK, điều chỉnh này nộp online đc ko hay phải ra thuế nộp?
Em xin chân thành cảm ơn!
Em là mem mới mong anh chị góp ý cho e trường hợp này với ah. Tình hình là e mới làm thuế đc mấy tháng, htrc in phiếu mới phát hiện bạn kế toán trước có mấy khoản TT bằng tiền mặt với hóa đơn >20tr , cụ thể như sau
- 24/02/14: 28.350.000 (VAT: 2.835.000)
- 12/03/14: 38.400.000 (VAT: 3.840.000) và 38.128.000 (VAT: 3.812.800)
(3 hóa đơn này đều đã kê khai và tính vào chi phí của từng đoàn - bên em làm du lịch)
Em đọc trên mạng thấy có nói là những hóa đơn trên 20tr mà DN đã trót TT bằng tiền mặt trước 02/08/14 thì không phải điều chỉnh, vẫn tính vào chi phí nhưng VAT ko được tính vào VAT được khấu trừ.
Bây giờ e định sẽ làm điều chỉnh tăng thuế GTGT phải đóng Quý I/2014 (theo báo cáo bên e đã nộp cq Thuế thì Quý 1 cty em ko phải nộp thuế (- 293.632đ)
Anh chị cho e hỏi cách hiểu và hướng giải quyết của em có đúng ko ah? và e phải làm điều chỉnh như thế nào trên pm HTKK, điều chỉnh này nộp online đc ko hay phải ra thuế nộp?
Em xin chân thành cảm ơn!