Mình có câu hỏi sau:
1. Tháng 12/2017 bên bán xuất hóa đơn VAT 5% nhưng đối với mặt hàng này thuộc nhóm hàng KCT. Bên mua nhận hóa đơn của bên bán nhưng chỉ nhập thuế suất là KCT (phần mềm đã được cài mặc định). Vậy phần chênh lệch VAT này sẽ xử lý như thế nào cho cả 2 bên mua và bán?
2. Bên DN mình đăng ký bán sỉ, mình có được bán bằng hoặc thấp hơn giá mua hoặc phải được bán cao hơn giá mua bao nhiêu % thì được coi là an toàn?
Cảm ơn vì đã được hỗ trợ.
1. Tháng 12/2017 bên bán xuất hóa đơn VAT 5% nhưng đối với mặt hàng này thuộc nhóm hàng KCT. Bên mua nhận hóa đơn của bên bán nhưng chỉ nhập thuế suất là KCT (phần mềm đã được cài mặc định). Vậy phần chênh lệch VAT này sẽ xử lý như thế nào cho cả 2 bên mua và bán?
2. Bên DN mình đăng ký bán sỉ, mình có được bán bằng hoặc thấp hơn giá mua hoặc phải được bán cao hơn giá mua bao nhiêu % thì được coi là an toàn?
Cảm ơn vì đã được hỗ trợ.