em nhận được biên bản của chi cục thuế đòi giải trình, cụ thể lí do như sau:
tháng 10 chỉ tiêu 43( số thuế gtgt được khấu trừ chuyển sang kì sau) : 247.097đ
tháng 11 chỉ tiêu 22 ( số thuế gtgt kỳ trước chuyển sang): 219.091 đ
tháng 10 so thuế đc khấu trừ chuyển sang T11 sai, nên tháng 1 em đã làm kê khai điều chỉnh :
kê khai bổ sung cho tháng 11, điều chỉnh ở chỉ tiêu 38 : 28.006 đ
tháng 1/2013 em cũng điền ở chỉ tiêu 38 là 28.006 đ
cái này là do chị kế toán khác bày em lam.
mọi người cho em biết em đấ sai ở đâu?
giải trình ở cơquan thuế phải hcuẩn bị những gì?
tình huống như em có bị phạt gì không ạ?
mọi người giúp em với
tháng 10 chỉ tiêu 43( số thuế gtgt được khấu trừ chuyển sang kì sau) : 247.097đ
tháng 11 chỉ tiêu 22 ( số thuế gtgt kỳ trước chuyển sang): 219.091 đ
tháng 10 so thuế đc khấu trừ chuyển sang T11 sai, nên tháng 1 em đã làm kê khai điều chỉnh :
kê khai bổ sung cho tháng 11, điều chỉnh ở chỉ tiêu 38 : 28.006 đ
tháng 1/2013 em cũng điền ở chỉ tiêu 38 là 28.006 đ
cái này là do chị kế toán khác bày em lam.
mọi người cho em biết em đấ sai ở đâu?
giải trình ở cơquan thuế phải hcuẩn bị những gì?
tình huống như em có bị phạt gì không ạ?
mọi người giúp em với