CP khấu hao TSCĐ, CCDC khi chưa có DThu?

Hanh Uyen

New Member
Hội viên mới
cty mình đầu tư trang thiết bị làm phòng Thí nghiệm từ T7/2009 xây dựng nhưng do chưa ký đc Hợp đồng, chưa có DT thì CP khấu hao và CP Công cụ dụng cụ hàng tháng mình có trích không? hay đợi khi nào có Hợp đồng, có DT thì mình mới trích vào CP giá thành HĐồng đó? nếu trích thì mình HT thế nào? (CCDC mình đang treo trên 242). Cảm ơn cả nhà.
 
Ðề: CP khấu hao TSCĐ, CCDC khi chưa có DThu?

cty mình đầu tư trang thiết bị làm phòng Thí nghiệm từ T7/2009 xây dựng nhưng do chưa ký đc Hợp đồng, chưa có DT thì CP khấu hao và CP Công cụ dụng cụ hàng tháng mình có trích không? hay đợi khi nào có Hợp đồng, có DT thì mình mới trích vào CP giá thành HĐồng đó? nếu trích thì mình HT thế nào? (CCDC mình đang treo trên 242). Cảm ơn cả nhà.

Nếu đã đưa vào sử dụng thì phải trích khấu hao và phân bổ, nếu tháng đó ko có doanh thu thì chịu lỗ thôi, vì thời gian đầu mới thành lập thì đơn vị nào cũng vậy.
 
Ðề: CP khấu hao TSCĐ, CCDC khi chưa có DThu?

cty mình đầu tư trang thiết bị làm phòng Thí nghiệm từ T7/2009 xây dựng nhưng do chưa ký đc Hợp đồng, chưa có DT thì CP khấu hao và CP Công cụ dụng cụ hàng tháng mình có trích không? hay đợi khi nào có Hợp đồng, có DT thì mình mới trích vào CP giá thành HĐồng đó? nếu trích thì mình HT thế nào? (CCDC mình đang treo trên 242). Cảm ơn cả nhà.

C.phí KHTSCĐ thì vẫn trích, còn ccdc thì nếu có xuất ra làm thì mới bắt đầu tính c.phí N142, 242/C153 (ccdc có g.trị lớn cần p.bổ)
hoặc N641, 642, 627/C153 (ccdc có g.trị nhỏ p.bổ 1 lần)
chưa có DT thì KQSXKD sẽ Lỗ
 
Ðề: CP khấu hao TSCĐ, CCDC khi chưa có DThu?

C.phí KHTSCĐ thì vẫn trích, còn ccdc thì nếu có xuất ra làm thì mới bắt đầu tính c.phí N142, 242/C153 (ccdc có g.trị lớn cần p.bổ)
hoặc N641, 642, 627/C153 (ccdc có g.trị nhỏ p.bổ 1 lần)
chưa có DT thì KQSXKD sẽ Lỗ

Mua TSCĐ,CCDC mình HT Nợ 211, nợ 242/có 111. khi không có HĐồng mà trích KH thì HT vào đâu hả bạn? hay HT Nợ 6424/có 2141(nhưng đây là KH khôgn thuộc bé phận QLý?). Còn CP CCDC hàng tháng mình PB và HT Nợ 142/Có242. Khi nào có Dthu bộ phận này mình HT 627/142.Như vậy có đúng không nhỉ? Mong nhận đc ý kiến của cả nhà!
 
Ðề: CP khấu hao TSCĐ, CCDC khi chưa có DThu?

Mua TSCĐ,CCDC mình HT Nợ 211, nợ 242/có 111. khi không có HĐồng mà trích KH thì HT vào đâu hả bạn? hay HT Nợ 6424/có 2141(nhưng đây là KH khôgn thuộc bé phận QLý?). Còn CP CCDC hàng tháng mình PB và HT Nợ 142/Có242. Khi nào có Dthu bộ phận này mình HT 627/142.Như vậy có đúng không nhỉ? Mong nhận đc ý kiến của cả nhà!

Bạn đang bị nhầm lẫn các tài khoản đấy nhé, theo mình bạn nên xem lại lý thuyết về TSCĐ (TK 211) và CCDc (TK153) đi, phải nắm rõ bản chất thì mới không bị nhầm lẫn đáng kể như vậy
 
Ðề: CP khấu hao TSCĐ, CCDC khi chưa có DThu?

Mua TSCĐ,CCDC mình HT Nợ 211, nợ 242/có 111. khi không có HĐồng mà trích KH thì HT vào đâu hả bạn? hay HT Nợ 6424/có 2141(nhưng đây là KH khôgn thuộc bé phận QLý?). Còn CP CCDC hàng tháng mình PB và HT Nợ 142/Có242. Khi nào có Dthu bộ phận này mình HT 627/142.Như vậy có đúng không nhỉ? Mong nhận đc ý kiến của cả nhà!

Ôi sao nhìu bút toán là lạ vậy hả bạn ơi ???

HT vậy sai rùi đó nhé!

Dòng chữ bôi màu nữa dó là sao vậy???

Khi mua TSCD về bạn HT:
NỢ Tk 211
Nợ Tk133
Có Tk 331.112

-khi bắt đầu đưa vào sử dụng bạn mới trích Kh TS dùng cho bộ phạn nào tính chi phí bp đó bạn nhé
NỢ TK 627.641.642
Có TK 214

. CÒn CCDC khi xuất dùng thì phải Ht
--PB 1 lần Nợ TK 627.641.642/ Có TK 153
--PB nhìu lần :
+ Nợ TK 142 hoặc 241 ( nếu liên quan 2 kỳ KT )
Có TK 153
+ phân bổ : NỢ TK 627.641.642/ Có TK 142 hoặc 242

Còn chưa có DT thì bạn chịu lỗ thui! Chúc thành công nhé
 
Ðề: CP khấu hao TSCĐ, CCDC khi chưa có DThu?

Ôi sao nhìu bút toán là lạ vậy hả bạn ơi ???

HT vậy sai rùi đó nhé!

Dòng chữ bôi màu nữa dó là sao vậy???

Khi mua TSCD về bạn HT:
NỢ Tk 211
Nợ Tk133
Có Tk 331.112

-khi bắt đầu đưa vào sử dụng bạn mới trích Kh TS dùng cho bộ phạn nào tính chi phí bp đó bạn nhé
NỢ TK 627.641.642
Có TK 214

. CÒn CCDC khi xuất dùng thì phải Ht
--PB 1 lần Nợ TK 627.641.642/ Có TK 153
--PB nhìu lần :
+ Nợ TK 142 hoặc 241 ( nếu liên quan 2 kỳ KT )
Có TK 153
+ phân bổ : NỢ TK 627.641.642/ Có TK 142 hoặc 242

Còn chưa có DT thì bạn chịu lỗ thui! Chúc thành công nhé
Cảm ơn! mình đã hiểu cách HT của bạn về 153, 142, 242. Nhưng điều mình đang thắc mắc là cty mình đầu tư từ T7/2009 tới giờ nhưng chưa ký được HĐồng nào - tức chưa có đối tượgn để tập hợp? Vậy nếu phải tính và PB CP khấo hao TSCĐ và CCDC thì mình HT vào đâu? không HT vào CP quản lý đc đúng kg? hay đợi khi nào có HĐồng thì mình mới bắt đầu trích KH TSCĐ và CCDC?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: CP khấu hao TSCĐ, CCDC khi chưa có DThu?

Cảm ơn! mình đã hiểu cách HT của bạn về 153, 142, 242. Nhưng điều mình đang thắc mắc là cty mình đầu tư từ T7/2009 tới giờ nhưng chưa ký được HĐồng nào - tức chưa có đối tượgn để tập hợp? Vậy nếu phải tính và PB CP khấo hao TSCĐ và CCDC thì mình HT vào đâu? không HT vào CP quản lý đc đúng kg? hay đợi khi nào có HĐồng thì mình mới bắt đầu trích KH TSCĐ và CCDC?
:chongmat: Bạn phải hiểu là TSCD tham gia vào HĐ sn thìphải trích khấu hao, và CCDC có dùng mới xuất dùng và phân bổ chứ?

chưa có HĐ nào nhưng bên bạn vẫn sản xuất đó thôi, vẫn dùng máy móc vẫn dùng cc................vẫn sản xuất ra sản phẩm đúng ko ? Cái bạn nói chi phí quản lý ko hạch toán là sao mình ko hiểu ??

Nếu TS đó dùng cho bộ phận quản lý thì HT vào cp quản lý chứ liên quangì tới HĐ ký hay ko vậy???

còn phân bổ theo gì, nghĩa là các cp này phân bổ cho các sản phẩm khác nhau thì bạn có thể lấy cp nhân công trực tiếp sản xuất ra sản phẩm ấy làm tiêu chí phân bổ
 
Ðề: CP khấu hao TSCĐ, CCDC khi chưa có DThu?

:chongmat: Bạn phải hiểu là TSCD tham gia vào HĐ sn thìphải trích khấu hao, và CCDC có dùng mới xuất dùng và phân bổ chứ?

chưa có HĐ nào nhưng bên bạn vẫn sản xuất đó thôi, vẫn dùng máy móc vẫn dùng cc................vẫn sản xuất ra sản phẩm đúng ko ? Cái bạn nói chi phí quản lý ko hạch toán là sao mình ko hiểu ??

Nếu TS đó dùng cho bộ phận quản lý thì HT vào cp quản lý chứ liên quangì tới HĐ ký hay ko vậy???

còn phân bổ theo gì, nghĩa là các cp này phân bổ cho các sản phẩm khác nhau thì bạn có thể lấy cp nhân công trực tiếp sản xuất ra sản phẩm ấy làm tiêu chí phân bổ
Bạn vẫn chưa hiểu ý mình rồi! mình nói rõ cho bạn hiểu thêm nhé! Cty mình chuyên là về TVTK và Thí nghiệm kiểm định XD. Đầu tư TSCĐ và CCDC cho phòng Thí nghiệm từ T7/2009 tới giờ nhưng bên mình chưa ký đc HĐ nào về Thí nghiệm kiểm định nên TSCĐ và CCDC đó chưa dùng lần nào cả. Nếu mà trích KH và PB Chi phí thì mình biết HT CP này vào đâu?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: CP khấu hao TSCĐ, CCDC khi chưa có DThu?

Bạn vẫn chưa hiểu ý mình rồi! mình nói rõ cho bạn hiểu thêm nhé! Cty mình chuyên là về TVTK và Thí nghiệm kiểm định XD. Đầu tư TSCĐ và CCDC cho phòng Thí nghiệm từ T7/2009 tới giờ nhưng bên mình chưa ký đc HĐ nào về Thí nghiệm kiểm định nên TSCĐ và CCDC đó chưa dùng lần nào cả. Nếu mà trích KH và PB Chi phí thì mình biết HT CP này vào đâu?
:chongmat: Vậy bạn hiểu thế nào là TS tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất????

Mua về đó nhưng chưa dùng thì kháu hao với phân bổ CCDC sao được??
 
Ðề: CP khấu hao TSCĐ, CCDC khi chưa có DThu?

Bạn vẫn chưa hiểu ý mình rồi! mình nói rõ cho bạn hiểu thêm nhé! Cty mình chuyên là về TVTK và Thí nghiệm kiểm định XD. Đầu tư TSCĐ và CCDC cho phòng Thí nghiệm từ T7/2009 tới giờ nhưng bên mình chưa ký đc HĐ nào về Thí nghiệm kiểm định nên TSCĐ và CCDC đó chưa dùng lần nào cả. Nếu mà trích KH và PB Chi phí thì mình biết HT CP này vào đâu?

Thì cứ treo ở 142/242 khi nào có HĐ rồi trích và phân bổ.
 
Ðề: CP khấu hao TSCĐ, CCDC khi chưa có DThu?

Thì cứ treo ở 142/242 khi nào có HĐ rồi trích và phân bổ.

Trường hợp các tháng trước có HĐ mình đã trích khấu hao và pb CP CCDC vào giá thành Hđồng đó. Nhưng những tháng gần đây không ký đc Hợp đồng nào thì TSCĐ và CCDC mình có trích KH vào CP nữa không? hay vẫn treo trên 142, 242 chờ phân bổ khi có HĐ hả bạn?
 
Ðề: CP khấu hao TSCĐ, CCDC khi chưa có DThu?

Trường hợp các tháng trước có HĐ mình đã trích khấu hao và pb CP CCDC vào giá thành Hđồng đó. Nhưng những tháng gần đây không ký đc Hợp đồng nào thì TSCĐ và CCDC mình có trích KH vào CP nữa không? hay vẫn treo trên 142, 242 chờ phân bổ khi có HĐ hả bạn?

Mình nghĩ bạn vẫn tiếp tục trích KH TSCĐ và khi nào có HĐ xuất dùng CCDC thì bạn tiếp tục P/bổ .
 
Ðề: CP khấu hao TSCĐ, CCDC khi chưa có DThu?

Mình nghĩ bạn vẫn tiếp tục trích KH TSCĐ và khi nào có HĐ xuất dùng CCDC thì bạn tiếp tục P/bổ .

nếu vẫn trích KH thì CP khấu hao này HT vào đâu hả bạn? HT vào 642 dc kg? kg HT vào 627 dc vì kg có HĐồng mà đúng kg?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top