Chi Nhánh phải trích chi phí quản lý cấp trên là 1,5% doanh thu hàng năm để trả cho Công ty. Khoản trích này Chi Nhánh ghi nhận theo thông báo hạch tóan của Công ty và công ty không xuất hóa đơn cho Chi Nhánh. Như vậy, trường hợp này Công ty có phải xuất hóa đơn cho Chi Nhánh hay không? Phần chi phí những năm trước chưa xuất hóa đơn thì năm nay có thể xuất bổ sung được không?Và nếu xuất hóa đơn thì xuất hóa đơn có thuế GTGT hay chỉ xuất hóa đơn ghi nhận chi phí nội bộ giữa công ty và Chi Nhánh? Mong các bạn giúp mình. Thanks