Công nợ phải thu khách hàng

Kiemtoan2010

New Member
Hội viên mới
Thân! Chào các anh chị.
Em có câu hỏi này nhờ các anh chị giải đáp giúp, cảm ơn các anh chị.
Câu hỏi như sau :
- Năm 2009 công ty em hoạch toán công nợ nhưng trên sổ sách là 3.000.000.000 nhưng trên theo dõi thực tế là 5.000.000.000 chênh lệch nhau 2.000.000.000 đ vậy sang năm 2010 em phải làm bút toán điều chỉnh đơn như thế nào để tăng phần công nợ đó lên theo như theo dõi thực tế.
- Vì lý do năm 2010 khách hàng thanh toán nhưng không có trong danh sách thanh toán công nợ của năm 2009 dẫn đến tình trạng là khách hàng nợ cũ trở thành khách hàng tạm ứng trước tiền hàng, nhưng thực tế là không còn bán hàng cho khách hàng đó nữa.
 
Ðề: Công nợ phải thu khách hàng

Thân! Chào các anh chị.
Em có câu hỏi này nhờ các anh chị giải đáp giúp, cảm ơn các anh chị.
Câu hỏi như sau :
- Năm 2009 công ty em hoạch toán công nợ nhưng trên sổ sách là 3.000.000.000 nhưng trên theo dõi thực tế là 5.000.000.000 chênh lệch nhau 2.000.000.000 đ vậy sang năm 2010 em phải làm bút toán điều chỉnh đơn như thế nào để tăng phần công nợ đó lên theo như theo dõi thực tế.
- Vì lý do năm 2010 khách hàng thanh toán nhưng không có trong danh sách thanh toán công nợ của năm 2009 dẫn đến tình trạng là khách hàng nợ cũ trở thành khách hàng tạm ứng trước tiền hàng, nhưng thực tế là không còn bán hàng cho khách hàng đó nữa.

Theo mình, thì bạn làm thư xác nhận gửi đến khách hàng. rồi mình căn cứ vào thư xác nhận đó để điều chỉnh sổ sách.
 
Thân! Chào các anh chị.
Em có câu hỏi này nhờ các anh chị giải đáp giúp, cảm ơn các anh chị.
Câu hỏi như sau :
- Năm 2009 công ty em hoạch toán công nợ nhưng trên sổ sách là 3.000.000.000 nhưng trên theo dõi thực tế là 5.000.000.000 chênh lệch nhau 2.000.000.000 đ vậy sang năm 2010 em phải làm bút toán điều chỉnh đơn như thế nào để tăng phần công nợ đó lên theo như theo dõi thực tế.
- Vì lý do năm 2010 khách hàng thanh toán nhưng không có trong danh sách thanh toán công nợ của năm 2009 dẫn đến tình trạng là khách hàng nợ cũ trở thành khách hàng tạm ứng trước tiền hàng, nhưng thực tế là không còn bán hàng cho khách hàng đó nữa.

Theo mình hình như là Gửi thư xác nhận, có biên bản giải trình. Sau đó điều chỉnh sổ sách. :xinloinhe:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top