Mọi Người trên diễn đàn cho mình hỏi cty em có giấy nộp tiền vào ngân sách khoản tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu, số tiền thuế = 144.963đ, tiền phạt nộp chậm = 2.175đ kh mình kê khai bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào thì kê khai phần thuế GTGT hàng NK thôi hay kê khai cả phần phạt nộp chậm nữa ạ?