Có chuyển CP khấu hao sang 6421 dc k?

Sakura85

Member
Hội viên mới
Mọi người ơi giải quyết giúp em những rắc rối này với cái đầu em mún nổ ra lun òi, hic.
cty em sản xuất ra sản phẩm thì ít do có ai đặt hàng thì mới sản xuất ra thôi nhưng CP khấu hao máy móc thì n`( do em phải khấu hao nguyên tháng) nhưng sản xuất trong 1 tháng có mấy ngày thui mà em chưa tính tiền lương vào nữa đó do đó giá thành lun cao hơn gía bán. Một cái bình nước chỉ bán dc có 7000 lun thuế mà gía thành của em lại đến 8.250 rồi, nên giờ em định chuyển 1 số chi phí khấu hao sang tài khoản 6421 nhưng k biết nó có hợp lý k: đó là cái máy bơm nước, cái hồ chứa nước lấy từ dưới mặt đất lên, cái bồn inox chứa nước đã lọc rồi để cho giá thành nó hạ xuống có dc k nhỉ?
 
Ðề: Có chuyển CP khấu hao sang 6421 dc k?

Mọi người ơi giải quyết giúp em những rắc rối này với cái đầu em mún nổ ra lun òi, hic.
cty em sản xuất ra sản phẩm thì ít do có ai đặt hàng thì mới sản xuất ra thôi nhưng CP khấu hao máy móc thì n`( do em phải khấu hao nguyên tháng) nhưng sản xuất trong 1 tháng có mấy ngày thui mà em chưa tính tiền lương vào nữa đó do đó giá thành lun cao hơn gía bán. Một cái bình nước chỉ bán dc có 7000 lun thuế mà gía thành của em lại đến 8.250 rồi, nên giờ em định chuyển 1 số chi phí khấu hao sang tài khoản 6421 nhưng k biết nó có hợp lý k: đó là cái máy bơm nước, cái hồ chứa nước lấy từ dưới mặt đất lên, cái bồn inox chứa nước đã lọc rồi để cho giá thành nó hạ xuống có dc k nhỉ?

Sao lại chuyển sang đó cho nó khổ em, chuyển nó sang 242 đi để qua năm 2009 này tháng nào phát sinh nhiều sp thì phân bổ cho nó hợp lý giữa DT và chi phí chút là ok! Không thì có nhiêu làm nhiêu, giá bán thấp hơn giá vốn=> DN lỗ thế thôi!:mua: TSCĐ phục vụ cho hoạt động nào thì trích khấu hao cho hoạt động nó, tự dưng em đưa sang 6421 làm gì cho khổ :demtien:
 
Ðề: Có chuyển CP khấu hao sang 6421 dc k?

Sao lại chuyển sang đó cho nó khổ em, chuyển nó sang 242 đi để qua năm 2009 này tháng nào phát sinh nhiều sp thì phân bổ cho nó hợp lý giữa DT và chi phí chút là ok! Không thì có nhiêu làm nhiêu, giá bán thấp hơn giá vốn=> DN lỗ thế thôi!:mua: TSCĐ phục vụ cho hoạt động nào thì trích khấu hao cho hoạt động nó, tự dưng em đưa sang 6421 làm gì cho khổ :demtien:

- Chuyển cái gì sang 242 dzậy anh, em k hỉu.
- Còn mình để giá bán thấp hơn giá vốn cũng k sao hả anh?
- Còn nếu em đưa qua 6421 thì có vấn đề gì thuế có bắt tính lại giá thành k ạ?
 
Ðề: Có chuyển CP khấu hao sang 6421 dc k?

Mọi người ơi giải quyết giúp em những rắc rối này với cái đầu em mún nổ ra lun òi, hic.
cty em sản xuất ra sản phẩm thì ít do có ai đặt hàng thì mới sản xuất ra thôi nhưng CP khấu hao máy móc thì n`( do em phải khấu hao nguyên tháng) nhưng sản xuất trong 1 tháng có mấy ngày thui mà em chưa tính tiền lương vào nữa đó do đó giá thành lun cao hơn gía bán. Một cái bình nước chỉ bán dc có 7000 lun thuế mà gía thành của em lại đến 8.250 rồi, nên giờ em định chuyển 1 số chi phí khấu hao sang tài khoản 6421 nhưng k biết nó có hợp lý k: đó là cái máy bơm nước, cái hồ chứa nước lấy từ dưới mặt đất lên, cái bồn inox chứa nước đã lọc rồi để cho giá thành nó hạ xuống có dc k nhỉ?

Cái này là do công ty của em không sử dụng hết tính năng của tài sản cố định thôi, còn khấu hao thì đã áp dụng PP nào rồi thì phải trích như vậy sao lại chuyển sang 6421. Vẫn trích bình thườn em áh ( sang năm em có thể xin cục thuế thực hiện PP khấu hao TSCĐ theo TP sản xuất)

Thân
 
Ðề: Có chuyển CP khấu hao sang 6421 dc k?

- Chuyển cái gì sang 242 dzậy anh, em k hỉu.
- Còn mình để giá bán thấp hơn giá vốn cũng k sao hả anh?
- Còn nếu em đưa qua 6421 thì có vấn đề gì thuế có bắt tính lại giá thành k ạ?

Chuyển cái chi phí khấu hao đó, bán thấp hơn giá vốn thì lỗ, không đưa sang 6421 vì đây là chi phí sx tạo ra sp chứ không phải chi phí quản lý hay chi phí bán hàng :mua:
 
Ðề: Có chuyển CP khấu hao sang 6421 dc k?

Mọi người ơi giải quyết giúp em những rắc rối này với cái đầu em mún nổ ra lun òi, hic.
cty em sản xuất ra sản phẩm thì ít do có ai đặt hàng thì mới sản xuất ra thôi nhưng CP khấu hao máy móc thì n`( do em phải khấu hao nguyên tháng) nhưng sản xuất trong 1 tháng có mấy ngày thui mà em chưa tính tiền lương vào nữa đó do đó giá thành lun cao hơn gía bán. Một cái bình nước chỉ bán dc có 7000 lun thuế mà gía thành của em lại đến 8.250 rồi, nên giờ em định chuyển 1 số chi phí khấu hao sang tài khoản 6421 nhưng k biết nó có hợp lý k: đó là cái máy bơm nước, cái hồ chứa nước lấy từ dưới mặt đất lên, cái bồn inox chứa nước đã lọc rồi để cho giá thành nó hạ xuống có dc k nhỉ?

Về nguyên tắc TSCĐ tham gia vào hoạt động sản xuất thì mới tính và trích khấu hao => ko tham gia hđsx thì ko trích khấu hao.
Do đặc điểm hoạt động ko liên tục nên em tính lại xem thử trong 1 tháng đó thực tế là hoạt động được bao nhiu ngày. Lấy số khấu hao x số ngày thực tế hoạt động/số ngày của 1 tháng.
Như vậy thì về mặt giá thành của em sẽ chính xác hơn.
Thân !!!
 
Ðề: Có chuyển CP khấu hao sang 6421 dc k?

Về nguyên tắc TSCĐ tham gia vào hoạt động sản xuất thì mới tính và trích khấu hao => ko tham gia hđsx thì ko trích khấu hao.
Do đặc điểm hoạt động ko liên tục nên em tính lại xem thử trong 1 tháng đó thực tế là hoạt động được bao nhiu ngày. Lấy số khấu hao x số ngày thực tế hoạt động/số ngày của 1 tháng.
Như vậy thì về mặt giá thành của em sẽ chính xác hơn.
Thân !!!
Nhưng TSCĐ của em khấu hao theo pp đường thẳng nếu tính như anh thì hết thời gian khấu hao mà em vẫn chưa thu hồi đủ nguyên giá của TS đó thì có dc k?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Một vấn đề nữa em mún hỏi là hê thống lọc nước của em nó có liên quan đến n` loại SP :20l, 330ml,500ml, 220ml thì CP khấu hao của cái máy này em phải phân bổ cho từng sản phẩm nhưng em k biết mình phải phân bổ nó như thế nào cho từng lọai
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Có chuyển CP khấu hao sang 6421 dc k?

Nhưng TSCĐ của em khấu hao theo pp đường thẳng nếu tính như anh thì hết thời gian khấu hao mà em vẫn chưa thu hồi đủ nguyên giá của TS đó thì có dc k?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Một vấn đề nữa em mún hỏi là hê thống lọc nước của em nó có liên quan đến n` loại SP :20l, 330ml,500ml, 220ml thì CP khấu hao của cái máy này em phải phân bổ cho từng sản phẩm nhưng em k biết mình phải phân bổ nó như thế nào cho từng lọai

Đúng khấu hao theo đường thẳng, nhưng thời gian mà trong QĐ206/2003 quy định là "Thời gian sử dụng" Nếu năm nào ko sử dụng thì trừ thời gian này ra.
VD thời gian sử dụng Quy định theo QĐ206/2003 là 5 năm.
- Năm 1,2,3,4 khấu hao bình thường.
Năm thứ 5 ngưng sử dụng ngừng trích khấu hao.
Sang năm thứ 6 sử dụng lại và trích khấu hao số còn lại.
Phân bổ theo số lít được hay ko em ???
 
Ðề: Có chuyển CP khấu hao sang 6421 dc k?

Sao lại chuyển sang đó cho nó khổ em, chuyển nó sang 242 đi để qua năm 2009 này tháng nào phát sinh nhiều sp thì phân bổ cho nó hợp lý giữa DT và chi phí chút là ok! Không thì có nhiêu làm nhiêu, giá bán thấp hơn giá vốn=> DN lỗ thế thôi!:mua: TSCĐ phục vụ cho hoạt động nào thì trích khấu hao cho hoạt động nó, tự dưng em đưa sang 6421 làm gì cho khổ :demtien:

Chuyển vào chỗ đèn đỏ để năm 2009 bị loại ra à? Chi phí thuộc năm nào cho vào năm đó nhé.
- Chuyển cái gì sang 242 dzậy anh, em k hỉu.
- Còn mình để giá bán thấp hơn giá vốn cũng k sao hả anh?
- Còn nếu em đưa qua 6421 thì có vấn đề gì thuế có bắt tính lại giá thành k ạ?

Đưa vào 242 không hiểu thật, xem cái trên.

Không phải là để giá bán thấp hơn giá vốn mà là thực tế như vậy thì kệ nó, không sao.

Chuyển vào 6421 thì không đúng, có thể làm sai lãi, lỗ thật. Vì:
Nếu SP làm ra trong năm 2008 chưa tiêu thụ hết, sang năm 2009 mới bán thì chi phí trong năm 2008 bị tăng khống (nếu kết chuyển tất 6421 vào để tính lãi, lỗ).
 
Ðề: Có chuyển CP khấu hao sang 6421 dc k?

Chuyển vào chỗ đèn đỏ để năm 2009 bị loại ra à? Chi phí thuộc năm nào cho vào năm đó nhé.


Đưa vào 242 không hiểu thật, xem cái trên.

Không phải là để giá bán thấp hơn giá vốn mà là thực tế như vậy thì kệ nó, không sao.

Chuyển vào 6421 thì không đúng, có thể làm sai lãi, lỗ thật. Vì:
Nếu SP làm ra trong năm 2008 chưa tiêu thụ hết, sang năm 2009 mới bán thì chi phí trong năm 2008 bị tăng khống (nếu kết chuyển tất 6421 vào để tính lãi, lỗ).
Em không hiểu bác nói đưa vào 242 sang năm 2009 sẽ bị loại ra là sao ạ? Pac giải thích giúp em với? Tiện bác cho em luôn cái quy định không được tính là chi phí hợp lý luôn ạ? :chongmat:
 
Ðề: Có chuyển CP khấu hao sang 6421 dc k?

Em không hiểu bác nói đưa vào 242 sang năm 2009 sẽ bị loại ra là sao ạ? Pac giải thích giúp em với? Tiện bác cho em luôn cái quy định không được tính là chi phí hợp lý luôn ạ? :chongmat:

Tiên sinh nói đúng đấy chứ, Rồng.

Trước hết phải ghi sổ kế toán đúng quy định về chuẩn mực kế toán. Nếu ghi không đúng thì có thể xem là bất hợp pháp.

Chi phí khấu hao TSCĐ thì ghi vào 627, 641 hoặc 642.

Khấu hao đường thẳng là ... đường thẳng. Đâu có tự nhiên chuyển ngang thành khấu hao theo sản lượng được.
 
Ðề: Có chuyển CP khấu hao sang 6421 dc k?

Tiên sinh nói đúng đấy chứ, Rồng.

Trước hết phải ghi sổ kế toán đúng quy định về chuẩn mực kế toán. Nếu ghi không đúng thì có thể xem là bất hợp pháp.

Chi phí khấu hao TSCĐ thì ghi vào 627, 641 hoặc 642.

Khấu hao đường thẳng là ... đường thẳng. Đâu có tự nhiên chuyển ngang thành khấu hao theo sản lượng được.

Vâng em vẫn hạch toán sang đó, nhưng nếu DT em ít quá thì không lẽ em không được kết chuyển nó sang 242 để sang năm sau phân bổ sao? năm nay chi phí khấu hao của em tổng cộng là 2 tỷ, trong khi đó doanh thu em chưa có mà sang năm sau mới có, không lẽ em không được phép kết chuyển chi phí kia sang 242 để sang năm em phân bổ?:lasao:
 
Ðề: Có chuyển CP khấu hao sang 6421 dc k?

tui cung nghi để 2009 trích là hợp lý nhất đó.
 
Ðề: Có chuyển CP khấu hao sang 6421 dc k?

Vâng em vẫn hạch toán sang đó, nhưng nếu DT em ít quá thì không lẽ em không được kết chuyển nó sang 242 để sang năm sau phân bổ sao? năm nay chi phí khấu hao của em tổng cộng là 2 tỷ, trong khi đó doanh thu em chưa có mà sang năm sau mới có, không lẽ em không được phép kết chuyển chi phí kia sang 242 để sang năm em phân bổ?:lasao:

Không được.

Năm nay khấu hao 2 tỷ thì năm sau cũng khấu hao 2 tỷ.
Nếu cộng dồn vào thì năm sau 4 tỷ.
Mà chắc gì doanh thu năm sau cao hơn năm nay?
Nếu lại tiếp tục dồn sang năm sau nữa, thì chắc gì năm sau nữa doanh thu đủ hòa vốn?

Vậy nếu BCTC năm nay cho thấy rằng DN hòa vốn thì BCTC đó vi phạm nguyên tắc thận trọng.

Đến năm thứ 4 doanh nghiệp tuyên bố phá sản thì sao?
Ai sẽ chịu trách nhiệm vì đã khiến cổ đông nhìn nhận vấn đề không chính xác qua BCTC?
 
Ðề: Có chuyển CP khấu hao sang 6421 dc k?

Không được.

Năm nay khấu hao 2 tỷ thì năm sau cũng khấu hao 2 tỷ.
Nếu cộng dồn vào thì năm sau 4 tỷ.
Mà chắc gì doanh thu năm sau cao hơn năm nay?
Nếu lại tiếp tục dồn sang năm sau nữa, thì chắc gì năm sau nữa doanh thu đủ hòa vốn?

Vậy nếu BCTC năm nay cho thấy rằng DN hòa vốn thì BCTC đó vi phạm nguyên tắc thận trọng.

Đến năm thứ 4 doanh nghiệp tuyên bố phá sản thì sao?
Ai sẽ chịu trách nhiệm vì đã khiến cổ đông nhìn nhận vấn đề không chính xác qua BCTC?

Vâng cái phân tích của bác em hiểu, nhưng em đang muốn có cái quy định là nếu em đưa nó sang 242 để phân bổ cho các năm sau thì chi phí đó của em không được tính vào chi phí hợp lý.
em lấy 1 ví dụ cho bác luôn để bác phân tích.
Năm nay DN em mơi thành lập từ tháng 11 và đi vào hoạt động sx, DN đang trong tình trạng chạy thử sp, toàn bộ TSCD của DN em khấu hao 2 tỷ, nhưng do bên em mới đang chạy thử sp nên phát sinh toàn sp hư và bán chỉ được 20 chục triệu, vậy cái chi phí khấu hao TSCD của em là nhà xưởng, máy móc, nhà văn phòng, ô tô ... nếu em đưa toàn bộ chi phí khấu hao của nhà xưởng, văn phòng, ô tô sang 242 chỉ để lại chi phí khấu hao máy móc để phân bổ cho sp tính giá thành. Vậy em đưa chi phí kháu hao sang 242 kia để năm sau em phân bổ có được không? quy định nào không cho đưa sang 242 để phân bổ, và quy định nào nói chi phí kia sẽ bị loại khỏi chi phí hợp lý? em đọc đỏ cả mắt thông tư, nghị định, quyết định, luật cả mới lẫn cũ mà chẳng thấy thằng nào nói, không biết em có đọc thiếu xót chỗ nào không? bác chỉ giúp em với ạ :lasao:
 
Ðề: Có chuyển CP khấu hao sang 6421 dc k?

Vâng cái phân tích của bác em hiểu, nhưng em đang muốn có cái quy định là nếu em đưa nó sang 242 để phân bổ cho các năm sau thì chi phí đó của em không được tính vào chi phí hợp lý.
em lấy 1 ví dụ cho bác luôn để bác phân tích.
Năm nay DN em mơi thành lập từ tháng 11 và đi vào hoạt động sx, DN đang trong tình trạng chạy thử sp, toàn bộ TSCD của DN em khấu hao 2 tỷ, nhưng do bên em mới đang chạy thử sp nên phát sinh toàn sp hư và bán chỉ được 20 chục triệu, vậy cái chi phí khấu hao TSCD của em là nhà xưởng, máy móc, nhà văn phòng, ô tô ... nếu em đưa toàn bộ chi phí khấu hao của nhà xưởng, văn phòng, ô tô sang 242 chỉ để lại chi phí khấu hao máy móc để phân bổ cho sp tính giá thành. Vậy em đưa chi phí kháu hao sang 242 kia để năm sau em phân bổ có được không? quy định nào không cho đưa sang 242 để phân bổ, và quy định nào nói chi phí kia sẽ bị loại khỏi chi phí hợp lý? em đọc đỏ cả mắt thông tư, nghị định, quyết định, luật cả mới lẫn cũ mà chẳng thấy thằng nào nói, không biết em có đọc thiếu xót chỗ nào không? bác chỉ giúp em với ạ :lasao:
Kỳ tính thuế có gì đặc biệt ko ???
Nếu vẫn đầu 1 đuôi 12 thì :
1. Mọi tài sản cố định của doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động kinh doanh đều phải trích khấu hao. Mức trích khấu hao tài sản cố định được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ.
 
Ðề: Có chuyển CP khấu hao sang 6421 dc k?

Vâng cái phân tích của bác em hiểu, nhưng em đang muốn có cái quy định là nếu em đưa nó sang 242 để phân bổ cho các năm sau thì chi phí đó của em không được tính vào chi phí hợp lý.
em lấy 1 ví dụ cho bác luôn để bác phân tích.
Năm nay DN em mơi thành lập từ tháng 11 và đi vào hoạt động sx, DN đang trong tình trạng chạy thử sp, toàn bộ TSCD của DN em khấu hao 2 tỷ, nhưng do bên em mới đang chạy thử sp nên phát sinh toàn sp hư và bán chỉ được 20 chục triệu, vậy cái chi phí khấu hao TSCD của em là nhà xưởng, máy móc, nhà văn phòng, ô tô ... nếu em đưa toàn bộ chi phí khấu hao của nhà xưởng, văn phòng, ô tô sang 242 chỉ để lại chi phí khấu hao máy móc để phân bổ cho sp tính giá thành. Vậy em đưa chi phí kháu hao sang 242 kia để năm sau em phân bổ có được không? quy định nào không cho đưa sang 242 để phân bổ, và quy định nào nói chi phí kia sẽ bị loại khỏi chi phí hợp lý? em đọc đỏ cả mắt thông tư, nghị định, quyết định, luật cả mới lẫn cũ mà chẳng thấy thằng nào nói, không biết em có đọc thiếu xót chỗ nào không? bác chỉ giúp em với ạ :lasao:

Trong trường hợp cụ thể này thì được tính phần khấu hao của nhà xưởng và máy móc thiết bị dùng cho sản xuất thử vào năm sau.

Và bản chất của khấu hao đường thẳng vẫn không thay đổi.

Toàn bộ khấu hao của TSCĐ dùng trực tiếp SX đó tính vào giá thành sản phẩm sản xuất thử.
Sau đó chi phí này được tính thành TSCĐ vô hình hoặc phân bổ, tùy theo kế hoạch của quy trình SX ấy.

Nói cách khác, nó vẫn phải đưa vào 627 trước rồi sau đó hoặc là nằm ở số dư 154 hoặc từ 154 kết chuyển vào 142, 242.
 
Ðề: Có chuyển CP khấu hao sang 6421 dc k?

Trong trường hợp cụ thể này thì được tính phần khấu hao của nhà xưởng và máy móc thiết bị dùng cho sản xuất thử vào năm sau.

Và bản chất của khấu hao đường thẳng vẫn không thay đổi.

Toàn bộ khấu hao của TSCĐ dùng trực tiếp SX đó tính vào giá thành sản phẩm sản xuất thử.
Sau đó chi phí này được tính thành TSCĐ vô hình hoặc phân bổ, tùy theo kế hoạch của quy trình SX ấy.

Nói cách khác, nó vẫn phải đưa vào 627 trước rồi sau đó hoặc là nằm ở số dư 154 hoặc từ 154 kết chuyển vào 142, 242.

Thì đó, vấn đề là nó ở chỗ đó, em vẫn tính trích và đưa vào chi phí bình thường nhưng kỳ này DN em không có doanh thu mà toàn chi phí thì em đưa mấy cái chi phí khấu hao đã tính vào 641,642 hoặc 627 kia sang 242 để sang năm em phân bổ khi có doanh thu, các bác cứ nói không được và bị phạt làm em sợ.
Nguyên văn bởi Hiền Triết
Kỳ tính thuế có gì đặc biệt ko ???
Nếu vẫn đầu 1 đuôi 12 thì :
Kỳ của nó chẳng có gì khác vẫn là kỳ kế toán bình thường.
 
Ðề: Có chuyển CP khấu hao sang 6421 dc k?

Thì đó, vấn đề là nó ở chỗ đó, em vẫn tính trích và đưa vào chi phí bình thường nhưng kỳ này DN em không có doanh thu mà toàn chi phí thì em đưa mấy cái chi phí khấu hao đã tính vào 641,642 hoặc 627 kia sang 242 để sang năm em phân bổ khi có doanh thu, các bác cứ nói không được và bị phạt làm em sợ.

Kỳ của nó chẳng có gì khác vẫn là kỳ kế toán bình thường.


Chỗ màu đỏ: đó không phải là lý do để phân bổ.

Đưa vào 242 là khoản chi phí mà theo đặc điểm quy trình công nghệ phải bỏ ra 1 số chi phí ban đầu...

Nếu đưa phân bổ vì không có doanh thu do không có thị trường, bán ế ... thì bị loại thôi.

Túm lại là chi phí phù hợp chứ không phải là cào bằng chi phí, không phải là chi phí tỷ lệ với doanh thu.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top