Cho em hỏi về định hoản trích khấu hao.

bangkhoc

Member
Hội viên mới
Cho em hỏi về định hoản trích khấu hao.+ Hỏi thêm

Em xin trình bày là như này:chetvoita:
Em mới đi làm và tháng này là tháng đầu của em sổ sách kế toán cũ để lại thì cái phần Khấu hao em không hiểu lắm.
Trung tâm em là trung tâm dạy ngoại ngữ, và hạch toán theo qđ 48 thì khi hạch toán phân bổ kết chuển khấu hao thì chỉ cần 154/214 và 642/214 là đủ đúng k ạ:khonghiu:
Tại em thấy anh KT cũ hạch toán phân bổ khấu hao hàng tháng cho các công ty có phát sinh phí đào tạo nên e không biết như nào cả
:noel1: ai giúp e đọc k hiểu thì e sẽ giải thích thêm e cũng khá rối với cái kiểu hạch toán kia:JFBQ00220070528A:
:phienghe: Vừa rồi không may ~ 10 cái máy tính chỗ e phải thay linh kiện mà trị giá cũng ngót nghét 30tr, thế này có phải tăng nguyên giá không ạ hay là hạch toán thẳng vào 642 luôn ạ
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cho em hỏi về định hoản trích khấu hao.

theo QĐ 48 mà bên bạn trung tâm giảng dạy thì mình nghĩ những TSCĐ dùng cho công tác giảng dạy N154/C214. Và TSCĐ dùng cho khối văn phòng N642/C214 như trên bạn nói là đúng roài.
 
Ðề: Cho em hỏi về định hoản trích khấu hao.

theo QĐ 48 mà bên bạn trung tâm giảng dạy thì mình nghĩ những TSCĐ dùng cho công tác giảng dạy N154/C214. Và TSCĐ dùng cho khối văn phòng N642/C214 như trên bạn nói là đúng roài.
:khonghiu: vâng em nghĩ hạch toán thế là đủ rồi đằng này em thấy anh kế toán cũ làm như này em ví dụ nhá:
Phân bổ vào công ty Toyota 154/214 : (144803039/2230923000)*11150000
Kết chuyển vào công ty Tôyta 632/154: (144803039/2230923000)*11150000 <- 144 là Số khâu hao TSCĐ 1 năm. 223092 theo em nghĩ là nguyên giá ( nhưng em nhìn trong bảng TSCĐ nguyên giá là là số khác chênh lệch vs cái số này 30 tr em đang tìm mãi mà k biết là số này ở đâu, 115 thì là số tiền thu của công ty toyota.
Và trung tâm e cử gv tới công ty toyota giảng dạy. :noel1: chỉ cử giáo viên thôi ạ
Nếu như vậy, có cần phải làm như a kế toán cũ k ạ, hay chỉ cần hạch toán như trên thôi ạ
 
Ðề: Cho em hỏi về định hoản trích khấu hao.

:khonghiu: vâng em nghĩ hạch toán thế là đủ rồi đằng này em thấy anh kế toán cũ làm như này em ví dụ nhá:
Phân bổ vào công ty Toyota 154/214 : (144803039/2230923000)*11150000
Kết chuyển vào công ty Tôyta 632/154: (144803039/2230923000)*11150000 <- 144 là Số khâu hao TSCĐ 1 năm. 223092 theo em nghĩ là nguyên giá ( nhưng em nhìn trong bảng TSCĐ nguyên giá là là số khác chênh lệch vs cái số này 30 tr em đang tìm mãi mà k biết là số này ở đâu, 115 thì là số tiền thu của công ty toyota.
Và trung tâm e cử gv tới công ty toyota giảng dạy. :noel1: chỉ cử giáo viên thôi ạ
Nếu như vậy, có cần phải làm như a kế toán cũ k ạ, hay chỉ cần hạch toán như trên thôi ạ
Bạn xem lại phần nguyên giá nhé,có thế có thêm Lệ phí trước bạ và kiểm định xe không? Cái này cũng được cộng vào nguyên giá nhé/
 
Ðề: Cho em hỏi về định hoản trích khấu hao.

Bạn xem lại phần nguyên giá nhé,có thế có thêm Lệ phí trước bạ và kiểm định xe không? Cái này cũng được cộng vào nguyên giá nhé/

vâng em cảm bác em mò thử xem sao :tuyetvoi:
 
Ðề: Cho em hỏi về định hoản trích khấu hao.

Nguyên giá đã xác định từ khi mua xe. Xe này mua từ lâu roài thì là NG đúng, ko cần xem lại đâu.
Theo công thức trên thì mình nghĩ kế toán cũ phân chi phí theo tỷ lệ với doanh thu. Các bước hoạch toán vẫn giữ nguyên mà, khi khấu hao N154/C214. Khi ghi nhận doanh thu kết chuyển giá vốn N632/C154. Có khác ji đâu.
bạn xem lại 144 kia là toàn bộ giá trị khấu hao của TSCĐ đó hay chỉ là số khấu hao 1 phần kết chuyển CP của TS đó qua cty toyota trong năm.
Có thể 223 kia là tổng chi phí toàn bộ trong kỳ, hoặc có thể là giá trị còn lại của TSCĐ đó bắt đầu tình từ đầu kỳ. Còn tùy vào 144. Nó chỉ là công thức tỷ lệ, kế toán cũ muốn phân cho chi phí thui mà.
 
Ðề: Cho em hỏi về định hoản trích khấu hao.

Nguyên giá đã xác định từ khi mua xe. Xe này mua từ lâu roài thì là NG đúng, ko cần xem lại đâu.
Theo công thức trên thì mình nghĩ kế toán cũ phân chi phí theo tỷ lệ với doanh thu. Các bước hoạch toán vẫn giữ nguyên mà, khi khấu hao N154/C214. Khi ghi nhận doanh thu kết chuyển giá vốn N632/C154. Có khác ji đâu.
bạn xem lại 144 kia là toàn bộ giá trị khấu hao của TSCĐ đó hay chỉ là số khấu hao 1 phần kết chuyển CP của TS đó qua cty toyota trong năm.
Có thể 223 kia là tổng chi phí toàn bộ trong kỳ, hoặc có thể là giá trị còn lại của TSCĐ đó bắt đầu tình từ đầu kỳ. Còn tùy vào 144. Nó chỉ là công thức tỷ lệ, kế toán cũ muốn phân cho chi phí thui mà.
Cái 144... thì nó là số tất cả TSCĐ phải khẩu hao trong 1 năm ý, còn 223 thì em không biết là tổng chi phí hay gì cái này để tí e mò lại. 223 không phải là giá trị còn lại đâu ạ. Thế này thì em chỉ hạch toán đơn giản không phân bổ như kt cũ thì có phạm luật phạm gì không ạ? Nếu không ảnh hưởng gfi em cứ 1 cục cho nhàn :k6095867:
 
Ðề: Cho em hỏi về định hoản trích khấu hao.

Thì bạn cứ theo mục đích sử dụng TSCĐ đó vào việc ji thì ghi nhận 154 or 642 thui. Chỉ lưu ý khi chuyển sang 154 thì tổng chi phí < DT. Như trường hợp kế toán cũ phân ra tỷ lệ như vậy phải có nguyên do đó.
 
Ðề: Cho em hỏi về định hoản trích khấu hao.

quyết toán theo năm mà, nếu bạn thích thì cứ cuối năm tính khấu hao cũng được:D
 
Ðề: Cho em hỏi về định hoản trích khấu hao.

Thì bạn cứ theo mục đích sử dụng TSCĐ đó vào việc ji thì ghi nhận 154 or 642 thui. Chỉ lưu ý khi chuyển sang 154 thì tổng chi phí < DT. Như trường hợp kế toán cũ phân ra tỷ lệ như vậy phải có nguyên do đó.

:giabo: căng nhỉ bác nhỉ :giabo: giá mà biết đc nguyên do :giabo:

---------- Post added at 03:33 ---------- Previous post was at 03:32 ----------

quyết toán theo năm mà, nếu bạn thích thì cứ cuối năm tính khấu hao cũng được:D

:giabo: à cái chính e muốn biết tại sao kế toán cũ làm như vậy thôi

---------- Post added at 04:03 ---------- Previous post was at 03:33 ----------

:muatumlum::tamrua: Buồn ghê em cộng cái cái phân bổ cho các công ty có giao dịch lại mà không bằng số Khấu hao hàng tháng vậy là sao nhỉ
 
Ðề: Cho em hỏi về định hoản trích khấu hao.

Nếu lệch với Nguyên giá TSCĐ đó tròn 30tr thì bạn tìm cái 30tr đó là cái ji thì ra ấy.
 
Ðề: Cho em hỏi về định hoản trích khấu hao.

Nếu lệch với Nguyên giá TSCĐ đó tròn 30tr thì bạn tìm cái 30tr đó là cái ji thì ra ấy.

à cái đó thì thôi bác ạ có gì chờ cơ hội hỏi Kt cũ, em muốn biết giờ trung tâm se sửa máy tính thay linh kiện mà hóa đơn cho chi phí thay sửa lên tới 30tr thì cái này tính vào nguyên giá để trích kh k ạ hay là hạch toán thẳng vào chi phí luôn
 
Ðề: Cho em hỏi về định hoản trích khấu hao.

10 cái máy tính đó là CCDC thì là phân bổ chi phí chứ ko dùng từ trích khấu hao nhé. tùy theo doanh thu bên bạn, xác định chi phí 30 tr nhỏ thì cho thẳng vào chi phí, còn ko nhỏ lém thì cho vào 142, 242 để phân bổ. :gatdau:
 
Ðề: Cho em hỏi về định hoản trích khấu hao.

10 cái máy tính đó là CCDC thì là phân bổ chi phí chứ ko dùng từ trích khấu hao nhé. tùy theo doanh thu bên bạn, xác định chi phí 30 tr nhỏ thì cho thẳng vào chi phí, còn ko nhỏ lém thì cho vào 142, 242 để phân bổ. :gatdau:

:k6095867: vâng em cảm ơn bác vậy là em đã hiểu:dancing: tại chỗ em thu ít chi nhiều @@!

---------- Post added at 10:27 ---------- Previous post was at 09:42 ----------

:khonghiu: Bác có thể giải thích về nguyên nhân tại sao trích khấu hao lại k được vựot quá doanh thu tháng k ạ? cái này là chỉ áp dụng riêng cho khấu hao, phân bổ hay là như nào? bác có tài liệu gì về cái này không cho em với ạ.
 
Ðề: Cho em hỏi về định hoản trích khấu hao.

:khonghiu: Bác có thể giải thích về nguyên nhân tại sao trích khấu hao lại k được vựot quá doanh thu tháng k ạ? cái này là chỉ áp dụng riêng cho khấu hao, phân bổ hay là như nào? bác có tài liệu gì về cái này không cho em với ạ.
Đơn giản chỉ là nhận 1 hợp đồng, thì chi phí bạn thực hiện hợp đồng đó lun nhỏ hơn doanh thu mà bạn nhận được, có lợi nhuận mới làm chứ. Như vậy phần chi phí đích danh bạn phân vào hợp đồng đó sẽ lun nhỏ hơn doanh thu. thêm các chi phí QL hay chi phí khác thì có thể lỗ, lãi trong kỳ kinh doanh - tùy bên bạn. Nhưng mỗi hợp đồng thực hiện lun phải có DT>CP đó là điều đương nhiên thui.
 
Ðề: Cho em hỏi về định hoản trích khấu hao.

Đơn giản chỉ là nhận 1 hợp đồng, thì chi phí bạn thực hiện hợp đồng đó lun nhỏ hơn doanh thu mà bạn nhận được, có lợi nhuận mới làm chứ. Như vậy phần chi phí đích danh bạn phân vào hợp đồng đó sẽ lun nhỏ hơn doanh thu. thêm các chi phí QL hay chi phí khác thì có thể lỗ, lãi trong kỳ kinh doanh - tùy bên bạn. Nhưng mỗi hợp đồng thực hiện lun phải có DT>CP đó là điều đương nhiên thui.

à giờ thì em hiểu rồi! liên quan tới hợp đồng thì mấy phải thế còn những thứ thuộc chi phí 154 mà k liên quan tới 154 thuộc hợp đồng thì không vấn đề phải không ạ! Hi e cảm ơn bác nhiều
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top