chi phí

tambt

New Member
Hội viên mới
Các bác ơi giúp đỡ E với, CTy E khi xuất hàng phải là Co, tờ khai HQ, và có những Hóa đơn về phí vận chuyển , phí THC, phí đóng hàng... Thế E hạch toán thế này liệu đúng chưa
Nợ 6425( phí. lệ phí)
Nợ 133
Có 111,331
( Vì CTY E nhận đơn đặt hàng từ nước ngoài nhưng không SX mà lại đi thuê CTY khác gia công, mọi thứ đều không nhập kho.NPL xuất thẳng cho bên gia công và sau khi có Thành phẩm thì xuất thẳng theo chỉ định của khách hàng. Sau đó bên thuê gia công viết trả hóa đơn cho CTy E , E hạch toán : Nợ 154, Nợ 133/ Có 111,331) Mong các bác chỉ giáo , E đang cần gấp
 
Ðề: chi phí

Các bác ơi giúp đỡ E với, CTy E khi xuất hàng phải là Co, tờ khai HQ, và có những Hóa đơn về phí vận chuyển , phí THC, phí đóng hàng... Thế E hạch toán thế này liệu đúng chưa
Nợ 6425( phí. lệ phí)
Nợ 133
Có 111,331
( Vì CTY E nhận đơn đặt hàng từ nước ngoài nhưng không SX mà lại đi thuê CTY khác gia công, mọi thứ đều không nhập kho.NPL xuất thẳng cho bên gia công và sau khi có Thành phẩm thì xuất thẳng theo chỉ định của khách hàng. Sau đó bên thuê gia công viết trả hóa đơn cho CTy E , E hạch toán : Nợ 154, Nợ 133/ Có 111,331) Mong các bác chỉ giáo , E đang cần gấp
Các hóa đơn về phí vận chuyển, phí THC, phí đóng hàng ... bạn có thể hạch toán vào 642 hay 641 tùy theo nhu cầu quản lý của Cty bạn
Bạn có thể nói rõ hơn ở chổ là NPL là của Cty bạn cung cấp cho Cty E hay do bên nước ngoài cung cấp không? vì như thế mọi người mới giúp bạn Cxác câu hỏi sau của bạn được
thân
 
Ðề: chi phí

NPL chính thì bên CTy nước ngoài cung cấp , bên CTy E chỉ mua VLP như : Túi bóng, thùng catton thôi . Khi hóa đơn của túi bóng,thùng catton về thi E hạch toán: Nợ 627/có 331,111.
( Nhưng E hạch toán phí vận chuyển, phí THC... vào 6425( phí, lệ phí) E băn khoăn không biết có đúng không ? vì hóa đơn xăng E cũng hạch toán vào TK này. Vì CTY E chưa Update Quyết định 48 nên vẫn dùng TK đầu 6. Vậy TK phí THC của E ở đây có thể hiểu là 154 được không ?
 
Ðề: chi phí

Không ai cứu giúp E với sao? vì hàng gia công nên E hạch toán vào Chi phí bán hàng sep E bảo không được? vì hàng mình đi gia công chứ không phải là bán , vậy các chi phí đó hạch toán thế nào là hợp lý các anh chị cho VD nhé, E không biết hỏi ai mong anh chị tranh thủ thời gian trả lời hộ E với.
Mong chờ câu trả lời từng giờ.
 
Ðề: chi phí

Các bác ơi giúp đỡ E với, CTy E khi xuất hàng phải là Co, tờ khai HQ, và có những Hóa đơn về phí vận chuyển , phí THC, phí đóng hàng... Thế E hạch toán thế này liệu đúng chưa
Nợ 6425( phí. lệ phí)
Nợ 133
Có 111,331

* Các chi phí này bạn tập hợp vào các tài khoản đầu 6 (627, 641, ko hạch toán vào 642) và chi tiết theo từng hợp đồng hoặc từng đơn hàng.
* Các loại NVL phụ khi xuất cho đơn vị gia công thì phải xem lại hợp đồng ký kết giữa 2 đơn vị, nếu đơn giá gia công đã bao gồm NVL phụ thì bạn HT vào TK đầu 6, nếu chưa bao gồm thì hạch toán vào tài khoản công nợ. Trong trường hợp xuất NVL phụ có giá khác với giá nhập kho thì khoản này hạch toán như hoạt động thương mại.

( Vì CTY E nhận đơn đặt hàng từ nước ngoài nhưng không SX mà lại đi thuê CTY khác gia công, mọi thứ đều không nhập kho.NPL xuất thẳng cho bên gia công và sau khi có Thành phẩm thì xuất thẳng theo chỉ định của khách hàng. Sau đó bên thuê gia công viết trả hóa đơn cho CTy E , E hạch toán : Nợ 154, Nợ 133/ Có 111,331) Mong các bác chỉ giáo , E đang cần gấp

Phần này bạn ghi Nợ 155 hợp lý hơn, nhớ kết chuyển các chi phí đã tập hợp ở các TK đầu 6 nêu trên.
Các bạn xem thế đã ổn chưa nhé
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top