Công ty bên em chuyên về mảng cho thuê cây xanh văn phòng. kế toán theo qđ 48
Vừa rồi, bên em cho 1 bên đối tác quen thuê cây trong thời gian 1 năm. ( từ tháng 12/2012)
Dịch vụ cho thuê cây thì khuyến mãi ( ghi luôn trong hợp đồng)
chỉ thu tiền dịch vụ chăm sóc cây, thu 6 tháng/lần. Vì vậy, bên em chỉ xuất hóa đơn phần dịch vụ chăm sóc.
Em hạch toán như sau:
-Khi mua cây về: Nợ 156,1331/Có 111
-Khi cho thuê cây: Nợ 242/Có 156
-khi nhận tiền hạch toán: Nợ 1111/có 3387
-Hàng tháng:
+ hao mòn: Nợ 154/ có 242.
+ Tập hợp chi phí: Nợ 154/Có 334 (lương nhân viên chăm sóc và quản lý cây)
+ giá vốn hàng tháng: Nợ 632/Có 154 ( chỉ có phần lương ko có hao mòn cây)
+ phân bổ doanh thu : Nợ 3387/Có 511
Mọi người xem hộ em có thiếu hay sai gì không ạ. Em cảm ơn!
Vừa rồi, bên em cho 1 bên đối tác quen thuê cây trong thời gian 1 năm. ( từ tháng 12/2012)
Dịch vụ cho thuê cây thì khuyến mãi ( ghi luôn trong hợp đồng)
chỉ thu tiền dịch vụ chăm sóc cây, thu 6 tháng/lần. Vì vậy, bên em chỉ xuất hóa đơn phần dịch vụ chăm sóc.
Em hạch toán như sau:
-Khi mua cây về: Nợ 156,1331/Có 111
-Khi cho thuê cây: Nợ 242/Có 156
-khi nhận tiền hạch toán: Nợ 1111/có 3387
-Hàng tháng:
+ hao mòn: Nợ 154/ có 242.
+ Tập hợp chi phí: Nợ 154/Có 334 (lương nhân viên chăm sóc và quản lý cây)
+ giá vốn hàng tháng: Nợ 632/Có 154 ( chỉ có phần lương ko có hao mòn cây)
+ phân bổ doanh thu : Nợ 3387/Có 511
Mọi người xem hộ em có thiếu hay sai gì không ạ. Em cảm ơn!