các bạn cho mình hỏi.Cty mình mua 1 tủ lanh cho cty và nhân viên sử dụng.như vậy khi hạch toán chi phí thì mình hạch toán vào Tài Khoản nào.các bạn giúp mình nha.tủ lạnh đó có giá trị hơn 4 tr thôi.cám ơn các bạn nhiều.
các bạn cho mình hỏi.Cty mình mua 1 tủ lanh cho cty và nhân viên sử dụng.như vậy khi hạch toán chi phí thì mình hạch toán vào Tài Khoản nào.các bạn giúp mình nha.tủ lạnh đó có giá trị hơn 4 tr thôi.cám ơn các bạn nhiều.
cái tủ lạnh này mua về để sử dụng chung cho văn phòng, nên dc phép đưa vào chi phí, lúc mua bạn hạch toán vào ccdc 153. Nơ 153/co 111. rồi hàng tháng bạn phân bổ ccdc dùng cho quản lý cty này vào 642. no 642/ co 153.
cái tủ lạnh này mua về để sử dụng chung cho văn phòng, nên dc phép đưa vào chi phí, lúc mua bạn hạch toán vào ccdc 153. Nơ 153/co 111. rồi hàng tháng bạn phân bổ ccdc dùng cho quản lý cty này vào 642. no 642/ co 153.
các bạn cho mình hỏi.Cty mình mua 1 tủ lanh cho cty và nhân viên sử dụng.như vậy khi hạch toán chi phí thì mình hạch toán vào Tài Khoản nào.các bạn giúp mình nha.tủ lạnh đó có giá trị hơn 4 tr thôi.cám ơn các bạn nhiều.
Đưa vào TK242 sau đó phân bổ cho TK642 là hợp lý. vì đây chi phí trả trước phục vụ cho bộ phân quản lý chứ không phải là công cụ dụng cụ để dùng cho bộ phận quản lý
Theo mình thì khi bạn máy lạnh cty bạn mua dùng cho bộ phận nào thì phản ánh cho bộ phận đó , nếu cho cả công ty thì bạn phản ánh Nợ tk 142 : 4tr Có tk 211: 4 tr , rồi hàng tháng mình trích khấu hao cho máy theo số năm sử dụng !
sao mình buồn thế !
nếu cty bạn phân bổ hết trong năm này thì dùng tk 142, sang năm sau thì 242
a, nợ 153, 1331/có 331,111,..
b,nợ 142(242)/có 153
c, hàg tháng bạn phân bổ vào chi phí quản lý dn
nợ 6422/có142(242)
-----------------------------------------------------------------------------------------
có giá trị >10tr mới dùng tk 211 chứ bạn
Theo mình thì khi bạn máy lạnh cty bạn mua dùng cho bộ phận nào thì phản ánh cho bộ phận đó , nếu cho cả công ty thì bạn phản ánh Nợ tk 142 : 4tr Có tk 211: 4 tr , rồi hàng tháng mình trích khấu hao cho máy theo số năm sử dụng !
sao mình buồn thế !
Đúng vậy. không thể đưa vào 211 được.
ĐK
Khi mua tủ lạnh ghi
Nợ 153
Nợ 1331
Có 111
Đồng thời ghi
Nợ 142(nếu dùng trong 1năm TC) or 242(từ trên 1 năm TC)
Có 153
Khi phân bổ ghi
Nợ 6423
Có 142 or 242
Đây là CCDC nhưng chúng ta không quản lý qua kho. Nên ở đây tùy theo Cty bạn lựa chọn cách hạch toán thôi.
Nếu PB 1 lần: Nợ 642
Nợ 133
Có 111,112
Nếu PB nhiều làn:
Nợ 142,242
Nợ 133
Có 111,112
Rồi định kỳ phân bổ vào 642 thôi
Cho mình hỏi.
Công ty mình cũng mua tủ lạnh nhưng không dùng cho bộ phận nào cả mà dùng cho sếp là người nước ngoài vậy thì hạch toán vào đâu cho hợp lý.
Còn nữa, mua tấm trần nhựa cũng cho phòng sếp thì cho vào đâu.
Mình mới vào công ty này làm và kế toán trước thì nghỉ mất rùi nên không biết hỏi ai và cũng thấy có nhiều khoản thấy hạch toán lung tung lắm. Giờ mình làm cứ thấy rối tung lên.
Giúp mình nha!
Cho mình hỏi.
Công ty mình cũng mua tủ lạnh nhưng không dùng cho bộ phận nào cả mà dùng cho sếp là người nước ngoài vậy thì hạch toán vào đâu cho hợp lý.
Còn nữa, mua tấm trần nhựa cũng cho phòng sếp thì cho vào đâu.
Mình mới vào công ty này làm và kế toán trước thì nghỉ mất rùi nên không biết hỏi ai và cũng thấy có nhiều khoản thấy hạch toán lung tung lắm. Giờ mình làm cứ thấy rối tung lên.
Giúp mình nha!
TS trên 10tr mới được đưa vào 211 bạn nhé, khi mua về bạn hạch toán
Nợ TK 153/ Có TK 111,112,331...
Khi xuất nếu bạn muốn đưa thẳng vào CP thì hạch toán
Nợ TK 642/Có TK153
Còn nếu bạn muốn phân bổ thì
Nợ TK 142/Có TK153
Phân bổ hàng tháng
Nợ TK 642/Có TK 142