Công ty em ký hợp đồng cung cấp dịch vụ khai thác đá cẩm thạch với 1 mỏ ở Nghệ An. Bên em phải chịu tất cả các chi phí như: nhân công, khấu hao máy móc, công cụ dụng cụ, nhiên liệu,... tập hợp vào tài khoản 622 và 627 rồi hàng tháng kết chuyển vào TK154. Cứ khai thác được 1 m3 thì họ trả cho bên em 100USD, sản lượng và doanh thu được xác định hàng tháng, khi xác định doanh thu thì kết chuyển toàn bộ số dư Nợ TK154 sang TK 632. Nhưng từ tháng 7/2011 đến tháng 3/2012 (kết thúc hợp đồng) bên em không khai thác được gì => không có doanh thu. Vậy cho em hỏi số dư Nợ 154 từ tháng 7/2011 đến tháng 3/2012 sẽ xử lý như thế nào? Kết thúc hợp đồng rồi em có được cho hết số dư trên TK154 vào TK632 không ạ?
Mong nhận được ý kiến của các anh chị. Em cảm ơn!
Mong nhận được ý kiến của các anh chị. Em cảm ơn!
Sửa lần cuối: