Chi phí trả trước

Hello

New Member
Hội viên mới
T12/2008, chi phí trả trước cho khách hàng đã hạch toán và đã là quyết toán năm là
Nợ TK 6278 : 560 usd
Có TK 331 :

Đến T3/09, khách hàng yêu cầu thanh toán nốt số tiền còn lại là 200 usd, vậy em có thể hạch toán tiếp là
Nợ TK 6278 : 200
Có TK 331
Có được không ạ! Cảm ơn các anh chị em nhiều nhiều.
 
Ðề: Chi phí trả trước

T12/2008, chi phí trả trước cho khách hàng đã hạch toán và đã là quyết toán năm là
Nợ TK 6278 : 560 usd
Có TK 331 :

Đến T3/09, khách hàng yêu cầu thanh toán nốt số tiền còn lại là 200 usd, vậy em có thể hạch toán tiếp là
Nợ TK 6278 : 200
Có TK 331
Có được không ạ! Cảm ơn các anh chị em nhiều nhiều.

Đã nói là chi phí trả trước thì làm sao hạch toán vào 627 hả bạn, phải hạch toán vào 142 hay 242 chứ sau đó mới phân bổ cho 627.
 
Ðề: Chi phí trả trước

T12/2008, chi phí trả trước cho khách hàng đã hạch toán và đã là quyết toán năm là
Nợ TK 6278 : 560 usd
Có TK 331 :

Đến T3/09, khách hàng yêu cầu thanh toán nốt số tiền còn lại là 200 usd, vậy em có thể hạch toán tiếp là
Nợ TK 6278 : 200
Có TK 331
Có được không ạ! Cảm ơn các anh chị em nhiều nhiều.

Bạn nói rõ hơn được không, đây là chi phí trả trước hay trả trước cho khách hàng. nếu là chi phí trả trước thì phải hach toán ở 1421 or 1422 chứ!
 
Ðề: Chi phí trả trước

T12/2008, chi phí trả trước cho khách hàng đã hạch toán và đã là quyết toán năm là
Nợ TK 6278 : 560 usd
Có TK 331 :

Đến T3/09, khách hàng yêu cầu thanh toán nốt số tiền còn lại là 200 usd, vậy em có thể hạch toán tiếp là
Nợ TK 6278 : 200
Có TK 331
Có được không ạ! Cảm ơn các anh chị em nhiều nhiều.

đây không phải là chi phí trả trước. có phải ý của bạn là mua dịch vụ cho sx và bạn chỉ mới trả 560usd thôi, còn giờ thì người bán yêu cầu thanh toán nốt đúng ko? còn nếu không thì không hỉu nữa. sao lại có chi phí trả trước cho khách hàng vậy? thuật ngữ chi phí trả trước chỉ để phản ánh chi tiền thật sự nhưng chi phí chưa phát sinh hoặc chưa được tính vào chi phí trong kỳ. và chỉ hạch toán với người bán thôi, sao có khách hàng vô đây nhỉ?
mà khách hàng sao dùng 331. bạn xem lại nhé!:nheo:
 
Ðề: Chi phí trả trước

T12/2008, chi phí trả trước cho khách hàng đã hạch toán và đã là quyết toán năm là
Nợ TK 6278 : 560 usd
Có TK 331 :

Đến T3/09, khách hàng yêu cầu thanh toán nốt số tiền còn lại là 200 usd, vậy em có thể hạch toán tiếp là
Nợ TK 6278 : 200
Có TK 331
Có được không ạ! Cảm ơn các anh chị em nhiều nhiều.
-Khoản trả trước đó có phải là khoản bạn đặt cọc hay tạm ứng cho KH ko?Nếu vậy thì khi đặt cọc bạn phải hạch toán(Nợ 331/Có 111,112 chứ).
-Cón nếu là CP trả trước thì bạn phải hạch toán (Nợ 142,242/có 331) rồi sau đó mới phân bổ vào 6427.. như linh suchuoi vậy chứ.
Bạn hạch toán kiểu gì mình cũng ko hiểu gì cả.Nói rõ hơn về nghiệp vụ đó đi.
 
Ðề: Chi phí trả trước

-Khoản trả trước đó có phải là khoản bạn đặt cọc hay tạm ứng cho KH ko?Nếu vậy thì khi đặt cọc bạn phải hạch toán(Nợ 331/Có 111,112 chứ).
-Cón nếu là CP trả trước thì bạn phải hạch toán (Nợ 142,242/có 331) rồi sau đó mới phân bổ vào 6427.. như linh suchuoi vậy chứ.
Bạn hạch toán kiểu gì mình cũng ko hiểu gì cả.Nói rõ hơn về nghiệp vụ đó đi.

đối với khách hàng ko dùng 331:nheo:
 
Ðề: Chi phí trả trước

Chi phí trả trước không đưa vào 627 được bạn ạ. Phải đưa vào 142 hoặc 242.
Theo như trường hợp bạn đưa ra mình thấy giống khoản ứng trước tiền cho khách hàng hơn. T3/ 09 khách hàng yêu cầu thanh toán khoản tiền còn lại,lúc này bạn mơi ghi có 331 được:
ứng trước:
Nợ 331
Có 111
T3/09:
Nợ 152,153,627...
Có 331
Bạn cần phải nói rõ hơn về trường hợp này thì mới có thể ghi nhận đúng được. Chúc thành công!
 
Ðề: Chi phí trả trước

T12/2008, chi phí trả trước cho khách hàng đã hạch toán và đã là quyết toán năm là
Nợ TK 6278 : 560 usd
Có TK 331 :

Đến T3/09, khách hàng yêu cầu thanh toán nốt số tiền còn lại là 200 usd, vậy em có thể hạch toán tiếp là
Nợ TK 6278 : 200
Có TK 331
Có được không ạ! Cảm ơn các anh chị em nhiều nhiều.
Để hạch tóan vào chi phí trả trước hay ghi trực tiếp vào 627 phải căn cứ vào hóa đơn chi phí chứ không căn cứ vào số tiền bạn thanh toán với người bán.
Ở đây có lẽ bạn nói đến trường hợp trả trước cho ngươi bán thì hạch toán vào 331, khi có hóa đơn thì tính vào 627 hoặc 142,242 để phân bổ.
Thân.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top