Chi phí trả trước quá nhiều, không tương ứng doanh thu?

HanhTG

New Member
Hội viên mới
Chào các bạn!
Trong đây có bạn nào làm kế toán trong công ty Dược không?
Công ty em mới thành. Hiện tại chưa viết HĐơn nhiều nên doanh thu rất thấp. và các khoản chi phí rất nhiều, quý 1 và quý 2 em báo cáo lỗ 230tr, thấy lỗ quá nên em cũng thấy lo,sơ bên thuế họ sẽ soi, em định trong 2 quý sau kéo lại cho huề vốn,nếu cho huề vốn thì phải bỏ bớt hóa đơn đỏ ra, có cách nào để em kết chuyển chi phí sang năm sau ko?
Mong Các anh chị có kinh nghiệm giúp đở em với.
Cám ơn các anh chị !
 
Ðề: Chi phí trả trước

Chào các bạn!
Trong đây có bạn nào làm kế toán trong công ty Dược không?
Công ty em mới thành. Hiện tại chưa viết HĐơn nhiều nên doanh thu rất thấp. và các khoản chi phí rất nhiều, quý 1 và quý 2 em báo cáo lỗ 230tr, thấy lỗ quá nên em cũng thấy lo,sơ bên thuế họ sẽ soi, em định trong 2 quý sau kéo lại cho huề vốn,nếu cho huề vốn thì phải bỏ bớt hóa đơn đỏ ra, có cách nào để em kết chuyển chi phí sang năm sau ko?
Mong Các anh chị có kinh nghiệm giúp đở em với.
Cám ơn các anh chị !
Công ty đang SX thì chưa có SP và chưa tiêu thụ thì chưa có DT đấy là đúng có gì mà bạn sợ thuế soi và kiểm tra. Còn không thì bạn cứ để chi phí DD trên 154 chưa KC thì không sợ lỗ
 
Ðề: Chi phí trả trước

Chào các bạn!
Trong đây có bạn nào làm kế toán trong công ty Dược không?
Công ty em mới thành. Hiện tại chưa viết HĐơn nhiều nên doanh thu rất thấp. và các khoản chi phí rất nhiều, quý 1 và quý 2 em báo cáo lỗ 230tr, thấy lỗ quá nên em cũng thấy lo,sơ bên thuế họ sẽ soi, em định trong 2 quý sau kéo lại cho huề vốn,nếu cho huề vốn thì phải bỏ bớt hóa đơn đỏ ra, có cách nào để em kết chuyển chi phí sang năm sau ko?
Mong Các anh chị có kinh nghiệm giúp đở em với.
Cám ơn các anh chị !

Thực tế lỗ thì mình báo cáo lỗ có gì đâu mà sợ bạn, bạn báo cáo đúng thực tế là được nha.
 
Ðề: Chi phí trả trước

sao lại vậy ?thế tất cả các chi phí bạn hạch toán hết ha?
xem lại đi,đầu vào của bạn có những gi?
 
Ðề: Chi phí trả trước

Chào các bạn!
Trong đây có bạn nào làm kế toán trong công ty Dược không?
Công ty em mới thành. Hiện tại chưa viết HĐơn nhiều nên doanh thu rất thấp. và các khoản chi phí rất nhiều, quý 1 và quý 2 em báo cáo lỗ 230tr, thấy lỗ quá nên em cũng thấy lo,sơ bên thuế họ sẽ soi, em định trong 2 quý sau kéo lại cho huề vốn,nếu cho huề vốn thì phải bỏ bớt hóa đơn đỏ ra, có cách nào để em kết chuyển chi phí sang năm sau ko?
Mong Các anh chị có kinh nghiệm giúp đở em với.
Cám ơn các anh chị !
Cty mới thành lập lỗ là chuyện bình thường. KHông có gì phải lo cả.
Bị lỗ chẳng lẽ báo lời hả bạn.
 
Ðề: Chi phí trả trước

Công ty mình là công ty thương mại, phân phối hàng dược phẩm. Do bước đầu các khách hàng không lấy hóa đơn hết,các hóa đơn đầu vào đều là trang thiết bị, mua máy tính,máy chiếu,hội nghị khách hàng, lương... rất nhiều.
 
Ðề: Chi phí trả trước

Công ty mình là công ty thương mại, phân phối hàng dược phẩm. Do bước đầu các khách hàng không lấy hóa đơn hết,các hóa đơn đầu vào đều là trang thiết bị, mua máy tính,máy chiếu,hội nghị khách hàng, lương... rất nhiều.
Nếu vậy thì bạn làm thủ tục hoàn thuế đi có sao đâu, còn việc lỗ, lãi bạn tham khảo bàn trên
 
Ðề: Chi phí trả trước

Theo các anh chị thì khi mua máy chiếu,két sắt, máy tính công ty thì em hạch toán vào TK 142 được ko? em cũng chưa rõ lắm về tính chất của TK142
 
Ðề: Chi phí trả trước

Công ty mình là công ty thương mại, phân phối hàng dược phẩm. Do bước đầu các khách hàng không lấy hóa đơn hết,các hóa đơn đầu vào đều là trang thiết bị, mua máy tính,máy chiếu,hội nghị khách hàng, lương... rất nhiều.

Phân phối hàng nhiều vậy bạn phải xuất hóa đơn cho phù hợp cho hàng hóa đầu vào.
còn bạn muốn giảm chi phí thì các trang thiết bị mua vào kia bạn đưa vào công cụ dụg cụ phân bổ nhỏ ra từng kỳ thì giảm chi phí.
 
Ðề: Chi phí trả trước

Theo các anh chị thì khi mua máy chiếu,két sắt, máy tính công ty thì em hạch toán vào TK 142 được ko? em cũng chưa rõ lắm về tính chất của TK142
Nếu các loại đó không phải là TS thì cho vào CC và HT vào 142 phân bổ trong từng kỳ
 
Ðề: Chi phí trả trước quá nhiều, không tương ứng doanh thu?

thật là khổ cho dân kế toán tụi mìn quá đi........cty mà có lãi nhiều thì xếp cứ gọi lên và bị tra trấn một trận còn nếu .........lỗ nhiều quá thì các bác thuế hỏi thăm sức khoẻ liền.......túm lại thực tế có sao làm zậy đi bạn à. nếu dn mới bắt đầu sx thì toàn bộ chi phí quản lý vẫn được tính vào chi phí còn tất cả các chi phí để tạo nên sp thì đaư vào 154 nhé bạn
 
Ðề: Chi phí trả trước quá nhiều, không tương ứng doanh thu?

Công ty mới thành lập thì do đầu tư nhiều và doanh số bán ra thấp thì báo cáo lỗ là chuyện bình thường, nhưng khi bán hàng phải xuất hóa đơn mặc dù khách không cần lấy.
 
Ðề: Chi phí trả trước quá nhiều, không tương ứng doanh thu?

Nếu em đưa vào công cụ dụng cụ thì mình hạch tài khoản 153 và có cần phải nhập kho công cụ dụng cụ không?
 
Ðề: Chi phí trả trước quá nhiều, không tương ứng doanh thu?

Nếu em đưa vào công cụ dụng cụ thì mình hạch tài khoản 153 và có cần phải nhập kho công cụ dụng cụ không?

Có chứ, bạn nhập kho rồi xuất dùng đưa vào 142,242, sau đó từng kỳ phân bổ đưa vào chi phí
 
Ðề: Chi phí trả trước quá nhiều, không tương ứng doanh thu?

Thật ra là em hạch toán 2 phần, kế toán và thuế riêng. Khi khách hàng nào lấy HĐơn thì em viết giá cao, khi nào khách hàng không lấy hóa đơn thì em xuất với giá thấp, vì vậy mới có chuyện lỗ nhiều như vậy đó a.
 
Ðề: Chi phí trả trước quá nhiều, không tương ứng doanh thu?

Theo mình thì cty bạn mới thành lập nên chuyện lỗ là chuyện bình thường. Bạn ko nên bỏ hết các hoá đơn chi phí ra vì thực tế mình đã chi như thế bạn cứ nhập bình thường không dùng hết năm nay thì chuyển lỗ sang năm sau.Năm nay DN bạn làm ăn không được sang năm DN làm ăn phát đạt thì sao? Chúc bạn làm tốt.
 
Ðề: Chi phí trả trước quá nhiều, không tương ứng doanh thu?

Nếu em đưa vào công cụ dụng cụ thì mình hạch tài khoản 153 và có cần phải nhập kho công cụ dụng cụ không?
Nếu mua về xuất thẳng cho SX thì không cần NK
-----------------------------------------------------------------------------------------
Thật ra là em hạch toán 2 phần, kế toán và thuế riêng. Khi khách hàng nào lấy HĐơn thì em viết giá cao, khi nào khách hàng không lấy hóa đơn thì em xuất với giá thấp, vì vậy mới có chuyện lỗ nhiều như vậy đó a.
Như vậy không ảnh hưởng nhiều nhưng nếu cứ làm như thế thì không lên(DN KD chỉ có lỗ thôi sao)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Chi phí trả trước quá nhiều, không tương ứng doanh thu?

Nếu em đưa vào công cụ dụng cụ thì mình hạch tài khoản 153 và có cần phải nhập kho công cụ dụng cụ không?

Nếu CCDC có giá trị nhỏ thì bạn đưa thẳng vào 142 sau đó phân bổ dần. Nhập kho rồi lại xuất ra....sẽ làm qua nhìu bước hạch toán mà kết quả thì cũng như vậy. Giảm được bước nào thì đở bước đó bạn ạ.
 
Ðề: Chi phí trả trước quá nhiều, không tương ứng doanh thu?

Cho mình hỏi là bên mình cũng có CP tiếp khách, xăng xe phát sinh trong tháng nhưng chưa có doanh thu vì hợp đồng đang thương lượng. Vậy mình cũng tổng hợp các khoản chi phí này cho vào Tk 142 luôn hả mọi ng.
Mình kg biết có trích trước cho các khoản chi phí này kg? Vì Tk 142 có những CP như: thuê nhà, sửa chữa TSCĐ...
Cảm ơn cả nhà nhiều
 
Ðề: Chi phí trả trước quá nhiều, không tương ứng doanh thu?

Cho mình hỏi là bên mình cũng có CP tiếp khách, xăng xe phát sinh trong tháng nhưng chưa có doanh thu vì hợp đồng đang thương lượng. Vậy mình cũng tổng hợp các khoản chi phí này cho vào Tk 142 luôn hả mọi ng.
Mình kg biết có trích trước cho các khoản chi phí này kg? Vì Tk 142 có những CP như: thuê nhà, sửa chữa TSCĐ...
Cảm ơn cả nhà nhiều

Các chi phí trên bạn đưa vào thẳng chi phí luôn, đưa vào 641,642
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top