Chi phí tiền tổng kết cuối năm

ngakiabh

New Member
Hội viên mới
Cho mình hỏi cuối năm cty mình tổ chức tết niên,bên phòng HC ứng tiền 80 triệu để mua bia, bên nhà cung cấp suất hóa đơn xuất hóa đơn 80tr,kết thúc lễ thì còn dư bia nhà cung cấp nói trả lại tiền uống ko hết là 20triệu,bây jờ hành chánh hòan ứng tiền với hóa đơn 80tr thì đã bằng với số tiền ứng xem như đã hòan,còn số tiền dư khách hàng trả lại sẽ hạch toàn như thế nào ?nhà cung cấp ko chịu hủy hóa đơn,bạn nào biết chỉ mình nghiệp vụ này nhé,tks
 
Ðề: Chi phí tiền tổng kết cuối năm

Cho mình hỏi cuối năm cty mình tổ chức tết niên,bên phòng HC ứng tiền 80 triệu để mua bia, bên nhà cung cấp suất hóa đơn xuất hóa đơn 80tr,kết thúc lễ thì còn dư bia nhà cung cấp nói trả lại tiền uống ko hết là 20triệu,bây jờ hành chánh hòan ứng tiền với hóa đơn 80tr thì đã bằng với số tiền ứng xem như đã hòan,còn số tiền dư khách hàng trả lại sẽ hạch toàn như thế nào ?nhà cung cấp ko chịu hủy hóa đơn,bạn nào biết chỉ mình nghiệp vụ này nhé,tks
Nhà cung cấp ko chịu huỷ HĐ thì cũng có sao đâu. Bi giờ bạn mua hàng là 80tr, và họ viết HĐ là 80tr tương ứng với số hàng.

Giờ thừa số bia đó, bên bạn trả lại hàng và họ trả lại tiền thì rất đơn giản bạn Ht theo kiểu trả lại hàng là đc thui mà.
 
Ðề: Chi phí tiền tổng kết cuối năm

hix cụ thể hạch toán như thế nào?ban có thẻ nói rõ ko?
 
Ðề: Chi phí tiền tổng kết cuối năm

Tạm ứng cho NV
Nợ Tk 141
Có tk 111 80tr

-CNV mang HD vìa
Nợ tk 811
Có Tk 141 80tr

- giờ trả lại hàng và nhận lại tiền

Nợ Tk 111
Có Tk 711 20tr

Nãy sai á, thông cảm hen
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Chi phí tiền tổng kết cuối năm

Theo tớ hiểu thì như thế này: Khi bạn mua hàng bạn sẽ hạch toán theo HĐ là:
Nợ TK 642: 72,7tr
Nợ TK 1331:7,27tr
Có TK 111 : 80tr
Khi trả lại thì bạn làm bút toán ngược lại thui:
Nợ Tk 111 :20tr
Có TK 642:18,1tr
Có TK 1331: 1,81tr
 
Ðề: Chi phí tiền tổng kết cuối năm

Tiền này mình cho ứng ko fải chi tiền mặt lúc mình chi tạm ứng cho bên HD là :
N 141 :80tr
c 111: 80tr
khi hóa đơn đưa về củng là 80tr nhưng thực tế chỉ có xài 60tr thôi thì hạch toán tiếp theo thế nào bạn nhỉ đẻ cho hết hòan ứng 80tr của P.HC
 
Ðề: Chi phí tiền tổng kết cuối năm

Tiền này mình cho ứng ko fải chi tiền mặt lúc mình chi tạm ứng cho bên HD là :
N 141 :80tr
c 111: 80tr
khi hóa đơn đưa về củng là 80tr nhưng thực tế chỉ có xài 60tr thôi thì hạch toán tiếp theo thế nào bạn nhỉ đẻ cho hết hòan ứng 80tr của P.HC
Trời bạn viét gì khó hiểu vậy,gì mà chi tạm ứng ko chi tiền mặt

vậy HĐ đó ko có thuế đúng ko ???

Mà bạn cũng chẳng nói rõ vấn đề nhỉ??

Cụ tỉ là như nào bạn nói lại coi. Tức là bên bạn ứng tiền trước cho bên bán 80tr đúng ko ??

Vậy bạn HT Nợ Tk331/ Có Tk 111 80tr ( ứng trcs cho ngưới bán phải là thế chứ nói như bạn là ứng cho nhân viên cty thui )
mà nếu có ứng thực tế cho nhân viên thì bạn phải Ht

Nợ tk 141/ Có Tk 111 :80tr
Nhân viên đó trả cho khách Nợ tk 331/ Có Tk 111 80tr

Họ xuất HĐ là 80tr ( chắc ko có thuế nên bên bạn mới trả tiền mặt nhỉ??? )

Nợ tk 642/ Có tk 331 80tr

Và bây giờ khi thừa hàng, bên bạn trả lại hàng cho bên bán, và dồng thời bên bán trả lại tiền ( phải có chứng từ đầy đủ cho việc trả lại này nhé )

thfi Ht Nợ 111 / Có Tk 642 20tr

Oki chưa bạn??? Hay thực tế còn như nào bạn nói rõ ra nha!
 
Ðề: Chi phí tiền tổng kết cuối năm

Cho vào 711 có ổn ko nhỉ?
 
Ðề: Chi phí tiền tổng kết cuối năm

tiền bia này là mua về ăn tất niên đc tính vô cp nè. 80tr đó là trả cả nhà cc rùi đúng ko ? chứ chưa trả thì mình bắt họ viết lại nghe liền à

Nợ Tk 642
Nợ tk 133 (if có ko rõ có hay ko hì)
Có Tk 112 80tr

bi giờ trả lại họ

Nợ Tk 112,111 20tr
Có tk 642
Có Tk 133 ( if có)


hờ hờ, chắc đúng đos, vì khi hàng mua về nhập kho trả lại là thế mà. Ở đây hàng nì là bia mua vè dùng lun tống vô cp lun á

khi trả lại cũng phải có biên bản trả lại hàng đoàng hoàng nhỉ??

:nongqua: Sai thì bác nào sửa nhá, tinh thần giờ mong về en tết thui

Ở đâu ra cái 133, 642 thế mèo? Có phục vụ sản xuất kinh doanh không thế? Cái 811 sao không sử dụng thế?
 
Ðề: Chi phí tiền tổng kết cuối năm

Ở đâu ra cái 133, 642 thế mèo? Có phục vụ sản xuất kinh doanh không thế? Cái 811 sao không sử dụng thế?
Sặc............em lầm lỡ bác, thì nào có rõ nó có cái thuế má hay ko?? Đầu óc ở nhà ròi...................

ờ còn cái 642 nữa.............em cứ ngỡ ...........ờ nghĩ lại thì sai bét le...............Nào có như chi phí tiếp khách nó liên quan tới HĐ Sx kd ý nhỉ??

Nhưng mà nghĩ lại ra thì ăn tất niên => động viên tinh thần anh em =>> làm việc hăng hái hiệu quả hơn..........

Mà....................thôi tốt nhất bác xoá dùm mí cái bài nì ở đây của em đi. Tinh thần nó mông lung trả lời chả chuẩn thì tốt nhứt Đi lít

Thế rùi bác Hổ trả lời hoàn chỉnh lại cho bạn ấy nha
 
Ðề: Chi phí tiền tổng kết cuối năm

Thì cái 20tr đó, cho nó cân với 811 tiền chi phí 80tr nhưng thực tế chỉ có 60tr thui đó. Phải hông ta?
Giờ thì ừ rùi, nhưng nãy sutu cũng nhét vô Tk 642 như Mèo mà nói quăng qua 711 thấy lạ hỏi thôi mà
 
Ðề: Chi phí tiền tổng kết cuối năm

Giờ thì ừ rùi, nhưng nãy sutu cũng nhét vô Tk 642 như Mèo mà nói quăng qua 711 thấy lạ hỏi thôi mà

Thì cũng giống Mèo thui. Tâm trạng đang u u mê mê. Trả lời xong nghiên cứu lại thấy hình như phải cho vào 811 mới đúng nhưng đang chán nên quên mất k sửa. Sếp thông báo mai nghỉ Tết vậy mà giờ này vẫn chưa thấy nói gì đến việc lương và thưởng????
 
Ðề: Chi phí tiền tổng kết cuối năm

theo tớ thì do NV ứng tiền để mua hàng với hình thức thanh toán là hoàn ứng và NCC đã xuất hóa đơn
nên định khoản là Nợ TK 311 80Tr
Có TK 111
Nhưng do ko dùng hết số hàng mình mua.NCC lại trả lại tiền mà ko chịu hủy HĐ đơn nên tá ko thẻ làm bút toán trả lại NCC mà chỉ xem số tiền trả laị là môt nguồn thu.
Nợ TK 711 20Tr
Có TK 111 20Tr
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top