Em có một thắc mắc này, xin mấy anh chị giúp đỡ.
Cty em đang làm là cty SX TM DV, nhưng hiếm khi sx chủ yếu là thương mại. Trong tháng này, Cty có một hợp đồng về lưỡi dao nên GD của em mới đi thuê gia công ngoài bằng cách cty đi mua NVL thép rồi đưa cho một cơ sở khác làm công đoạn dập, xong rồi chuyển sang cơ sở khác làm công đoạn mài xong xuôi hết mới xuất qua cty kia. Nhung gặt một nổi hóa đơn đầu vào Dập và Mài thì xuất trong T8,hóa đơn đầu vào của Thép thì xuất trong tháng 9, hóa đơn đầu ra thì em xuất trong tháng 9.Bây j em không biết hạch toán vào sổ sách như thế nào cho hợp lý vì tháng xuát các hóa đơn khác nhau làm em không thể tập hợp chi phí vào cùng 1 tháng.
Có phải chi phí này được hạch toán vào 154 không mấy anh chị?
Cty em đang làm là cty SX TM DV, nhưng hiếm khi sx chủ yếu là thương mại. Trong tháng này, Cty có một hợp đồng về lưỡi dao nên GD của em mới đi thuê gia công ngoài bằng cách cty đi mua NVL thép rồi đưa cho một cơ sở khác làm công đoạn dập, xong rồi chuyển sang cơ sở khác làm công đoạn mài xong xuôi hết mới xuất qua cty kia. Nhung gặt một nổi hóa đơn đầu vào Dập và Mài thì xuất trong T8,hóa đơn đầu vào của Thép thì xuất trong tháng 9, hóa đơn đầu ra thì em xuất trong tháng 9.Bây j em không biết hạch toán vào sổ sách như thế nào cho hợp lý vì tháng xuát các hóa đơn khác nhau làm em không thể tập hợp chi phí vào cùng 1 tháng.
Có phải chi phí này được hạch toán vào 154 không mấy anh chị?