Chi phí sản xuất trực tiếp hạch toán như thế nào ?????

kimquyen.kt

Member
Hội viên mới
Anh chị cho em hỏi vấn đề này với ạ.
Bên em là công ty sản xuất đồng phục, để sản xuất ra thành phẩm đồng phục thì cần có chi phí in thêu logo và các phụ kiện may. Bình thường em đã tập hợp các chi phí và cho vào giá vốn. Nhưng mà mãi đến tháng 9/2014 em mới nhận được hóa đơn đầu vào về chi phí in thêu và các phụ kiện hang may của tháng 5/2014 đến 9/2014. Vậy bây giờ em hạch toán thế nào với khoản chi phí này ạ.
 
Có thể bạn sửa lại phần tập hợp chi phí cúa các tháng trước bằng cách phân bổ trước các chi phí thêu ; giá trị đúng bằng giá trị hóa đơn bạn nhận được sau này. Khi nhận đc hóa đơn bạn chỉ cần ghi nhận công nợ thôi.
 
Có thể bạn sửa lại phần tập hợp chi phí cúa các tháng trước bằng cách phân bổ trước các chi phí thêu ; giá trị đúng bằng giá trị hóa đơn bạn nhận được sau này. Khi nhận đc hóa đơn bạn chỉ cần ghi nhận công nợ thôi.
Chị ơi, nếu vậy thì tháng trước em sẽ hạch toán là nợ 154/ có 331, đến lúc hóa đơn về sẽ là nợ 331/ có 111. Như vậy có được không ạ?????
 
Bạn thực hiện các bút toán như sau:
a/ Tạm trích trước chi phí thêu
Nợ TK 621, 154
Có TK 335
b/ Khi có hóa đơn về bạn định khoản:
Nợ TK 335
Nợ TK 133
Có TK 111, 112, 331
 
Bạn thực hiện các bút toán như sau:
a/ Tạm trích trước chi phí thêu
Nợ TK 621, 154
Có TK 335
b/ Khi có hóa đơn về bạn định khoản:
Nợ TK 335
Nợ TK 133
Có TK 111, 112, 331
Có khi nào cuối tháng tập hợp thì thấy Nợ 154< Có 154 không nhỉ? Mình đang rơi vào tình trạng này???????????
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top