Mình muốn cả nhà góp ý giùm: Cty mình là cty xây dựng, công trình hoàn thành nhưng cp NVL về trễ (Ví dụ mình kết thúc công trình xuất hóa đơn đầu tháng 3, nhưng một số hóa đơn đầu vào về muộn và ngày xuất thuộcthang 4, 5) Vậy chi phí đó mình có phải đưa vào chi phí phải trả và phân bổ từ các tháng trước ko? Và cần phải căn cứ vào đâu để đưa vào. Ở công trìnhko có kế toán theo dõi vật tư xuất nhập. Cảm ơn cà nhà!