Cả nhà ơi cho em hỏi với, trong tháng 8 công ty em có xuất sử dụng (gồm cả xuất hủy và làm hàng mẫu) nhiều hàng hóa, nhưng trong đó có 1 mặt hàng đã bán trong tháng 8 nhưng đến tháng 10 mới xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng, do sơ xuất nên đã lỡ xuất hủy và cho vào chi phí phân bổ đều cho các tháng, vậy đến tháng 10 khi làm báo cáo thì e phải làm thế nào ạ?nếu theo hóa đơn thì có đầu ra nhưng sẽ ko có đầu vào?huuu e đang rối quá, chả biết làm thế nào.hix