Chi phí hoa hồng

duyenguyen

New Member
Hội viên mới
Khi mình là DN gửi hàng đi bán, sau đó đại lý thông báo bán được hàng. Lúc này, DN trả tiền hoa hồng 5%, đại lý là đơn vị chịu thuế GTGT 10%. Định khoản như thế nào, anh chị giúp e với, DN có phải định khoản thuế GTGT 133 không?
 
Ðề: Chi phí hoa hồng

khi gửi hàng đi bán: Nợ TK157/ có TK 156
Khi nhận đc thông báo của đại lý khi bán được hàng
Nợ TK 632/ có TK 157
Ghi nhận doanh thu
Nợ TK 131: chênh lêch
Nợ TK 641: chi phí hoa hồng
Nợ TK 133: thuế GTGT của hoa hồng
có TK 511: doanh thu bán hàng
Có TK 33311: thuế hàng bán
 
Ðề: Chi phí hoa hồng

Khi mình là DN gửi hàng đi bán, sau đó đại lý thông báo bán được hàng. Lúc này, DN trả tiền hoa hồng 5%, đại lý là đơn vị chịu thuế GTGT 10%. Định khoản như thế nào, anh chị giúp e với, DN có phải định khoản thuế GTGT 133 không?
DN vẫn phải hạch toán cả thuế bạn a :
Nợ tK 641 :
Nợ TK 1331 :
Có TK 111,112,131...
 
Ðề: Chi phí hoa hồng

Khi mình là DN gửi hàng đi bán, sau đó đại lý thông báo bán được hàng. Lúc này, DN trả tiền hoa hồng 5%, đại lý là đơn vị chịu thuế GTGT 10%. Định khoản như thế nào, anh chị giúp e với, DN có phải định khoản thuế GTGT 133 không?
Định khoản
Nợ 641
Nợ 1331
Có 111/112
:chetroi:
 
Ðề: Chi phí hoa hồng

Khi mình là DN gửi hàng đi bán, sau đó đại lý thông báo bán được hàng. Lúc này, DN trả tiền hoa hồng 5%, đại lý là đơn vị chịu thuế GTGT 10%. Định khoản như thế nào, anh chị giúp e với, DN có phải định khoản thuế GTGT 133 không?
Định khoản
Nợ tk 641
nợ tk 133
có tk 131,111,112
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top