CHI PHÍ HOA HỒNG KHI BÁN HÀNG

thutrang2010

New Member
Hội viên mới
Xin chào các anh chị kế toán
Cty em có chi 1 phần hoa hồng cho những người giúp bán được hàng, chỉ chi bình thường ko có Hoá đơn gì khác. Như vậy em vẫn hạch toán Nợ 641/ Có 111 đúng ko ạ. Vậy khoản chi đó có được tính Thuế TNDN ko ạ.
Vấn đề này nữa, cty em có những khoản chi dùng cho văn phòng nhưng ko có Hóa đơn, chỉ có Phiếu chi thôi, như vậy những khoản chi đó em vẫn hạch toán bình thường phải ko ạ, và nó có được tính vào chi phí hợp lý ko ạ?
Em mới vào nghề, nên sợ ko biết có làm sai luật ko, nên hỏi rõ, xin các anh chị chỉ giúp em với
Xin cám ơn nhiều
 
Ðề: CHI PHÍ HOA HỒNG KHI BÁN HÀNG

Thường thì có hoá đơn, có chứng từ mới có nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
còn hoa hồng mà cty bạn cho người bán được hàng hưởng thì bạn cứ làm như vậy.
bạn mua văn phòng phẩm mà ko có hoá đơn chứng từ gì hết thì bạn phải loại chi phí này ra.

---------- Post added at 12:15 AM ---------- Previous post was at 12:07 AM ----------

chào cả nhà, như cty em có tình huống thế này mà em ko bíêt làm thế nào mong các anh chị chỉ cho em
Như tiền điện,tiền nước và tiền thuê nhà là cty em thuê, nhưng do 1 người trong cty đứng tên thuê. vậy những chi phí đó có đưa vào cty được ko ạ?
Vậy mìh có kê khai vào HTKK các anh chị?
 
Ðề: CHI PHÍ HOA HỒNG KHI BÁN HÀNG

Để tính vào chi phí hợp lý. Bạn cần phải có các điều kiện
+phục vụ sản xuất, kinh doanh
+ phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ cho các nghiệp vụ.

Theo bạn nói ở trên thì các chi phí trên sẽ bị loại ra nếu tính thuế TNDN

---------- Post added at 01:22 AM ---------- Previous post was at 01:16 AM ----------

[/COLOR]chào cả nhà, như cty em có tình huống thế này mà em ko bíêt làm thế nào mong các anh chị chỉ cho em
Như tiền điện,tiền nước và tiền thuê nhà là cty em thuê, nhưng do 1 người trong cty đứng tên thuê. vậy những chi phí đó có đưa vào cty được ko ạ?
Vậy mìh có kê khai vào HTKK các anh chị?

thuê nhà khi được đứng tên của công ty, và phục vụ cho sản xuất kinh doanh mới đựoc đưa vào chi phí hợp lý. bạn có thể tham khảo thông tư 130 của BTC
 
Xin chào các anh chị kế toán
Cty em có chi 1 phần hoa hồng cho những người giúp bán được hàng, chỉ chi bình thường ko có Hoá đơn gì khác. Như vậy em vẫn hạch toán Nợ 641/ Có 111 đúng ko ạ. Vậy khoản chi đó có được tính Thuế TNDN ko ạ.
Vấn đề này nữa, cty em có những khoản chi dùng cho văn phòng nhưng ko có Hóa đơn, chỉ có Phiếu chi thôi, như vậy những khoản chi đó em vẫn hạch toán bình thường phải ko ạ, và nó có được tính vào chi phí hợp lý ko ạ?
Em mới vào nghề, nên sợ ko biết có làm sai luật ko, nên hỏi rõ, xin các anh chị chỉ giúp em với
Xin cám ơn nhiều

Khoản chi hoa hồng bạn cần làm hợp đồng,phiếu chi và khi chi phải khấu trừ 10% để nộp thuế TNCN đối với những người có thu nhập hoa hồng từ 500k trở lên. Hoa hồng phục vụ bán hàng nên đưa vào TK641. Khoản này nếu có chứng từ như trên thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
Khoản chi văn phòng phẩm nếu không có hóa đơn sẽ không được đưa vào chi phí tính thuế TNDN.
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top