Cuối năm 2007 cty A có kiểm toán cho cty mình,nhưng đến tháng 05 mới xuất hoá đơn, trong khi đó thì phí kiểm toán đã trích trước vào chi phí QLDN năm 2007.vậy thì số dư đầu kỳ của tháng 01/2008 mìh fải đánh vào khoản CPhí fải trả 335, mà nếu như vậy thì số dư bên bảng cân đối bị lệch.Vậy mình fải làm sao????Tháng 05/2008 nhận hoá đơn mới thanh toán tiền.Tháng 01/2008 mình fải làm thế nào để bảng cân đối được cân.
Giúp mình vấn đề này nhé!!!!!!!
Giúp mình vấn đề này nhé!!!!!!!