Một chuyến đi công tác của sếp mình phát sinh : hoá đơn taxi, khách sạn, ăn uống, vé máy bay....
Vậy cả nhà cho mình hỏi làm thế nào để hạch toán những khoản này vào chi phí hợp lý, vì sếp ko lấy đc xác nhận vào "giấy đi đường" nên mình ko biết làm thế nào.
Thanks cả nhà
Vậy cả nhà cho mình hỏi làm thế nào để hạch toán những khoản này vào chi phí hợp lý, vì sếp ko lấy đc xác nhận vào "giấy đi đường" nên mình ko biết làm thế nào.
Thanks cả nhà