H
ha trang
Guest
Cty em hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành nội địa và Quốc tế.
1. Vào ngày 01/01/X, cty A có tổ chức 1 buổi hội trợ triển lãm Quốc tế. CTy em có tham gia chương trình này. Kết thúc chương trình, cty A có xuất 1 hóa đơn GTGT (thuế suất 10%) với nội dung : " Tham gia hội trợ triển lãm quốc tế". Em vẫn kê khai vào bảng kê và khấu trừ thuế bình thường tại em nghĩ đây là chi phí công ty bỏ ra để đầu tư cho việc kinh doanh ( cty A trong nước và tổ chức hội nghị trong nước). Nhưng khi lên thuế,quản lý nói phần thuế này ko đc khấu trừ, và bắt về điều chỉnh. Vì ông nói, chi phí này để phục vụ cho dịch vụ tour quốc tế ( ko chịu thuế) nên ko đc khấu trừ. Theo em nghĩ thì chỉ những chi phí liên quan trực tiếp đến tour Quốc tế ( chi phí trong tour cụ thể) thì mới ko đc khấu trừ thuế chứ nhỉ? cho em tham khảo ý kiến của các bác với.
2. Dịch vụ tour du lịch quốc tế ko chịu thuế suất. Nhưng từ 2 năm nay, trên bảng kê bán ra, em vẫn kê khai vào dòng chịu thuế 0% ( vì ko để ý kỹ ). Vậy lỗi sai này có nặng lắm không? và em phải sửa thế nào? Em nhờ bên thuế chỉ điều chỉnh cụ thể nhưng người ta ko chịu, cứ đòi gặp sếp ko ah,hic. Làm sao đây các bác ( mặc dù đã ABC cho họ rùi)
1. Vào ngày 01/01/X, cty A có tổ chức 1 buổi hội trợ triển lãm Quốc tế. CTy em có tham gia chương trình này. Kết thúc chương trình, cty A có xuất 1 hóa đơn GTGT (thuế suất 10%) với nội dung : " Tham gia hội trợ triển lãm quốc tế". Em vẫn kê khai vào bảng kê và khấu trừ thuế bình thường tại em nghĩ đây là chi phí công ty bỏ ra để đầu tư cho việc kinh doanh ( cty A trong nước và tổ chức hội nghị trong nước). Nhưng khi lên thuế,quản lý nói phần thuế này ko đc khấu trừ, và bắt về điều chỉnh. Vì ông nói, chi phí này để phục vụ cho dịch vụ tour quốc tế ( ko chịu thuế) nên ko đc khấu trừ. Theo em nghĩ thì chỉ những chi phí liên quan trực tiếp đến tour Quốc tế ( chi phí trong tour cụ thể) thì mới ko đc khấu trừ thuế chứ nhỉ? cho em tham khảo ý kiến của các bác với.
2. Dịch vụ tour du lịch quốc tế ko chịu thuế suất. Nhưng từ 2 năm nay, trên bảng kê bán ra, em vẫn kê khai vào dòng chịu thuế 0% ( vì ko để ý kỹ ). Vậy lỗi sai này có nặng lắm không? và em phải sửa thế nào? Em nhờ bên thuế chỉ điều chỉnh cụ thể nhưng người ta ko chịu, cứ đòi gặp sếp ko ah,hic. Làm sao đây các bác ( mặc dù đã ABC cho họ rùi)