Ở mấy tháng trong năm 2012, số thuế trên tờ khai và sổ sách bị lệch nhau do mình kê khai thiếu hoặc kê sai một số hóa đơn đầu vào trong các tháng đó. Tuy nhiên, cuối năm thì tổng số thuế phát sinh trên tài khoản 1331 và 3331 đều bằng trên tờ khai. Nhưng số thuế được khấu trừ còn chuyển sang tháng 1/2013 là 19.998.857 đ, còn trong sổ sách lại chỉ có 18.264.797 đ, chênh lệch 1.734.059 đ. Mình không hiều tại sao số thuế đầu ra và đầu vào tính đến cuối năm trên tờ khai và sổ sách đều bằng nhau nhưng số dư chuyển qua năm sau lại có sự chênh lệch như vậy. Có anh chị nào gặp trường hợp như mình không hay có kinh nghiệm trong vấn đề này thì cho mình xin ý kiến với. mình phải xử lý số chênh lệch này như thế nào đây?
Mình có gừi kèm theo file số liệu để các anh chị tiện theo dõi và giúp mình với nhé! Mình cảm ơn nhiều!
Mình có gừi kèm theo file số liệu để các anh chị tiện theo dõi và giúp mình với nhé! Mình cảm ơn nhiều!