Chào các Bác!
Em có một thắc mắc sau nhờ các Bác chỉ giúp để em thuyết phục Giám Đốc của em: tháng 09 cty em phải nộp thuế, ngoài ra em có kê dư 1 hóa đơn đầu vào nên thay vì số thuế phải nộp là 15đ thì em chỉ mới nộp có 10đ thôi. Tháng 11 này em phát hiện ra và làm điều chỉnh 01/KHBS, trong tháng 11 thì cty em còn được khấu trừ 6đ. Vậy theo những quy định mới có quy định nào cho phép em được cấn trừ 6đ của tháng 11 sang 5đ tháng 9 hay không? Giúp em với vì GĐ của em không chịu em phải giải thích thế nào và có văn bản nào hướng dẫn về vấn đề này thì các Bác cho em xin với.Cảm ơn các Bác!
Em có một thắc mắc sau nhờ các Bác chỉ giúp để em thuyết phục Giám Đốc của em: tháng 09 cty em phải nộp thuế, ngoài ra em có kê dư 1 hóa đơn đầu vào nên thay vì số thuế phải nộp là 15đ thì em chỉ mới nộp có 10đ thôi. Tháng 11 này em phát hiện ra và làm điều chỉnh 01/KHBS, trong tháng 11 thì cty em còn được khấu trừ 6đ. Vậy theo những quy định mới có quy định nào cho phép em được cấn trừ 6đ của tháng 11 sang 5đ tháng 9 hay không? Giúp em với vì GĐ của em không chịu em phải giải thích thế nào và có văn bản nào hướng dẫn về vấn đề này thì các Bác cho em xin với.Cảm ơn các Bác!