Công ty mình bên xây dựng về hệ thống cấp thoát nước.Và có mua hàng về để bán lại.
vậy sau khi hàng hóa mua về nhập kho thế nào. Đưa vào tài khoản nào.
Cách thức phân bổ hàng đó ra sao để tính vào chi phí.
Vì mình đang làm báo cáo thuế TNDN tạm tính.
Chứng từ bàn giao năm ngoái mình thấy chị KT cũ cho hết vào 154,vậy có đúng ko?
Ai biết giúp mình vì mới làm bên hàng hóa và báo cáo quý.
Cảm ơn nhiều.
vậy sau khi hàng hóa mua về nhập kho thế nào. Đưa vào tài khoản nào.
Cách thức phân bổ hàng đó ra sao để tính vào chi phí.
Vì mình đang làm báo cáo thuế TNDN tạm tính.
Chứng từ bàn giao năm ngoái mình thấy chị KT cũ cho hết vào 154,vậy có đúng ko?
Ai biết giúp mình vì mới làm bên hàng hóa và báo cáo quý.
Cảm ơn nhiều.