Cách Khai Thuế Giá Trị Gia Tăng Với Hàng Nhập Khẩu ( Giúp em với)

thangni227

New Member
Hội viên mới
Em có 1 hóa đơn mua hàng nhập nước ngoài về, thuế suất của hàng nhập khẩu 0%, Thuế VAT 10% và lệ phí hải quan 20.000đ
Bây giờ em sẽ vào tờ khai thuế như thế nào? khai ở phần hóa đơn mua vào ra sao?

Trong tờ hóa đơn hàng nhập đem về em không thấy thông tin người bán, và mã số thuế người bán, vậy anh chị nào biết có thể hướng dẫn em với, em cảm ơn nhiều
 
Ðề: Cách Khai Thuế Giá Trị Gia Tăng Với Hàng Nhập Khẩu ( Giúp em với)

Theo mình thì vẫn kê bình thường là hàng nhập về BK 01-2GTGT
Phí HQ 20k hơi bé, cho qua cũng đc, hạch toán vào chi phí
# quan trọng là HD ko có MST và TT ng/ban
=> cái này hơi lạ ah nha, mình chưa gặp TH này, tUY DN Tây họ có nhiều giấy đi theo bằng TA, nhưng hóa đơn của họ vẫn có các chỉ tiêu như của mình.

Mình bo0kmark bài này,
 
Ðề: Cách Khai Thuế Giá Trị Gia Tăng Với Hàng Nhập Khẩu ( Giúp em với)

giờ mình muốn biết phải kê khai trong bảng kê mua vào để được khấu trừ ra sao ? Mình có 1 biên lai thuế đối với hàng nhập khẩu? có phải mình dựa vào đó khai k?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cách Khai Thuế Giá Trị Gia Tăng Với Hàng Nhập Khẩu ( Giúp em với)

Bạn ơi bên mình cũng chuyên nhập khẩu, nhưng chỉ có invoice thôi bạn, còn kê khai thuế GTGT hàng nhập thì bạn phải căn cứ vào TKHQ và giấy nộp tiền chứ, bạn chưa nộp tiền vào ngân sách nhà nước ( hoặc biên lai thuế GTGT hàng nhập của hải quan) thì k được kê khai vào PL 01- 02/GTGT đâu. Còn phí hải quan thì k kê khai vào nhé.
Phần MST của người bán bỏ qua, trên tờ khai HQ thể hiện rất rõ tên người bán, trị giá tính thuế
 
Ðề: Cách Khai Thuế Giá Trị Gia Tăng Với Hàng Nhập Khẩu ( Giúp em với)

Bạn ơi bên mình cũng chuyên nhập khẩu, nhưng chỉ có invoice thôi bạn, còn kê khai thuế GTGT hàng nhập thì bạn phải căn cứ vào TKHQ và giấy nộp tiền chứ, bạn chưa nộp tiền vào ngân sách nhà nước ( hoặc biên lai thuế GTGT hàng nhập của hải quan) thì k được kê khai vào PL 01- 02/GTGT đâu. Còn phí hải quan thì k kê khai vào nhé.
Phần MST của người bán bỏ qua, trên tờ khai HQ thể hiện rất rõ tên người bán, trị giá tính thuế

- Bạn nói rất có lý, Với hàng NK thì chứng từ gốc là Tờ khai hải quanBiên lai thuế GTGT hàng NK của HQuan
- Còn invoice của bên NCC sẽ có ý nghĩa bị xem nhẹ hơn.
- Phần in đậm thì phải tham khảo thêm.

Cảm ơn bạn./.
 
Ðề: Cách Khai Thuế Giá Trị Gia Tăng Với Hàng Nhập Khẩu ( Giúp em với)

Bạn ơi bên mình cũng chuyên nhập khẩu, nhưng chỉ có invoice thôi bạn, còn kê khai thuế GTGT hàng nhập thì bạn phải căn cứ vào TKHQ và giấy nộp tiền chứ, bạn chưa nộp tiền vào ngân sách nhà nước ( hoặc biên lai thuế GTGT hàng nhập của hải quan) thì k được kê khai vào PL 01- 02/GTGT đâu. Còn phí hải quan thì k kê khai vào nhé.
Phần MST của người bán bỏ qua, trên tờ khai HQ thể hiện rất rõ tên người bán, trị giá tính thuế

Cho mình hỏi một chút, do ngày trước mình không biết, toàn lâý ngày trên tờ khai để làm bao cáo thuế GTGT hàng tháng mà ko căn cứ vào giâý nộp tiền, bây giờ mới biết thì mình ko biết làm như thế nào nữa: 24/5/2011( nộp 1/6/2011); 21 tháng 7/2011( nộp 9/8/2011)( tháng 4+7+12/2012 nộp t5+8/2012+1/2013; mình bị 5 tháng cho 5 tờ khai,bây giờ giải quyết thế nào ah
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top