Cách kết chuyển để xác định TK 911.

kimdungtg

New Member
Hội viên mới
Em chào các Anh , Chị!
Công Ty em không phải là Công Ty sản xuất, khi em tính tiền lương hàng tháng thì Nợ 622/ Có 334.
Khi em xác định kết quả kinh doanh thì em chỉ kết chuyển Tk 632.641.642
Vậy thì TK 622 dùng để làm gì các Anh , Chị vì khi xác định thuế TNDN thì phải tổng hợp tất cả các TK loại 6 và loại 8 lai,đồng thời thu nhập chịu thuế trên tờ khai thuế TNDN phải trùng với thu nhập trước thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh(mà TK 911 thì không được kết chuyển 622)
Em rất mong các Anh Chị trả lời sớm thắc mắc giúp em.
Em cảm ơn các Anh , Chị!
 
Ðề: Cách kết chuyển để xác định TK 911.

Em chào các Anh , Chị!
Công Ty em không phải là Công Ty sản xuất, khi em tính tiền lương hàng tháng thì Nợ 622/ Có 334.
Khi em xác định kết quả kinh doanh thì em chỉ kết chuyển Tk 632.641.642
Vậy thì TK 622 dùng để làm gì các Anh , Chị vì khi xác định thuế TNDN thì phải tổng hợp tất cả các TK loại 6 và loại 8 lai,đồng thời thu nhập chịu thuế trên tờ khai thuế TNDN phải trùng với thu nhập trước thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh(mà TK 911 thì không được kết chuyển 622)
Em rất mong các Anh Chị trả lời sớm thắc mắc giúp em.
Em cảm ơn các Anh , Chị!
Tài khoản 621, 622, 627 để tập hợp tính giá thành sản phẩm mà em, đâu có kết chuyển qua 911.
 
Em chào các Anh , Chị !
Em vừa nhận được câu trả lời tù phía các anh, chị!
Tài khoản 621.622.627 chỉ kết chuyển để tính giá thành thôi , không dùng để xác định 911 nhưng trong luc em định khoản tiền lương nhân viên hàng tháng thi có liên quan đến tk 622:Nợ 622/ Có 334.
Vậy tài khoản 622 dùng để hạch toán vào đâu? vì khi xác định thuế TNDN thì phải cộng tất cả tk loại 6.8 lại, khi xác định 911 lại không có kết chuyển 622 sang mà quy định thì thu nhập chịu thuế trên tờ khai thuế TNDN phải trùng với thu nhập trước thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh phải không các Anh Chị !
Em Rất mong trả lời sớm của các anh, chị!
Em cảm ơn các Anh Chị!
 
Ðề: Cách kết chuyển để xác định TK 911.

công ty bạn là sản xuất hay thương mại nếu sx định khoản tiền lương như thế là đúng rồi.
còn nếu là thương mại-dịch vụ thì phải đưa vào chi phí tiền lương từng bộ phận
VD: nếu văn phòng Nợ 6421/ Có 334, bán hàng N6411/ C334
 
Ðề: Cách kết chuyển để xác định TK 911.

Chỉ Lương nhân viên trực tiếp sản xuất thì mới cho vào TK 622, còn các nhân viên khác thì tuỳ theo bộ phận mà định khoản, 627,641,642. Nếu cho vào TK 622, 627 thì kết chuyển vào giá thành sau đó cho tiếp vào ja vốn khi xuất bán và kết chuyển vao 911, con 641, 642 thi kết chuyển thẳng vào 911
 
Ðề: Cách kết chuyển để xác định TK 911.

Em chào các Anh , Chị !
Em vừa nhận được câu trả lời tù phía các anh, chị!
Tài khoản 621.622.627 chỉ kết chuyển để tính giá thành thôi , không dùng để xác định 911 nhưng trong luc em định khoản tiền lương nhân viên hàng tháng thi có liên quan đến tk 622:Nợ 622/ Có 334.
Vậy tài khoản 622 dùng để hạch toán vào đâu? vì khi xác định thuế TNDN thì phải cộng tất cả tk loại 6.8 lại, khi xác định 911 lại không có kết chuyển 622 sang mà quy định thì thu nhập chịu thuế trên tờ khai thuế TNDN phải trùng với thu nhập trước thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh phải không các Anh Chị !
Em Rất mong trả lời sớm của các anh, chị!
Em cảm ơn các Anh Chị!
tk 622 bạn kết chuyển vô 154 để tính giá thành sản phẩm( 622 chỉ dùng cho công nhân viên trực tiếp sản xuất).
khi cty bán sản phẩm thì ghi nhận giá vốn 632 sau đó đưa lên 911 cùng với những tk như các bạn kia nói
 
Ðề: Cách kết chuyển để xác định TK 911.

Ban phải nêu rõ DN của mình hoạt động theo lĩnh vực nao chứ. Nếu thương mại dịch vụ thì hạch toán trực tiếp vào 641, hoặc 642 nha!
 
Ðề: Cách kết chuyển để xác định TK 911.

Em chào các Anh , Chị!
Công Ty em không phải là Công Ty sản xuất, khi em tính tiền lương hàng tháng thì Nợ 622/ Có 334.
Khi em xác định kết quả kinh doanh thì em chỉ kết chuyển Tk 632.641.642
Vậy thì TK 622 dùng để làm gì các Anh , Chị vì khi xác định thuế TNDN thì phải tổng hợp tất cả các TK loại 6 và loại 8 lai,đồng thời thu nhập chịu thuế trên tờ khai thuế TNDN phải trùng với thu nhập trước thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh(mà TK 911 thì không được kết chuyển 622)
Em rất mong các Anh Chị trả lời sớm thắc mắc giúp em.
Em cảm ơn các Anh , Chị!

Nếu không phải là cty sản xuất, mà là cty thương mại thì tiền lương sẽ là lương nhân viên quản lý và bán hàng.
Như vậy lương hàng tháng bạn không chuyển qua 622, mà phải chuyển qua 641 và 642.
Nợ 641: Lương nhân viên bộ phận bán hàng.
Nợ 642: lương nhân viên quản lý
Có 334: tổng lương phải trả.
 
Ðề: Cách kết chuyển để xác định TK 911.

Em chào các Anh , Chị!
Công Ty em không phải là Công Ty sản xuất, khi em tính tiền lương hàng tháng thì Nợ 622/ Có 334.
Khi em xác định kết quả kinh doanh thì em chỉ kết chuyển Tk 632.641.642
Vậy thì TK 622 dùng để làm gì các Anh , Chị vì khi xác định thuế TNDN thì phải tổng hợp tất cả các TK loại 6 và loại 8 lai,đồng thời thu nhập chịu thuế trên tờ khai thuế TNDN phải trùng với thu nhập trước thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh(mà TK 911 thì không được kết chuyển 622)
Em rất mong các Anh Chị trả lời sớm thắc mắc giúp em.
Em cảm ơn các Anh , Chị!
nói 1 cách chính xác thì 622 vẫn kết chuyển qua 911 nhưng nó không kết chuyển trực tiếp mà nó kết chuyển qua TK trung gian nghĩa là TK 632 giá vốn,
khi bạn tấp hợp chi phí để tính giá thành thì phải kết chuyển 621,622,627 sang TK 154 để tính giá thành đúng không sau đó kết chuyển giá vốn này sang 911. như vậy là 622 nó nằm trong chi phí lương để tính giá thành và cuối kỳ ta lại kết chuyển từ 632 sang 911

- khi bạn tính giá thành:
Nợ TK 154
có TK 621
Có TK 622
Có TK 627
- khi bạn kết chuyển để tính giá vốn:
No TK 632
Co TK 154
- cuối kỳ kết chuyển sang 911
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cách kết chuyển để xác định TK 911.

Em chào các Anh , Chị !
Em vừa nhận được câu trả lời tù phía các anh, chị!
Tài khoản 621.622.627 chỉ kết chuyển để tính giá thành thôi , không dùng để xác định 911 nhưng trong luc em định khoản tiền lương nhân viên hàng tháng thi có liên quan đến tk 622:Nợ 622/ Có 334.
Vậy tài khoản 622 dùng để hạch toán vào đâu? vì khi xác định thuế TNDN thì phải cộng tất cả tk loại 6.8 lại, khi xác định 911 lại không có kết chuyển 622 sang mà quy định thì thu nhập chịu thuế trên tờ khai thuế TNDN phải trùng với thu nhập trước thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh phải không các Anh Chị !
Em Rất mong trả lời sớm của các anh, chị!
Em cảm ơn các Anh Chị!
Bạn cũng hiểu nguyên lý kế toán rùi đó sao bạn không nói rõ hơn là CTy bạn làm về lĩnh vực gì? Các bạn ấy góp ý rất nhiều cho bạn rồi đó phản hồi lại đi để mọi người còn biết. Nếu cty bạn ko liên quan đến 622 thì ĐK vào TK ấy làm chi. 622 là CP nhân công trực tiếp mà, còn lương đâu cứ phải TK622 đâu mà còn có thể đưa vô TK khác được mà. Bạn phải nói CTy bạn ở lĩnh vực nào nữa chứ.
 
Ðề: Cách kết chuyển để xác định TK 911.

cả nhà ơi bày giúp e cách kết chuyển các khoản sang TK 119 với cách xác định kết quả kinh doanh trong kỳ với.e giờ mơi học kế toán nà
 
Ðề: Cách kết chuyển để xác định TK 911.

cả nhà ơi bày giúp e cách kết chuyển các khoản sang TK 119 với cách xác định kết quả kinh doanh trong kỳ với.e giờ mơi học kế toán nà

chỉ có 113. 114. 115 chứ ko có 119. đùa thôi em coi trong tl là hiểu ngay thôi mà
 
Ðề: Cách kết chuyển để xác định TK 911.

CÓ anh .chị nào biết xài phần mềm Fast Accounting không chỉ mình với. Mình làm công ty Xây dựng kinh doanh bất động sản thì các hoá đơn đầu vào , đáu ra nhập trên phần mềm như thế nào để kết xuất ra cho cơ quan thuế. Cuối kỳ thì kết chuyển những tài khoản nào ngoài loại 6 và 8. Mong được sự hỗ trợ giúp đỡ của anh. chị và các bạn. Cảm ơn rất nhiều.
 
Ðề: Cách kết chuyển để xác định TK 911.

Công ty mình là công ty sản xuất, nhưng trong thời gian đầu hoạt động, chưa có sản phẩm thì kết chuyển 622,627 qua 154 thế nào?
 
Ðề: Cách kết chuyển để xác định TK 911.

Công ty mình là công ty sản xuất, nhưng trong thời gian đầu hoạt động, chưa có sản phẩm thì kết chuyển 622,627 qua 154 thế nào?
Bạn kết chuyển hết sang 154 và để dư ở 154, khi nào có sp thì tính vào giá thành
 
Ðề: Cách kết chuyển để xác định TK 911.

Bạn kết chuyển hết sang 154 và để dư ở 154, khi nào có sp thì tính vào giá thành

Cám ơn bạn. Đợi như vậy mình sẽ phân bổ thế nào? vì giá thành sản phẩm chỉ được tính trong giới hạn quy định?
Như vậy mình đưa luôn vào giá vốn, rồi kết chuyển xác định kết quả có được không?
 
Ðề: Cách kết chuyển để xác định TK 911.

Trời ơi, bạn gà quá :))
 
Ðề: Cách kết chuyển để xác định TK 911.

Cty bạn không phải cty sản xuất thì đâu có gì đưa vào TK621, và TK622 ?
Tính lương nhân viên thì bạn đưa vào TK641, và TK642 là kết chuyển sang TK911 được thôi bạn.
 
Ðề: Cách kết chuyển để xác định TK 911.

Trời ơi, bạn gà quá :))

Bạn Prosperous nói ai gà vậy? Nếu bạn biết thì chỉ cho người chưa biết, bạn nói chung chung vậy làm sao biết bạn hiểu vấn đề đến thế nào?
 
Ðề: Cách kết chuyển để xác định TK 911.

Anh Chị cho em hỏi tí nhé , có nghiệp vụ sau " Xuất hàng gửi đại lý bán giá cả thuế GTGT 10% là 30.800. Hoa Hồng Đại Lý được hưởng 5%trên giá chưa thuế& VAT tính trên Hoa Hồng là 10%, CHi phí vận chuyển hàng đi bán, DN chi bằng TM 525.000, vat 5% (số lượng 4500SP)" Em hạch toán chi phí vận chuyển như sau:

Nợ 811 500.000
Nợ 133 25.000
Có 111 525.000.
kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh
Nợ 911
có 811: ( phần 811 này em lấy từ khoản chi phí vận chuyển câu trên đúng hay sai ạh?)
em vẫn chưa nắm vững khoản 711 và 811 lắm, các Anh, chị nhà mình giải thích hộ em với.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top