Em chào các Anh Chị!
Anh Chị cho em hỏi là: Khi mà em xác định kết quả kinh doanh thì em kết chuyển tk 632 , 641, 642 qua nhưng còn các TK như là 635, 627 ... thì em có kết chuyển không các anh chị?(Công Ty em không phải là công ty sản xuất)
Khi xác định thuế TNDN phải nộp thì phải tổng hợp tất cả các tài khoản chi phí (loại 6+loại 8) và doanh thu (loại 7 và loại 5 ) lại,nếu không kết chuyển tk 627... qua thì tài khoản đó để làm gì vì thu nhập chịu thuế trên tờ khai thuế TNDN phải trùng với thu nhập trước thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh phải không các anh chị?
Em rất mong các anh chị trả lời sớm gúp em!
Em cảm ơn các anh chị!
Anh Chị cho em hỏi là: Khi mà em xác định kết quả kinh doanh thì em kết chuyển tk 632 , 641, 642 qua nhưng còn các TK như là 635, 627 ... thì em có kết chuyển không các anh chị?(Công Ty em không phải là công ty sản xuất)
Khi xác định thuế TNDN phải nộp thì phải tổng hợp tất cả các tài khoản chi phí (loại 6+loại 8) và doanh thu (loại 7 và loại 5 ) lại,nếu không kết chuyển tk 627... qua thì tài khoản đó để làm gì vì thu nhập chịu thuế trên tờ khai thuế TNDN phải trùng với thu nhập trước thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh phải không các anh chị?
Em rất mong các anh chị trả lời sớm gúp em!
Em cảm ơn các anh chị!