Cty mình làm bên xây dựng, khi mua NVL thì xuất thẳng công trình, không qua nhập kho. Vậy mình hạch toán như vậy có đúng không các bạn?
- khi mua NVL về công trình:
No 621
No 1331
Co 111,112,331
-Kết thú công trình nếu còn thừa NVL thì mình nhập kho:
No 152
co 621
- Phân bổ đẻ tính giá thành
no 621
Co 154
- Kết chuyển
No 154
Co 621
- Khi mình xuất hóa đơn
No 131
co 5112
co 3331
các bạn xem dùm mình như vậy có đúng không nhé
- khi mua NVL về công trình:
No 621
No 1331
Co 111,112,331
-Kết thú công trình nếu còn thừa NVL thì mình nhập kho:
No 152
co 621
- Phân bổ đẻ tính giá thành
no 621
Co 154
- Kết chuyển
No 154
Co 621
- Khi mình xuất hóa đơn
No 131
co 5112
co 3331
các bạn xem dùm mình như vậy có đúng không nhé