Chào cả nhà, cả nhà giúp em với, em mới làm kế toán nên còn chưa biết xử lý sao
Cty bên em là cty làm dịch vụ khai hải quan ( HĐ đầu vào là phí nâng, hạ cont, phí làm chứng từ hàng xuất nhập ) và còn mảng nữa là hoá đơn vận chuyển ( cước vận chuyển này là bên em thuê vận chuyển rồi cty em xuất hoá đơn vận chuyển cho cty khác )
như vậy các chi phí đầu vào như phí khai hải quan, nâng hạ cont, vận chuyển.... em đưa vào TK 154, cuối tháng kết chuyển 632. Được ko ạ ???????:khocdudoi:
Cty bên em là cty làm dịch vụ khai hải quan ( HĐ đầu vào là phí nâng, hạ cont, phí làm chứng từ hàng xuất nhập ) và còn mảng nữa là hoá đơn vận chuyển ( cước vận chuyển này là bên em thuê vận chuyển rồi cty em xuất hoá đơn vận chuyển cho cty khác )
như vậy các chi phí đầu vào như phí khai hải quan, nâng hạ cont, vận chuyển.... em đưa vào TK 154, cuối tháng kết chuyển 632. Được ko ạ ???????:khocdudoi: